34/105/2018 (VS: 431803554) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
71,40 € |
17.04.2018 |
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
34/106/2018 (VS: 431803350) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
20,40 € |
17.04.2018 |
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
34/104/2018 (VS: 431803278) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 519,80 € |
17.04.2018 |
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
34/103/2018 (VS: 431803251) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 006,40 € |
17.04.2018 |
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
34/102/2018 (VS: 20180155) |
Metrológia emisného prístroja + cestovné náklady |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ing. Voska Ľubomír |
14018730 |
Iné |
56,40 € |
24.04.2018 |
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
34/100/2018 (VS: 2018069) |
Stravné lístky 4/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
1 620,00 € |
16.04.2018 |
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
34/096/2018 (VS: 1810375) |
Činnosť zváračskej školy 03/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
0035805609 |
Iné |
68,40 € |
13.04.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
34/097/2018 (VS: 73/18) |
Pobytové náklady v rámci projektu Erasmus+ |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Verein der Freunde der Berufsschule fur Sanitär-und Heizungsinstallateure in Zistersdorf |
|
Iné |
8 010,00 € |
12.04.2018 |
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
34/093/2018 (VS: 2018067) |
Strava pri príležitosti Dňa učiteľov 28.03.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
648,00 € |
11.04.2018 |
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
34/084/2018 (VS: 2018030) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
175,54 € |
11.04.2018 |
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
34/090/2018 (VS: 903685882) |
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM 3 mesiace |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
Iné |
10,76 € |
11.04.2018 |
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
32/039/2018 (VS: 201804002) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARTCO, s.r.o. |
36743569 |
Iné |
126,72 € |
11.04.2018 |
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
32/036/2018 (VS: 300801870) |
Pracovné odevy |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
Iné |
434,18 € |
05.04.2018 |
|
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
34/083/2018 (VS: 1821427) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
187,27 € |
04.04.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
34/082/2018 (VS: 0282018) |
Odvoz a likvidácia stavebnej sute |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DL STAV, s.r.o. |
47029153 |
Iné |
216,00 € |
04.04.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
32/037/2018 (VS: 321800373) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
285,10 € |
04.04.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
32/038/2018 (VS: 2994610) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
122,69 € |
04.04.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
13/2018 |
Športový materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
6556858 |
Iné |
173,84 € |
13.04.2018 |
|
|
13.04.2018 |
RNDr. Milučká Marta |
ZR TV |
Objednávka |
15/2018 |
Hranol 100 x 100 x 4000 8 ks, fošňa 200 x 50 x 4000 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
Iné |
104,69 € |
19.04.2018 |
|
|
19.04.2018 |
Ing. Jozef Magát |
vedúci úseku PV |
Objednávka |
32/041/2018 (VS: 180116) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
FERRO - zváracia technika s.r.o. |
50769073 |
Iné |
225,44 € |
17.04.2018 |
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |