32/004/2020 (VS: 6202002805) |
Toner 1 ks, GLS 1ks + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
Iné |
30,58 € |
31.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
32/014/2020 (VS: 6202005604) |
Toner 1 ks + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
Iné |
29,25 € |
26.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
70/2020 |
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania v šk roku 2020/2021 (formou individuálneho odborného výcviku žiakov) č. 70/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BERGAS Slovakia s.r.o. |
47995203 |
Iné |
0,00 € |
05.11.2020 |
09.11.2020 |
25.06.2021 |
06.11.2020 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
2/2020 |
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania v šk. roku 2020/2021 (formou individuálneho odborného výcviku žiakov) č. 2/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
VISTO ŽILINA s.r.o. |
47877359 |
Iné |
0,00 € |
16.09.2020 |
18.09.2020 |
25.06.2021 |
17.09.2020 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
34/061/2020 (VS: 2020001) |
Chemické čistenie doskového výmenníka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EnergoPLUS SK, s.r.o. |
47760231 |
Iné |
300,00 € |
03.03.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
15/2020 |
Chemické čistenie doskového výmenníka TUV z primárnej aj sekundárnej strany |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EnergoPLUS SK, s.r.o. |
47760231 |
Iné |
300,00 € |
24.02.2020 |
|
|
24.02.2020 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
62/2020 |
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania v šk. roku 2020/2021 (formou individuálneho odborného výcviku žiakov) č. 62/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BWF s.r.o. |
47752165 |
Iné |
0,00 € |
16.09.2020 |
18.09.2020 |
25.06.2021 |
17.09.2020 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
32/018/2020 (VS: 202003419) |
Ochranné masky / respirátor 20 ks + kuriér + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
UDERMAN, s.r.o. |
47485353 |
Iné |
602,90 € |
10.03.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
26/2020 |
Respirátor FFP3 EASIMASK medicínska - 20 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Profigaráž.sk |
47485353 |
Iné |
598,00 € |
06.03.2020 |
|
|
06.03.2020 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
32/010/2020 (VS: 200214) |
Batéria pre vysielač + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Dando s.r.o. |
47348259 |
Iné |
34,80 € |
13.02.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
32/012/2020 (VS: 20200079) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
180,98 € |
26.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
16/2020 |
Drobný vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
180,98 € |
24.02.2020 |
|
|
24.02.2020 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
24/2020 |
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania v šk roku 2020/2021 (formou individuálneho odborného výcviku žiakov) č. 24/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AUTODIELY MR s.r.o. |
47089288 |
Iné |
0,00 € |
16.09.2020 |
18.09.2020 |
25.06.2021 |
17.09.2020 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
58/2020 |
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania v šk. roku 2020/2021 (formou individuálneho odborného výcviku žiakov) č. 58/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BRECHO, s.r.o. |
47087331 |
Iné |
0,00 € |
16.09.2020 |
18.09.2020 |
25.06.2021 |
17.09.2020 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
34/002/2020 (VS:432000570) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 756,36 € |
13.01.2020 |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/008/2020 (VS: 432000727) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
923,78 € |
17.01.2020 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/020/2020 (VS: 432001284) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
67,40 € |
27.01.2020 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/051/2020 (VS: 432002964) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
999,10 € |
18.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
34/050/2020 (VS: 432002963) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 788,08 € |
18.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
34/078/2020 (VS: 432004364) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie 03/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
79,29 € |
30.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |