Faktúra č. 32/049/2019 (VS: 1916103095)

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola stavebná
  • IČO: 00893226
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 32/049/2019 (VS: 1916103095)
  • Popis fakturovaného plnenia: Toner 1 ks + doprava + dobierka
  • Dátum doručenia: 04.04.2019
  • Celková hodnota: 22,94 € (s DPH)
  • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
  • Dátum zverejnenia: 04.04.2019
  • Poznámka: