Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
34/349/2018 (VS: 8224118028) Telekomunikačné služby 12/2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 46,93 € 07.01.2019 07.01.2019 Faktúra
34/055/2019 (VS:2019012) Za pranie a čistenie prádla za 2/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Martinický Rastislav 31073026 Iné 46,97 € 07.03.2019 07.03.2019 Faktúra
34/314/2019 (VS: 431917346) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 47,58 € 19.11.2019 19.11.2019 Faktúra
32/048/2019 (VS: 2995701) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 47,66 € 02.04.2019 02.04.2019 Faktúra
34/350/2019 (VS: 201900050) Odvoz poľských študentov Stredná odborná škola stavebná 00893226 TVOJA FIRMA Bučko Bus s.r.o. 50246046 Iné 48,00 € 20.12.2019 20.12.2019 Faktúra
32/090/2019 (VS: 1119060132) Rezivo Stredná odborná škola stavebná 00893226 SEZAM, s.r.o. 00633194 Iné 48,02 € 19.06.2019 19.06.2019 Faktúra
44/2019 Fošňa 5 kus 50 x 150 - 200 x 4000 5 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 SEZAM, s.r.o. 00633194 Iné 48,02 € 19.06.2019 19.06.2019 Ing. Jozef Magát vedúci úseku PV Objednávka
32/058/2019 (VS: 201900006) Sieťový zdroj montážny 24V/6A Stredná odborná škola stavebná 00893226 Velamen Technik, s.r.o. 36409014 Iné 49,00 € 12.04.2019 12.04.2019 Faktúra
32/101/2019 (VS: 201907003) Materiál - skrutka, pásky, farby Stredná odborná škola stavebná 00893226 ARTCO, s.r.o. 36743569 Iné 49,24 € 06.08.2019 06.08.2019 Faktúra
32/145/2019 (VS: 5047554130) Konvektory + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 Iné 49,60 € 07.11.2019 07.11.2019 Faktúra
34/014/2019 (VS:1101192) Odborný seminár "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za r. 2018 a zmeny od 1.1.2019"" Stredná odborná škola stavebná 00893226 EDUCO - CONSULT, s. r. o. 36663484 Iné 50,00 € 29.01.2019 29.01.2019 Faktúra
34/348/2019 (VS: 0912197) Odborný seminár "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za r. 2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 EDUCO - CONSULT, s. r. o. 36663484 Iné 50,00 € 20.12.2019 20.12.2019 Faktúra
34/120/2019 (VS: 80598546) Hlasové služby 04/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 50,15 € 09.05.2019 09.05.2019 Faktúra
34/147/2019 (VS: 80598546) Hlasové služby 05/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 O2 Slovakia, s.r.o. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 50,22 € 10.06.2019 10.06.2019 Faktúra
34/256/2019 (VS: 1918574) Technické plyny + prenájom plynových fliaš Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Iné 50,42 € 08.10.2019 08.10.2019 Faktúra
34/293/2019 (VS: 80598546) Hlasové služby 10/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 50,62 € 11.11.2019 11.11.2019 Faktúra
34/095/2019 (VS: 80598546) Hlasové služby 03/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 50,66 € 09.04.2019 09.04.2019 Faktúra
34/208/2019 (VS: 80598546) Hlasové služby 07/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 50,88 € 09.08.2019 09.08.2019 Faktúra
34/180/2019 (VS: 80598546) Hlasové služby 06/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 51,04 € 09.07.2019 09.07.2019 Faktúra
34/239/2019 (VS: 80598546) Hlasové služby 11/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 51,42 € 10.12.2019 10.12.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »