34/132/2019 (VS: 2019041) |
Strava na výmennej stáži žiakov z Kyjova (6 žiakov + 1 ped.dozor) 13.05.-17.05.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
223,92 € |
22.05.2019 |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
32/133/2019 (VS: 2019039) |
Stravné lístky zamestnanci 05/2019 - 50ks obedy |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
162,00 € |
22.05.2019 |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
34/081/2019 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet 05/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
146,72 € |
27.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
(VS: 8400149488) |
Poplatok za pripojenie OM: Žilina, Tulipánová, 4910/11 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
Iné |
216,36 € |
26.02.2019 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
(VS: 19000385) |
Rámček štandardný - rubriková časť Školy, stredné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MEDIATEL, spol. s r.o. |
35859415 |
Iné |
180,00 € |
18.02.2019 |
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
34/026/2019 (VS: 4701030119) |
Teplo 01/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17 240,94 € |
08.02.2019 |
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
32/083/2019 (VS: 20190298) |
Remsl tlak. pumpa Push 115000 R |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
182,00 € |
30.05.2019 |
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
32/082/2019 (VS: 20190514) |
Materiál - cement |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARTCO, s.r.o. |
36743569 |
Iné |
20,16 € |
27.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
34/136/2019 (VS: 1946363) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
128,41 € |
27.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
34/139/2019 (VS: 2190027624) |
Elektrická energia Bánovská 05/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
867,36 € |
05.06.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
34/138/2019 (VS: 2190027625) |
Elektrická energia Tulipánová 05/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 843,10 € |
05.06.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
32/085/2019 (VS: 4591147650) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
669,29 € |
05.06.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
34/141/2019 (VS:26019) |
Maliarske práce v objekte Dielne praktického vyučovania: Stanica STK, Kancelária EK, Miestnosť majstrov OV |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Vladimír Kufel - Xentrix |
37596608 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
990,35 € |
06.06.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
34/137/2019 (VS: 431906523) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
36,00 € |
03.06.2019 |
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
32/082/2019 (VS: 1192300322) |
Sada bitov 37-Bit BOX 3ks, vrták 8.0 Teco 10ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
31427855 |
Iné |
45,76 € |
31.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
31/002/2019 (VS: 20190023) |
PD "SOŠ stavebná, Tulipánová 2 Žilina, stavebné úpravy, 1.strechy školy so zateplením" - projekt pre stavebné polovolenie v podrobnostiach realizačného projektu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GOLD PROJECT, s.r.o. |
44925671 |
Iné |
2 400,00 € |
03.06.2019 |
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
34/140/2019 (VS: 2190028935) |
Elektrická energia Vrátna 05/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
71,42 € |
06.06.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
34/153/2019 (VS: 201932) |
Vykonanie odborných prehliadok a skúšok na kompenzačných rozvádzačoch v areáli Tulipánová 2 a Bánovská |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Rastislav Grinč |
40132544 |
Iné |
100,00 € |
17.06.2019 |
|
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
32/088/2019 (VS: 191004) |
Florbalové hokejky SET UNIHOC SNIPER 30 - 10 ks, florbalové hokejky SALMING CAMPUS SHOOTER 30 18/19 - 2 ks, brankársky komplet MIPS - 2ks, florbalové lopitičky OXDOG ROTOR - 20ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Florbal, s.r.o. |
44887001 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
679,30 € |
14.06.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
34/150/2019 (VS: 2019010154) |
Poskytovanie služieb (Fabasoft, ISPIN, Magma) 05/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
698,00 € |
13.06.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |