Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
34/132/2019 (VS: 2019041) Strava na výmennej stáži žiakov z Kyjova (6 žiakov + 1 ped.dozor) 13.05.-17.05.2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 223,92 € 22.05.2019 22.05.2019 Faktúra
32/133/2019 (VS: 2019039) Stravné lístky zamestnanci 05/2019 - 50ks obedy Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 162,00 € 22.05.2019 22.05.2019 Faktúra
34/081/2019 (VS: 0189970072) Hlasové služby + internet 05/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 146,72 € 27.05.2019 27.05.2019 Faktúra
(VS: 8400149488) Poplatok za pripojenie OM: Žilina, Tulipánová, 4910/11 Stredná odborná škola stavebná 00893226 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 Iné 216,36 € 26.02.2019 26.02.2019 Faktúra
(VS: 19000385) Rámček štandardný - rubriková časť Školy, stredné Stredná odborná škola stavebná 00893226 MEDIATEL, spol. s r.o. 35859415 Iné 180,00 € 18.02.2019 18.02.2019 Faktúra
34/026/2019 (VS: 4701030119) Teplo 01/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinská teplárenská, a. s. 36403032 Palivá, energie, voda, telefóny 17 240,94 € 08.02.2019 08.02.2019 Faktúra
32/083/2019 (VS: 20190298) Remsl tlak. pumpa Push 115000 R Stredná odborná škola stavebná 00893226 AKVAPE s.r.o. 47144432 Iné 182,00 € 30.05.2019 30.05.2019 Faktúra
32/082/2019 (VS: 20190514) Materiál - cement Stredná odborná škola stavebná 00893226 ARTCO, s.r.o. 36743569 Iné 20,16 € 27.05.2019 27.05.2019 Faktúra
34/136/2019 (VS: 1946363) Pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Iné 128,41 € 27.05.2019 27.05.2019 Faktúra
34/139/2019 (VS: 2190027624) Elektrická energia Bánovská 05/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Energie2, a.s. 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny 867,36 € 05.06.2019 05.06.2019 Faktúra
34/138/2019 (VS: 2190027625) Elektrická energia Tulipánová 05/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Energie2, a.s. 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny 2 843,10 € 05.06.2019 05.06.2019 Faktúra
32/085/2019 (VS: 4591147650) PHM Stredná odborná škola stavebná 00893226 SLOVNAFT, a.s. 31322832 Palivá, energie, voda, telefóny 669,29 € 05.06.2019 05.06.2019 Faktúra
34/141/2019 (VS:26019) Maliarske práce v objekte Dielne praktického vyučovania: Stanica STK, Kancelária EK, Miestnosť majstrov OV Stredná odborná škola stavebná 00893226 Vladimír Kufel - Xentrix 37596608 Stavebné práce, opravárenské práce 990,35 € 06.06.2019 06.06.2019 Faktúra
34/137/2019 (VS: 431906523) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 36,00 € 03.06.2019 03.06.2019 Faktúra
32/082/2019 (VS: 1192300322) Sada bitov 37-Bit BOX 3ks, vrták 8.0 Teco 10ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 DEXIS SLOVAKIA s.r.o. 31427855 Iné 45,76 € 31.05.2019 31.05.2019 Faktúra
31/002/2019 (VS: 20190023) PD "SOŠ stavebná, Tulipánová 2 Žilina, stavebné úpravy, 1.strechy školy so zateplením" - projekt pre stavebné polovolenie v podrobnostiach realizačného projektu Stredná odborná škola stavebná 00893226 GOLD PROJECT, s.r.o. 44925671 Iné 2 400,00 € 03.06.2019 03.06.2019 Faktúra
34/140/2019 (VS: 2190028935) Elektrická energia Vrátna 05/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Energie2, a.s. 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny 71,42 € 06.06.2019 06.06.2019 Faktúra
34/153/2019 (VS: 201932) Vykonanie odborných prehliadok a skúšok na kompenzačných rozvádzačoch v areáli Tulipánová 2 a Bánovská Stredná odborná škola stavebná 00893226 Rastislav Grinč 40132544 Iné 100,00 € 17.06.2019 17.06.2019 Faktúra
32/088/2019 (VS: 191004) Florbalové hokejky SET UNIHOC SNIPER 30 - 10 ks, florbalové hokejky SALMING CAMPUS SHOOTER 30 18/19 - 2 ks, brankársky komplet MIPS - 2ks, florbalové lopitičky OXDOG ROTOR - 20ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 Florbal, s.r.o. 44887001 Stavebné práce, opravárenské práce 679,30 € 14.06.2019 14.06.2019 Faktúra
34/150/2019 (VS: 2019010154) Poskytovanie služieb (Fabasoft, ISPIN, Magma) 05/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 698,00 € 13.06.2019 13.06.2019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »