32/157/2019 (VS: 20194748) |
Set Bosch GSR 180-LI + GDX 180-LI + kufor + preprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BOSNAR s.r.o. |
50259881 |
Iné |
254,40 € |
20.11.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
32/190/2019 (VS:20194936) |
Pracovné náradie - brúsky, skrutkovače, vrátacie kladivá + preprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BOSNAR s.r.o. |
50259881 |
Iné |
786,70 € |
29.11.2019 |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
15/2019 |
Darovacia zmluva č. 15/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Branislav Mozola |
|
Iné |
300,00 € |
05.12.2019 |
06.12.2019 |
|
05.12.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
32/112/2019 (VS: 2197402207) |
Koberec - ICONA 97 100 behúň |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BRENO s.r.o. |
36660710 |
Iné |
63,92 € |
09.09.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
32/167/2019 (VS: 2197403033) |
Koberec, behúň + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BRENO s.r.o. |
36660710 |
Iné |
195,26 € |
21.11.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
32/049/2019 (VS: 1916103095) |
Toner 1 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
Iné |
22,94 € |
04.04.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
Darovacia zmluva |
Darovacia zmluva |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Cech strechárov Slovenska |
31781543 |
Iné |
0,00 € |
02.04.2019 |
05.04.2019 |
|
04.04.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
34/005/2019 (VS: 572019) |
Členský príspevok Cechu strechárov Slovenska na rok 2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Cech strechárov Slovenska |
31781543 |
Iné |
90,00 € |
09.01.2019 |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci |
Dodatok k Zmluve o spolupráci uzavretej dňa 01.03.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
Iné |
0,00 € |
01.03.2019 |
05.03.2019 |
|
04.03.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
Zmluva o spolupráci |
Zmluva o spolupráci CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
Iné |
0,00 € |
01.03.2019 |
05.03.2019 |
|
04.03.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
32/212/2019 (VS: 201901447) |
Priemyselné vysávače 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CLEANEX CENTRUM s.r.o. |
43891811 |
Iné |
310,00 € |
19.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
32/031/2019 (VS:190389) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CLEARSKIN II., s.r.o. |
36383848 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
55,06 € |
07.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
32/191/2019 (VS: 191957) |
RapiClear THC 20 ks, RapiClear MULTI DRUG5 5 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CLEARSKIN II., s.r.o. |
36383848 |
Iné |
75,08 € |
03.12.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
32/205/2019 (VS: 192034) |
RapidClear THC - 20 ks, RapidClear MULTI DRUG 5 - 20 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CLEARSKIN II., s.r.o. |
36383848 |
Iné |
180,18 € |
13.12.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
59/2019 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
Iné |
666,96 € |
27.09.2019 |
|
|
27.09.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
32/133/2019 (VS: 219100210) |
Ochranné pracovné pomôcky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
Iné |
666,96 € |
11.10.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
32/147/2019 (VS: 9300020650) |
Gola sada |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DAMO Slovakia s.r.o. |
36344419 |
Iné |
444,00 € |
07.11.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
32/169/2019 (VS: 9300021730) |
Nasadzovač manžiet jednoúčelový pre osobné vozidlo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DAMO Slovakia s.r.o. |
36344419 |
Iné |
91,35 € |
22.11.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
32/213/2019 (VS: 192107) |
Pohon brána + príslušenstvo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Dando s.r.o. |
47348259 |
Iné |
989,20 € |
19.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
32/026/2019 (VS: 2019106) |
Materiál a náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
31427855 |
Iné |
196,51 € |
01.03.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |