Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
32/080/2018 (VS: 321800997) Elektromateriál Stredná odborná škola stavebná 00893226 KP, s.r.o. 36402516 Iné 287,60 € 20.08.2018 20.08.2018 Faktúra
32/079/2018 (VS: 2181048431) Toner 1 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 26,38 € 21.08.2018 21.08.2018 Faktúra
32/081/2018 (VS: 1816107068) Toner 1 ks + doprava Stredná odborná škola stavebná 00893226 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 Iné 78,90 € 27.08.2018 27.08.2018 Faktúra
32/083/2018 (VS: 2181050339) Toner 1 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 86,93 € 03.09.2018 03.09.2018 Faktúra
32/085/2018 (VS: 5036419513) Vysávač Hecht 8212 2 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 Iné 99,98 € 04.09.2018 04.09.2018 Faktúra
34/215/2018 (VS: 431808697) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 2 462,40 € 06.09.2018 06.09.2018 Faktúra
34/216/2018 (VS: 431808872) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 93,60 € 06.09.2018 06.09.2018 Faktúra
32/087/2018 (VS: 180105803) Športový materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 DUVLAN, s.r.o. 36811033 Iné 366,30 € 06.09.2018 06.09.2018 Faktúra
32/084/2018 (VS: 2181021022) Toner 2 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 52,18 € 04.09.2018 04.09.2018 Faktúra
32/086/2018 (VS: 201815358) Toner 1 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 Soft-Tech, s.r.o. 45917272 Iné 77,08 € 05.09.2018 05.09.2018 Faktúra
34/210/2018 (VS: 431808408) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 147,60 € 05.09.2018 05.09.2018 Faktúra
34/211/2018 (VS: 431808568) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 140,40 € 05.09.2018 05.09.2018 Faktúra
32/088/2018 (VS: 2181051935) Toner 1 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 35,39 € 07.09.2018 07.09.2018 Faktúra
29/2018 Pracovné odevy Stredná odborná škola stavebná 00893226 Pracovné odevy Apis, s.r.o. Iné 2 245,32 € 12.09.2018 12.09.2018 Ing. Josef Ilčík, PhD. riaditeľ Objednávka
104/2018 Kontrolné nálepky EK á 2,33 €/ks, Osvedčenia EK á 1,03 €/ks, Protokol o EK á 0,84 €/ks, púzdra á 0,05 €/ks pre kalendárny rok 2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 S-EKA, spol. s r.o. 34107011 Iné 4,25 € 30.12.2018 30.12.2018 Ing. Josef Ilčík, PhD. riaditeľ Objednávka
34/222/2018 (VS: 2018089) Pranie a čistenie prádla Stredná odborná škola stavebná 00893226 Martinický Rastislav 31073026 Iné 227,86 € 11.09.2018 11.09.2018 Faktúra
34/220/2018 (VS: 201844296) Sprostredkovanie pobytu Stredná odborná škola stavebná 00893226 Szallas.hu Kft. Iné 19,20 € 10.09.2018 10.09.2018 Faktúra
34/223/2018 (VS: 2018271) Odborné prehliadky výťahov Stredná odborná škola stavebná 00893226 Allevat, s.r.o. 46824685 Iné 132,00 € 13.09.2018 13.09.2018 Faktúra
32/077/2018 (VS: 29941845) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 27,54 € 06.08.2018 06.08.2018 Faktúra
32/076/2018 (VS: 201807014) Vnútorná farba Polifarbe inntaler 15l 3 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 ARTCO, s.r.o. 36743569 Iné 53,82 € 19.07.2018 19.07.2018 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »