34/118/2019 (VS: 20190817) |
Kompenzácia cestovných nákladov spojených s priebežným overovaním plnenia podmienok na vykonávanie EK na pracovisku v Žiline |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
180,00 € |
07.05.2019 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
34/119/2019 (VS: 1907908) |
Prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Nájmy a prenájmy |
1,73 € |
07.05.2019 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
34/120/2019 (VS: 80598546) |
Hlasové služby 04/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,15 € |
09.05.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
34/122/2019 (VS: 19006) |
Pobytové náklady v rámci projektu Erasmus+ 2018/19, Španielsko |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
YOUTH NEET SOLUTIONS NGO |
906804792 |
Iné |
9 355,00 € |
13.05.2019 |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
34/121/2019 (VS: 19007) |
Monitoring v rámci projektu Erasmus+ 2018/19, Španielsko |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
YOUTH NEET SOLUTIONS NGO |
906804792 |
Iné |
420,00 € |
13.05.2019 |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
32/076/2019 (VS: 1192300244) |
Materiál a náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
31427855 |
Iné |
264,25 € |
14.05.2019 |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
34/123/2019 (VS: 1910447) |
Činnosť zváračskej školy 04/2019, vystavenie 9ks ZP, výmena 1ks ZP |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
0035805609 |
Iné |
114,00 € |
14.05.2019 |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
34/124/2019 (VS: 1532019) |
Prečistenie a prepláchnutie odpadovej kanalizácie v objekte Tulipánová 2, dňa 29.04.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Šmárik Milan |
33373850 |
Iné |
100,00 € |
14.05.2019 |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
34/126/2019 |
STN 05 1 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR |
30810710 |
Iné |
18,33 € |
14.05.2019 |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
34/125/2019 (VS. 8232264236) |
Hlasové služby + internet 04/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,82 € |
14.05.2019 |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
34/127/2019 (VS:431905963) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 004,40 € |
14.05.2019 |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
34/128/2019 (VS: 431906020) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 692,00 € |
14.05.2019 |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
31/001/2019 (VS: 201900011) |
Upgradovací balík + zálohovací systém kamerového vybavenie SEK |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
4 262,00 € |
15.05.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
34/129/2019 (VS: 2019040415) |
Mesačný poplatok 01.05.2019 - 31.05.2019 a hovorné 01.04.2019 - 30.04.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
136,57 € |
16.05.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
32/077/2019 (VS: 0012019) |
Upomienkový dar pri príležitosti výročia školy Poznaň Poľsko |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ján Martinka |
10958096 |
Iné |
45,00 € |
16.05.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
34/130/2019 (VS: 5 |
Zneškodnenie odpadu PS SK - SERVIS - MANPOWER RED PLUS 60 LT |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
Iné |
238,99 € |
17.05.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
32/078/2019 (VS: 321900651) |
Elektromateriál na krúžkovú činnosť žiakov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
994,03 € |
17.05.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
28/2019 |
Projekt - SOŠ stavebná, Tulipánová 2, Žilina, stavebné úpravy strechy školy so zateplením - projekt pre stavebné povolenie realizačného projektu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GOLD PROJECT, s.r.o. |
44925671 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 400,00 € |
26.04.2019 |
|
|
26.04.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
29/2019 |
Elektromateriál na krúžkovú činnosť žiakov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
994,02 € |
29.04.2019 |
|
|
29.04.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
30/2019 |
Prečistenie a prepláchnutie odpadovej kanalizácie v objekte Tulipánová 2, v termíne do 30.4.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Šmárik Milan |
33373850 |
Iné |
100,00 € |
29.04.2019 |
|
|
29.04.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |