Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
34/005/2020 (VS: 2020040075) Mesačný poplatok 01.01.2020 - 31.01.2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Palivá, energie, voda, telefóny 115,20 € 14.01.2020 14.01.2020 Faktúra
34/366/2019 (VS:3191097037) Vodné a stočné Tulipánová 07-12/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 36672297 Palivá, energie, voda, telefóny 9 499,63 € 13.01.2020 13.01.2020 Faktúra
34/365/2019 (VS:8400021845) Odber plynu 2019 (kuchyňa) Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 2 649,86 € 13.01.2020 13.01.2020 Faktúra
34/364/2019 (VS: 8402624379) Odber plynu 2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 12 392,47 € 13.01.2020 13.01.2020 Faktúra
34/002/2020 (VS:432000570) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 756,36 € 13.01.2020 13.01.2020 Faktúra
34/001/2020 (VS: 201201074) Mesačný poplatok - 2 Bezpečnostné SIM 3 mesiace Stredná odborná škola stavebná 00893226 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 Iné 21,53 € 13.01.2020 13.01.2020 Faktúra
34/367/2019 (VS: 2016106) Pranie a prenájom rohoží 01.12 - 29.12.2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Iné 128,41 € 13.01.2020 13.01.2020 Faktúra
34/003/2020 (VS: 20203424) Sprostredkovanie pobytu Stredná odborná škola stavebná 00893226 Szallas.hu Zrt. 0510000622 Iné 49,40 € 13.01.2020 13.01.2020 Faktúra
34/004/2020 (VS: 0202020) Členský príspevok Cechu strechárov Slovenska na rok 2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Cech strechárov Slovenska 31781543 Iné 90,00 € 13.01.2020 13.01.2020 Faktúra
34/362/2019 (VS: 8249560126) Hlasové služby + internet 12/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 77,77 € 10.01.2020 10.01.2020 Faktúra
34/363/2019 (VS: 80598546) Hlasové služby 12/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 50,06 € 10.01.2020 10.01.2020 Faktúra
34/361/2019 (VS: 4701031219) Teplo 12/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinská teplárenská a. s. 36403032 Palivá, energie, voda, telefóny 12 545,09 € 10.01.2020 10.01.2020 Faktúra
01/2020 Ubytovanie študentov počas lyžiarskeho kurzu 13.-17.01.2020 podľa cenovej ponuky Stredná odborná škola stavebná 00893226 Kamilka, s.r.o. 43840892 Iné 1 560,00 € 10.01.2020 10.01.2020 Ing. Tibor Slyško zástupca pre TV Objednávka
02/2020 Stravovanie študentov počas lyžiarskeho kurzu 13.-17.01.2020 podľa cenovej ponuky Stredná odborná škola stavebná 00893226 Kysucká Koliba s.r.o. 50375610 Iné 2 040,00 € 10.01.2020 10.01.2020 Ing. Tibor Slyško zástupca pre TV Objednávka
03/2020 Ubytovanie študentov počas lyžiarskeho kurzu 20.-24.01.2020 podľa cenovej ponuky Stredná odborná škola stavebná 00893226 Kamilka, s.r.o. 43840892 Iné 1 924,00 € 10.01.2020 10.01.2020 Ing. Tibor Slyško zástupca pre TV Objednávka
04/2020 Stravovanie študentov počas lyžiarskeho kurzu 20.-24.01.2020 podľa cenovej ponuky Stredná odborná škola stavebná 00893226 Kysucká Koliba s.r.o. 50375610 Iné 2 516,00 € 10.01.2020 10.01.2020 Ing. Tibor Slyško zástupca pre TV Objednávka
05/2020 Skipasy pre študentov na lyžiarsky kurz 13.-17.01.2020 v počte 31 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 Snowparadise a.s. 36760048 Iné 1 395,00 € 10.01.2020 10.01.2020 Ing. Tibor Slyško zástupca pre TV Objednávka
34/359/2019 (VS: 2019107) Pranie a čistenie prádla za 12/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Martinický Rastislav 31073026 Iné 66,11 € 09.01.2020 09.01.2020 Faktúra
34/360/2019 (VS:3191093420) Vodné a stočné Bánovská cesta 07-12/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 36672297 Palivá, energie, voda, telefóny 601,55 € 09.01.2020 09.01.2020 Faktúra
32/224/2019 (VS: 101912021) Materiál - kline, lišty, žľaby kolená, objímky, skrutky Stredná odborná škola stavebná 00893226 ARTCO, s.r.o. 36743569 Iné 267,96 € 07.01.2020 07.01.2020 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »