34/022/2020 (VS: 200068) |
Kniha |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Richard Šrobár - Littera |
33580511 |
Iné |
23,90 € |
28.01.2020 |
|
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/049/2020 (VS: 20200224) |
Kontrolná nálepka 400 ks, Osvedčenie o EK 400 ks, Protokol o EK 400 ks, púzdro 400 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
1 699,20 € |
17.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
10/2020 |
Kontrolné nálepky EK á 2,33 €/ks, Osvedčenia EK á 1,03 €/ks, Protokol o EK á 0,84 €/ks, púzdra á 0,05 €/ks pre kalendárny rok 2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
4,25 € |
21.01.2020 |
|
|
21.01.2020 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
Zmluva o poskytovaní prístupu do automatizovaného informačného systému emisných kontrol s celoštátnou pôsobnosťou |
Zmluva o poskytovaní prístupu do automatizovaného informačného systému emisných kontrol s celoštátnou pôsobnosťou |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
0,00 € |
31.08.2020 |
01.09.2020 |
|
31.08.2020 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
57/2020 |
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania v šk. roku 2020/2021 (formou individuálneho odborného výcviku žiakov) č. 57/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MLÍCH MIROSLAV - M - SERVIS |
34592296 |
Iné |
0,00 € |
17.09.2020 |
18.09.2020 |
25.06.2021 |
17.09.2020 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
34/009/2020 (VS:10200001) |
Dodávka a montáž žalúzí, sieťok a okna |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Miroslav Sňahničan - SFINGA |
34933093 |
Iné |
1 622,40 € |
20.01.2020 |
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2/SOŠSŽa/covid |
Dohoda č. 2/SOŠSŽa/covid o poskytnutí 50% zľavy z nájomného |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
T-613 Vadimír Borko |
34956212 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
18.12.2020 |
21.12.2020 |
|
18.12.2020 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
34/2020 |
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania v šk roku 2020/2021 (formou individuálneho odborného výcviku žiakov) č. 34/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Jozef Lukáč - Vodotech |
34973320 |
Iné |
0,00 € |
16.09.2020 |
18.09.2020 |
25.06.2021 |
17.09.2020 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
Výpoveď Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 02/2017 |
Výpoveď nájomnej zmluvy |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
TERMEKO, s.r.o. |
35674113 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
21.12.2020 |
23.12.2020 |
31.12.2020 |
22.12.2020 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
32/002/2020 (VS: 2201003017) |
Toner 2 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
60,55 € |
22.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
32/001/2020 (VS: 2201001899) |
Toner 2 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
29,52 € |
22.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
32/003/2020 (VS: 2201003381) |
Toner 1 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
61,64 € |
22.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
32/005/2020 (VS: 2201006230) |
Toner 6 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
137,22 € |
05.02.2020 |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
32/021/2020 (VS: 2201013272) |
Toner 3 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
134,32 € |
30.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
34/352/2019 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet 12/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
127,58 € |
07.01.2020 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/018/2020 (VS: 0188970072) |
Hlasové služby + internet 01/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
156,96 € |
27.01.2020 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/056/2020 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet 02/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Iné |
151,12 € |
26.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
34/080/2020 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet 03/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
141,08 € |
30.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
34/367/2019 (VS: 2016106) |
Pranie a prenájom rohoží 01.12 - 29.12.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
128,41 € |
13.01.2020 |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/037/2020 (VS: 2025155) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
140,16 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |