Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
32/022/2018 (VS: 2101801911) Toner Canon CRG708 + doprava Stredná odborná škola stavebná 00893226 T&J Invest s.r.o. 50991698 Iné 74,20 € 21.02.2018 21.02.2018 Faktúra
32/023/2018 (VS: 1820169) Samolepiace fólie, nôž do plottra Stredná odborná škola stavebná 00893226 Multiexpo Sk s. r. o. 45605807 Iné 55,43 € 26.02.2018 26.02.2018 Faktúra
32/024/2018 (VS: 2994346) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 115,40 € 27.02.2018 27.02.2018 Faktúra
32/025/2018 (VS: 20182019) Vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Bekom, s.r.o. 36376965 Iné 217,66 € 28.02.2018 28.02.2018 Faktúra
32/026/2018 (VS: 2182202215) Tlačivá maturity Stredná odborná škola stavebná 00893226 ŠEVT, a.s. 31331131 Iné 65,38 € 02.03.2018 02.03.2018 Faktúra
32/027/2018 (VS: 2181016265) Toner 2 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 23,39 € 12.03.2018 12.03.2018 Faktúra
32/028/2018 (VS: 2994425) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 188,20 € 13.03.2018 13.03.2018 Faktúra
32/029/2018 (VS: 1800400310) Učebnice SJ + zvukové nahrávky Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. 17323266 Kultúra, média, tlač 156,80 € 16.03.2018 16.03.2018 Faktúra
32/030/2018 (VS: 2994467) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 89,39 € 20.03.2018 20.03.2018 Faktúra
32/031/2018 (VS: 2181018690) Toner 1 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 30,30 € 21.03.2018 21.03.2018 Faktúra
32/032/2018 (VS: 321800315) Elektromateriál Stredná odborná škola stavebná 00893226 KP, s.r.o. 36402516 Iné 169,90 € 21.03.2018 21.03.2018 Faktúra
32/033/2018 (VS: 1816103186) Toner 1 ks + doprava Stredná odborná škola stavebná 00893226 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 Iné 42,90 € 26.03.2018 26.03.2018 Faktúra
32/034/2018 (VS: 2994503) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 77,88 € 27.03.2018 27.03.2018 Faktúra
32/035/2018 (VS: 2018000917) Šmýkačka REX 2,4 m + doprava Stredná odborná škola stavebná 00893226 BPP s.r.o. 36045721 Iné 53,00 € 29.03.2018 29.03.2018 Faktúra
32/036/2018 (VS: 300801870) Pracovné odevy Stredná odborná škola stavebná 00893226 Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. 43909159 Iné 434,18 € 05.04.2018 05.04.2018 Faktúra
32/037/2018 (VS: 321800373) Elektromateriál Stredná odborná škola stavebná 00893226 KP, s.r.o. 36402516 Iné 285,10 € 04.04.2018 04.04.2018 Faktúra
32/038/2018 (VS: 2994610) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 122,69 € 04.04.2018 04.04.2018 Faktúra
32/039/2018 (VS: 201804002) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 ARTCO, s.r.o. 36743569 Iné 126,72 € 11.04.2018 11.04.2018 Faktúra
32/040/2018 (VS: 1800414) Sada hlavných ložísk orig. + prepravné + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 KARTELL SPOL. S R.O. 34127909 Iné 44,28 € 18.04.2018 18.04.2018 Faktúra
32/041/2018 (VS: 180116) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 FERRO - zváracia technika s.r.o. 50769073 Iné 225,44 € 17.04.2018 17.04.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »