34/017/2019 (VS:6) |
Ubytovanie študentov-lyžiarsky a snowbordingový výcvik |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Kamilka, s.r.o. |
43840892 |
Iné |
1 742,00 € |
19.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
32/022/2019 (VS:1119020098) |
LDTD buk bavaria, ABS buk bavaria, SDTD, NK zaves GLT, doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
115,88 € |
19.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
32/020/2019 (VS:2995264) |
rigips rimano, škárovacia hmota |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
106,92 € |
19.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
32/021/2019 (VS:012019) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pavol Šelestiak |
46780009 |
Iné |
627,00 € |
19.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
34/040/2019 (VS:1902494) |
kyslík, acetylén |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
167,00 € |
20.02.2019 |
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
34/038/2019 (VS:2019012) |
Stravné lístky zamestnanci 02/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
1 620,00 € |
18.02.2019 |
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
34/037/2019 (VS:2019013) |
stravné lístky žiaci 02/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
4 218,00 € |
18.02.2019 |
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
34/036/2019 (VS:2019000001) |
analyzátor výfukových plynov, kalibračný plyn, nastavenie analyzátora, dopravné, spracovanie certifikátu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Vlamira, s.r.o. |
35913134 |
Iné |
291,12 € |
18.02.2019 |
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
34/035/2019 (VS:20190215) |
Emisná kontrola - doklady |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
1 699,20 € |
15.02.2019 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
34/034/2019 (VS:2190004158) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 366,06 € |
14.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
34/033/2019 (VS:2190004157) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
523,14 € |
14.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
32/019/2019 (VS:201904509) |
Toner 1 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
Iné |
75,79 € |
14.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
32/024/2019 (VS:2995197) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
176,87 € |
14.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
34/032/2019 (VS:2019040165) |
Mesačný poplatok od 1.2.2019 - 28.2.2019, hovorné 1.1.2019 - 31.1.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Iné |
133,90 € |
14.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
34/030/2019 (VS:431901455) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 234,80 € |
12.02.2019 |
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
34/031/2019 (VS:431901566) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 461,60 € |
12.02.2019 |
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
34/029/2019 (VS:2190004466) |
El. energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 091,89 € |
12.02.2019 |
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
32/043/2019 (VS: 2191016784) |
Toner 4 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
178,74 € |
27.03.2019 |
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
34/027/2019 (VS: 80598546) |
Hlasové služby 01/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,70 € |
11.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
34/028/2019 (VS:2019005) |
Pohostenie Erasmus + podprogram Strategické partnerstvo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
843,60 € |
11.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |