Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
32/046/2019 (VS: 1192300174) Materiál a náradie Stredná odborná škola stavebná 00893226 DEXIS SLOVAKIA s.r.o. 31427855 Iné 77,14 € 02.04.2019 02.04.2019 Faktúra
32/076/2019 (VS: 1192300244) Materiál a náradie Stredná odborná škola stavebná 00893226 DEXIS SLOVAKIA s.r.o. 31427855 Iné 264,25 € 14.05.2019 14.05.2019 Faktúra
32/080/2019 (VS: 1192300261) Náradie - skrutkovače Stredná odborná škola stavebná 00893226 DEXIS SLOVAKIA s.r.o. 31427855 Iné 698,88 € 21.05.2019 21.05.2019 Faktúra
32/082/2019 (VS: 1192300322) Sada bitov 37-Bit BOX 3ks, vrták 8.0 Teco 10ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 DEXIS SLOVAKIA s.r.o. 31427855 Iné 45,76 € 31.05.2019 31.05.2019 Faktúra
32/091/2019 (VS: 1192300346) Náradie Stredná odborná škola stavebná 00893226 DEXIS SLOVAKIA s.r.o. 31427855 Iné 222,00 € 28.06.2019 28.06.2019 Faktúra
32/056/2019 (VS: 1907891) Učebnice cudzieho jazyka Stredná odborná škola stavebná 00893226 Distribučná agentúra AD REM 11782889 Kultúra, média, tlač 87,92 € 12.04.2019 12.04.2019 Faktúra
32/177/2019 (VS: 1931162) Nástenné tabule 6 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 Distribučná agentúra AD REM 11782889 Iné 402,00 € 27.11.2019 27.11.2019 Faktúra
32/186/2019 (VS: 1932079) Knihy, náučné karty, mapa, záložky Stredná odborná škola stavebná 00893226 Distribučná agentúra AD REM 11782889 Iné 249,90 € 29.11.2019 29.11.2019 Faktúra
32/141/2019 (VS: 10190784) Materiál na rozvod vzduchu - potrubie, guľové ventily, rýchlospojky, vsuvky, príchytky Stredná odborná škola stavebná 00893226 doem, s.r.o. 36395480 Iné 402,65 € 29.10.2019 29.10.2019 Faktúra
69/2019 Potrubia a komponenty pre rozvod vzduchu k pneumatickým zdvihákom autoservisu PV Stredná odborná škola stavebná 00893226 doem, s.r.o. 36395480 Iné 402,65 € 24.10.2019 24.10.2019 Ing. Josef Ilčík, PhD. riaditeľ Objednávka
08/2019 Darovacia zmluva č. 08/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Dominik Mojský Iné 150,00 € 19.09.2019 20.09.2019 19.09.2019 Ing. Josef Ilčík, PhD. riaditeľ Zmluva
34/267/2019 (VS:2201901320) Ubytovanie na poradu riaditeľov 10.10.-11.10.2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Družba s.r.o. 36017302 Iné 83,00 € 11.10.2019 11.10.2019 Faktúra
34/266/2019 (VS: 1020190078) Doprava žiakov autobusom 03.10.2019 - deň otvorených dverí Stredná odborná škola stavebná 00893226 Dušan Slamka 34505849 Iné 186,96 € 11.10.2019 11.10.2019 Faktúra
34/265/2019 (VS: 1020190079) Doprava na výstavisko Agrokomplex Nitra a späť 3.10.2019 - exkurzia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Dušan Slamka 34505849 Iné 456,00 € 11.10.2019 11.10.2019 Faktúra
58/2019 Doprava na výstavisko Agrokomplex Nitra a späť - exkurzia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Dušan Slamka - Doprava Slamka 34505849 Iné 456,00 € 24.09.2019 24.09.2019 Ing. Josef Ilčík, PhD. riaditeľ Objednávka
60/2019 Doprava žiakov autobusom 03.10.2019 - deň otvorených dverí Stredná odborná škola stavebná 00893226 Dušan Slamka - Doprava Slamka 34505849 Iné 186,96 € 30.09.2019 30.09.2019 Ing. Josef Ilčík, PhD. riaditeľ Objednávka
34/014/2019 (VS:1101192) Odborný seminár "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za r. 2018 a zmeny od 1.1.2019"" Stredná odborná škola stavebná 00893226 EDUCO - CONSULT, s. r. o. 36663484 Iné 50,00 € 29.01.2019 29.01.2019 Faktúra
34/348/2019 (VS: 0912197) Odborný seminár "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za r. 2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 EDUCO - CONSULT, s. r. o. 36663484 Iné 50,00 € 20.12.2019 20.12.2019 Faktúra
48/2019 Oprava nákladného výťahu MB 100 v kuchyni SOŠ stavebnej Stredná odborná škola stavebná 00893226 EKO - Výťahy, s.r.o 46761829 Stavebné práce, opravárenské práce 998,00 € 16.07.2019 16.07.2019 Ing. Josef Ilčík, PhD. riaditeľ Objednávka
34/247/2019 (VS: 20190916) Oprava výťahu Stredná odborná škola stavebná 00893226 EKO - Výťahy, s.r.o 46761829 Iné 57,80 € 04.10.2019 04.10.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »