34/349/2018 (VS: 8224118028) |
Telekomunikačné služby 12/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
46,93 € |
07.01.2019 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
34/055/2019 (VS:2019012) |
Za pranie a čistenie prádla za 2/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
46,97 € |
07.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
34/314/2019 (VS: 431917346) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
47,58 € |
19.11.2019 |
|
|
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
32/048/2019 (VS: 2995701) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
47,66 € |
02.04.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
34/350/2019 (VS: 201900050) |
Odvoz poľských študentov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
TVOJA FIRMA Bučko Bus s.r.o. |
50246046 |
Iné |
48,00 € |
20.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
32/090/2019 (VS: 1119060132) |
Rezivo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
Iné |
48,02 € |
19.06.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
44/2019 |
Fošňa 5 kus 50 x 150 - 200 x 4000 5 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
Iné |
48,02 € |
19.06.2019 |
|
|
19.06.2019 |
Ing. Jozef Magát |
vedúci úseku PV |
Objednávka |
32/058/2019 (VS: 201900006) |
Sieťový zdroj montážny 24V/6A |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
49,00 € |
12.04.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
32/101/2019 (VS: 201907003) |
Materiál - skrutka, pásky, farby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARTCO, s.r.o. |
36743569 |
Iné |
49,24 € |
06.08.2019 |
|
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
32/145/2019 (VS: 5047554130) |
Konvektory + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
Iné |
49,60 € |
07.11.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
34/014/2019 (VS:1101192) |
Odborný seminár "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za r. 2018 a zmeny od 1.1.2019"" |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EDUCO - CONSULT, s. r. o. |
36663484 |
Iné |
50,00 € |
29.01.2019 |
|
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
34/348/2019 (VS: 0912197) |
Odborný seminár "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za r. 2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EDUCO - CONSULT, s. r. o. |
36663484 |
Iné |
50,00 € |
20.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
34/120/2019 (VS: 80598546) |
Hlasové služby 04/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,15 € |
09.05.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
34/147/2019 (VS: 80598546) |
Hlasové služby 05/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,22 € |
10.06.2019 |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
34/256/2019 (VS: 1918574) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
50,42 € |
08.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
34/293/2019 (VS: 80598546) |
Hlasové služby 10/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,62 € |
11.11.2019 |
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
34/095/2019 (VS: 80598546) |
Hlasové služby 03/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,66 € |
09.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
34/208/2019 (VS: 80598546) |
Hlasové služby 07/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,88 € |
09.08.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
34/180/2019 (VS: 80598546) |
Hlasové služby 06/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
51,04 € |
09.07.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
34/239/2019 (VS: 80598546) |
Hlasové služby 11/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
51,42 € |
10.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |