34/385/2017 (VS: 2017142) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
201,58 € |
09.01.2018 |
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
34/383/2017 (VS: 3171095053) |
Vodné a stočné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 329,23 € |
09.01.2018 |
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
34/384/2017 (VS: 3171094982) |
Vodné a stočné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
352,97 € |
09.01.2018 |
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
34/382/2017 (VS: 4701031217) |
Teplo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11 580,53 € |
09.01.2018 |
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
Dodatok č. 1 k zmluve 3/2015/strava |
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní stravovania 3/2015/strava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
0,00 € |
02.01.2018 |
10.01.2018 |
|
09.01.2018 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
34/389/2017 (VS: 903685882) |
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM 3 mesiace |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
Iné |
10,76 € |
10.01.2018 |
|
|
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
32/003/2018 (VS: 180003) |
ZZ RED.VENT. 03 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
FERRO - zváracia technika s.r.o. |
50769073 |
Iné |
64,78 € |
15.01.2018 |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
34/394/2017 (VS: 201712) |
Odborné prehliadky a skúšky elektrickej inštalácie a zariadenia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lukáš Oleš |
44434723 |
Iné |
2 587,50 € |
15.01.2018 |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
34/002/2018 (VS: 20180091) |
Prenájom reklamných plôch 01/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Gryf - reklamné štúdio |
45939187 |
Nájmy a prenájmy |
1 176,00 € |
16.01.2018 |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
34/393/2017 (VS: 9000222888) |
Demontáž meradla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Iné |
63,84 € |
16.01.2018 |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
34/392/2017 (VS: 9000222889) |
Montáž meradla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Iné |
123,89 € |
16.01.2018 |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
34/004/2018 (VS: 431800452) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 383,80 € |
16.01.2018 |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
34/003/2018 (VS: 2018040081) |
Mesačný poplatok 1.1.2018-31.1.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Iné |
111,00 € |
16.01.2018 |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
34/391/2017 (VS: 2017041155) |
Hovorné od 1.12.2017 - 31.12.2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,91 € |
16.01.2018 |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
32/005/2018 (VS: 201800080) |
Konferenčná stolička 5 ks, konferenčné kreslo 1 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Nowy Styl SK, s.r.o. |
36688631 |
Iné |
1 260,84 € |
16.01.2018 |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
32/004/2018 (VS: 2181003134) |
Toner 3 ks + dobierka, dopravné náklady |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
131,27 € |
16.01.2018 |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
34/390/2017 (VS: 7401254714) |
Plyn |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17 123,30 € |
16.01.2018 |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
32/195/2017 (VS: 17122824) |
Náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovmetra, s.r.o. |
46238522 |
Iné |
1 883,00 € |
18.01.2018 |
|
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
32/194/2017 (VS: 17122925) |
Náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovmetra, s.r.o. |
46238522 |
Iné |
1 645,60 € |
18.01.2018 |
|
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
04/2018 |
Maliarske práce na SOŠS - úsek PV (učebňa vykurovania č.1 a č.2, chodby úseku PV, šatne žiakov, vysprávky stien, náter soklov, oprava náterov stien) |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Vladimír Kufel - Xentrix |
37596608 |
Iné |
1 242,66 € |
18.01.2018 |
|
|
18.01.2018 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |