15/2018 |
Hranol 100 x 100 x 4000 8 ks, fošňa 200 x 50 x 4000 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
Iné |
104,69 € |
19.04.2018 |
|
|
19.04.2018 |
Ing. Jozef Magát |
vedúci úseku PV |
Objednávka |
32/042/2018 (VS: 1118040132) |
Rezivo + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
Iné |
104,69 € |
20.04.2018 |
|
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
32/043/2018 (VS: 280807) |
Futsalová sieť 2 ks, sieť na plážový volejbal 1 ks, bedmintonová sieť rekreačná 1 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
6556858 |
Iné |
173,84 € |
23.04.2018 |
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
34/102/2018 (VS: 20180155) |
Metrológia emisného prístroja + cestovné náklady |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ing. Voska Ľubomír |
14018730 |
Iné |
56,40 € |
24.04.2018 |
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
34/108/2018 (VS: 2018076) |
Stravné lístky - žiaci 4/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
5 173,68 € |
25.04.2018 |
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
34/109/2018 (VS: 2022018) |
Seminár konaný dňa 24.04.2018 v Žiline |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s.r.o. |
50341286 |
Iné |
40,00 € |
25.04.2018 |
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
16/2018 |
Žulová dlažba |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Zdenko Ducký - KAMENTA |
|
Iné |
610,00 € |
26.04.2018 |
|
|
26.04.2018 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
34/110/2018 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
143,32 € |
27.04.2018 |
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
34/112/2018 (VS: 1020180019) |
Preprava osôb dňa 26.04.2018 na trase Žilina - Bratislava - Žilina |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Dušan Slamka - Doprava Slamka |
34505849 |
Iné |
480,00 € |
02.05.2018 |
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
32/044/2018 (VS: 300802104) |
Pracovné odevy |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
Iné |
48,36 € |
02.05.2018 |
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
32/045/2018 (VS: 315800130) |
Dobropis k faktúre 300802104 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
Iné |
-43,97 € |
02.05.2018 |
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
34/111/2018 (VS: 1830330) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
123,52 € |
02.05.2018 |
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
Zmluva o nájme nebytových priestorov 20/2018 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 20/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ing. Michal Laktiš |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
03.05.2018 |
05.05.2018 |
|
04.05.2018 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
34/113/2018 (VS: 4590965709) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
539,58 € |
04.05.2018 |
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
34/115/2018 (VS: 80598546) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
45,71 € |
09.05.2018 |
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
34/114/2018 (VS: 8208044756) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
39,42 € |
09.05.2018 |
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
34/117/2018 (VS: 04051805) |
Odborný seminár "Zákonník práce od 1.5.2018, mzdové zvýhodnenia, dohody komplexne a ďalšie novinky v mzdovej oblasti" 4.5.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EDUCO - CONSULT, s. r. o. |
36663484 |
Iné |
50,00 € |
09.05.2018 |
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
32/046/2018 (VS: 20180190) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE, s.r.o. |
47144432 |
Iné |
377,68 € |
09.05.2018 |
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
32/047/2018 (VS: 20180348) |
Žula kocky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Zdenko Ducký - KAMENTA |
40365140 |
Iné |
690,00 € |
09.05.2018 |
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
34/118/2018 (VS: 9792428195) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
699,84 € |
10.05.2018 |
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |