31/2018 |
Preprava autobusom 14.10.2018 zo Žiliny do Rajeckých Teplíc, Rajeckej Lesnej a späť |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MILANSY, s.r.o. |
46658327 |
Iné |
58,80 € |
21.09.2018 |
|
|
21.09.2018 |
Ing. Jozef Magát |
vedúci úseku PV |
Objednávka |
08/2018 |
Darovacia zmluva |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Milan Brodňan |
|
Iné |
300,00 € |
20.09.2018 |
24.09.2018 |
|
21.09.2018 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
07/2018 |
Darovacia zmluva |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martin Gajdošík |
|
Iné |
300,00 € |
20.09.2018 |
24.09.2018 |
|
21.09.2018 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
09/2018 |
Darovacia zmluva |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Peter Kmecík |
|
Iné |
300,00 € |
29.09.2018 |
03.10.2018 |
|
02.10.2018 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
06/2018 |
Darovacia zmluva |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Vladimír Čillík |
|
Iné |
150,00 € |
20.09.2018 |
24.09.2018 |
|
21.09.2018 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
32/078/2018 (VS: 187518030) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MONAL - BBG, s. r. o. |
31368671 |
Iné |
286,08 € |
09.08.2018 |
|
|
09.08.2018 |
|
|
Faktúra |
34/202/2018 (VS: 7300425663) |
Poistenie profesnej zodpovednosti |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
98,80 € |
15.08.2018 |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
34/203/2018 (VS: 7300425643) |
Poistenie profesnej zodpovednosti |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
98,80 € |
15.08.2018 |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
34/196/2018 (VS: 2018079) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
57,11 € |
15.08.2018 |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
34/197/2018 (VS: 2018080) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
648,37 € |
15.08.2018 |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
34/198/2018 (VS: 431807789) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
75,60 € |
15.08.2018 |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
34/199/2018 (VS: 431807675) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
590,40 € |
15.08.2018 |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
34/201/2018 (VS: 431807794) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
288,00 € |
15.08.2018 |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
34/200/2018 (VS: 431807744) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 238,40 € |
15.08.2018 |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
32/080/2018 (VS: 321800997) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
287,60 € |
20.08.2018 |
|
|
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
32/079/2018 (VS: 2181048431) |
Toner 1 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
26,38 € |
21.08.2018 |
|
|
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
32/081/2018 (VS: 1816107068) |
Toner 1 ks + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
Iné |
78,90 € |
27.08.2018 |
|
|
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
32/083/2018 (VS: 2181050339) |
Toner 1 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
86,93 € |
03.09.2018 |
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
32/085/2018 (VS: 5036419513) |
Vysávač Hecht 8212 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
Iné |
99,98 € |
04.09.2018 |
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
34/215/2018 (VS: 431808697) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
2 462,40 € |
06.09.2018 |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |