Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
32/004/2018 (VS: 2181003134) Toner 3 ks + dobierka, dopravné náklady Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 131,27 € 16.01.2018 16.01.2018 Faktúra
34/394/2017 (VS: 201712) Odborné prehliadky a skúšky elektrickej inštalácie a zariadenia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lukáš Oleš 44434723 Iné 2 587,50 € 15.01.2018 15.01.2018 Faktúra
32/195/2017 (VS: 17122824) Náradie Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovmetra, s.r.o. 46238522 Iné 1 883,00 € 18.01.2018 18.01.2018 Faktúra
32/194/2017 (VS: 17122925) Náradie Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovmetra, s.r.o. 46238522 Iné 1 645,60 € 18.01.2018 18.01.2018 Faktúra
34/007/2018 (VS: 431800669) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 30,60 € 23.01.2018 23.01.2018 Faktúra
32/006/2018 (VS: 299436) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 36,06 € 23.01.2018 23.01.2018 Faktúra
34/008/2018 (VS: 2018001) Preprava autobusom Žilina - Veľká Rača a späť 8.1.2018 a 12.1.2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 LDI-TRANS, s.r.o. 31587755 Iné 264,00 € 23.01.2018 23.01.2018 Faktúra
34/009/2018 (VS: 2018002) Preprava autobusom Žilina - Veľká Rača a späť 15.1.2018 a 19.1.2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 LDI-TRANS, s.r.o. 31587755 Iné 264,00 € 23.01.2018 23.01.2018 Faktúra
34/390/2017 (VS: 7401254714) Plyn Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 17 123,30 € 16.01.2018 16.01.2018 Faktúra
34/006/2018 (VS: 2018002) Stravné lístky pre zamestnancov 1/2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 900,00 € 23.01.2018 23.01.2018 Faktúra
34/005/2018 (VS: 2018003) Stravné lístky - žiaci 1/2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 4 320,00 € 23.01.2018 23.01.2018 Faktúra
32/008/2018 (VS: 20180172) Kreslo 2 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 Monika Karolina Grata 04295501 Iné 214,00 € 25.01.2018 25.01.2018 Faktúra
34/010/2018 (VS: 1180295) Prehliadka auta Hyundai i30 Stredná odborná škola stavebná 00893226 ALTERIA MOTOR, s.r.o. 36805394 Iné 218,78 € 25.01.2018 25.01.2018 Faktúra
32/007/2018 (VS: 1156929242) Odborná literatúra Stredná odborná škola stavebná 00893226 Martinus, s.r.o. 45503249 Kultúra, média, tlač 25,85 € 25.01.2018 25.01.2018 Faktúra
01/2018 Tlačivá Stredná odborná škola stavebná 00893226 ŠEVT, a.s. 31331131 Kultúra, média, tlač 1,00 € 08.01.2018 08.01.2018 RNDr. Ružičková Helena ZR TEČ Objednávka
34/395/2017 (VS: 1/2017) Zabezpečenie služieb v rámci pobytu ERAZMUS + Stredná odborná škola stavebná 00893226 Zespol Szkol Budowlanych im. Papieža Jana Pawla II Iné 10 290,00 € 23.01.2018 23.01.2018 Faktúra
34/011/2018 (VS: 0189970072) Hlasové služby + internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 143,08 € 26.01.2018 26.01.2018 Faktúra
34/012/2018 (VS: 20180107) Kontrolná nálepka 400 ks, Osvedčenie o EK 400 ks, Protokol o EK 400 ks, púzdro 400 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 S-EKA, spol. s r.o. 34107011 Iné 1 526,40 € 26.01.2018 26.01.2018 Faktúra
34/014/2018 (VS: 4) Zabezpečenie a poskytnutie služieb pre lyžiarsky výcvikový kurz žiakov SOŠS Stredná odborná škola stavebná 00893226 Kamilka, s.r.o. 43840892 Iné 4 986,00 € 30.01.2018 30.01.2018 Faktúra
34/013/2018 (VS: 2) Zabezpečenie a poskytnutie služieb pre lyžiarsky výcvikový kurz žiakov SOŠS Stredná odborná škola stavebná 00893226 Kamilka, s.r.o. 43840892 Iné 4 986,00 € 30.01.2018 30.01.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »