32/017/2017 (VS: 17030) |
Batéria gombíková LR44 13 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Wifilan, s.r.o. |
43877362 |
Iné |
10,92 € |
23.02.2017 |
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
34/051/2017 (VS: 99/2017) |
Uverejnenie marketingového článku Kysucký večerník č. 7/2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
InfoPrint, s.r.o. |
48096857 |
Iné |
120,00 € |
23.02.2017 |
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
32/018/2017 (VS: 7900097) |
Obklad Remix WarkB019 12m2, lišta rohová biela 8 ks, lišta kútová biela 4 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Keramika Soukup SR, s.r.o. |
36372498 |
Iné |
129,61 € |
23.02.2017 |
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
05/2017 |
Preprava drevoobrábacích strojov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavomontáže Žilina, a.s. |
31643841 |
Iné |
68,40 € |
23.02.2017 |
|
|
23.02.2017 |
Ing. Jozef Magát |
vedúci úseku PV |
Objednávka |
34/052/2017 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
119,28 € |
27.02.2017 |
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
32/019/2017 (VS: 170247) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOSMAT, s.r.o. |
31568840 |
Iné |
5,64 € |
28.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
34/053/2017 (VS: 2172201544) |
Tlačivá |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Iné |
48,74 € |
28.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
31/003/2017 (VS: 7900090) |
Obklad a dlažba dielne učebňa |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Keramika Soukup SR, s.r.o. |
36372498 |
Iné |
1 617,88 € |
28.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
32/021/2017 (VS: 2993217) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
166,38 € |
02.03.2017 |
|
|
02.03.2017 |
|
|
Faktúra |
34/054/2017 (VS: 4590780434) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
294,65 € |
06.03.2017 |
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
31/002/2017 (VS: 2170230) |
Preprava strojov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavomontáže Žilina, a.s. |
31643841 |
Iné |
68,40 € |
06.03.2017 |
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
34/057/2017 (VS: 2017054) |
Odborné prehliadky výťahov + oprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
Iné |
211,20 € |
06.03.2017 |
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
34/056/2017 (VS: 1713379) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
130,72 € |
06.03.2017 |
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
31/004/2017 (VS: 321700158) |
Elektromateriál dielne učebňa |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
1 294,25 € |
06.03.2017 |
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
34/059/2017 (VS: 5794097805) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
43,92 € |
07.03.2017 |
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
34/060/2017 (VS: 80598546) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
45,13 € |
07.03.2017 |
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
34/058/2017 (VS: 4701030217) |
Teplo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11 937,19 € |
07.03.2017 |
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
32/022/2017 (VS: 2171017452) |
Tonery 5 ks + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
306,23 € |
09.03.2017 |
|
|
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
34/065/2017 (VS: 2017018) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
247,66 € |
09.03.2017 |
|
|
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
32/020/2017 (VS: 20172018) |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
218,29 € |
09.03.2017 |
|
|
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |