Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
31/2018 Preprava autobusom 14.10.2018 zo Žiliny do Rajeckých Teplíc, Rajeckej Lesnej a späť Stredná odborná škola stavebná 00893226 MILANSY, s.r.o. 46658327 Iné 58,80 € 21.09.2018 21.09.2018 Ing. Jozef Magát vedúci úseku PV Objednávka
08/2018 Darovacia zmluva Stredná odborná škola stavebná 00893226 Milan Brodňan Iné 300,00 € 20.09.2018 24.09.2018 21.09.2018 Ing. Josef Ilčík, PhD. riaditeľ Zmluva
07/2018 Darovacia zmluva Stredná odborná škola stavebná 00893226 Martin Gajdošík Iné 300,00 € 20.09.2018 24.09.2018 21.09.2018 Ing. Josef Ilčík, PhD. riaditeľ Zmluva
09/2018 Darovacia zmluva Stredná odborná škola stavebná 00893226 Peter Kmecík Iné 300,00 € 29.09.2018 03.10.2018 02.10.2018 Ing. Josef Ilčík, PhD. riaditeľ Zmluva
06/2018 Darovacia zmluva Stredná odborná škola stavebná 00893226 Vladimír Čillík Iné 150,00 € 20.09.2018 24.09.2018 21.09.2018 Ing. Josef Ilčík, PhD. riaditeľ Zmluva
32/078/2018 (VS: 187518030) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 MONAL - BBG, s. r. o. 31368671 Iné 286,08 € 09.08.2018 09.08.2018 Faktúra
34/202/2018 (VS: 7300425663) Poistenie profesnej zodpovednosti Stredná odborná škola stavebná 00893226 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 Iné 98,80 € 15.08.2018 15.08.2018 Faktúra
34/203/2018 (VS: 7300425643) Poistenie profesnej zodpovednosti Stredná odborná škola stavebná 00893226 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 Iné 98,80 € 15.08.2018 15.08.2018 Faktúra
34/196/2018 (VS: 2018079) Pranie a čistenie prádla Stredná odborná škola stavebná 00893226 Martinický Rastislav 31073026 Iné 57,11 € 15.08.2018 15.08.2018 Faktúra
34/197/2018 (VS: 2018080) Pranie a čistenie prádla Stredná odborná škola stavebná 00893226 Martinický Rastislav 31073026 Iné 648,37 € 15.08.2018 15.08.2018 Faktúra
34/198/2018 (VS: 431807789) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 75,60 € 15.08.2018 15.08.2018 Faktúra
34/199/2018 (VS: 431807675) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 590,40 € 15.08.2018 15.08.2018 Faktúra
34/201/2018 (VS: 431807794) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 288,00 € 15.08.2018 15.08.2018 Faktúra
34/200/2018 (VS: 431807744) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 238,40 € 15.08.2018 15.08.2018 Faktúra
32/080/2018 (VS: 321800997) Elektromateriál Stredná odborná škola stavebná 00893226 KP, s.r.o. 36402516 Iné 287,60 € 20.08.2018 20.08.2018 Faktúra
32/079/2018 (VS: 2181048431) Toner 1 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 26,38 € 21.08.2018 21.08.2018 Faktúra
32/081/2018 (VS: 1816107068) Toner 1 ks + doprava Stredná odborná škola stavebná 00893226 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 Iné 78,90 € 27.08.2018 27.08.2018 Faktúra
32/083/2018 (VS: 2181050339) Toner 1 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 86,93 € 03.09.2018 03.09.2018 Faktúra
32/085/2018 (VS: 5036419513) Vysávač Hecht 8212 2 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 Iné 99,98 € 04.09.2018 04.09.2018 Faktúra
34/215/2018 (VS: 431808697) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 2 462,40 € 06.09.2018 06.09.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »