34/104/2019 (VS: 431905110) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
28,80 € |
23.04.2019 |
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
32/061/2019 (VS: 190100144) |
Športový materiál - Sport-Thieme Interscross Sada palíc |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Športujeme, s.r.o. |
44484828 |
Iné |
189,00 € |
24.04.2019 |
|
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
32/060/2019 (VS: 2995927) |
Materiál dielne - cement |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
25,56 € |
23.04.2019 |
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
32/062/2019 (VS: 12011328) |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
759,83 € |
25.04.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
34/105/2019 (VS: 10190106) |
Diagnostika REMS Push + poštovné,balné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Maroš POLÁK - MIMAR |
37255606 |
Iné |
22,00 € |
25.04.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
32/064/2019 (VS: 20192027) |
materiál - ventily, tesnenia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
291,96 € |
25.04.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
32/063/2019 (VS: 20191356) |
Gymnastická žinenka Marbo Sport MC-M004 2 ks, Wall ball HMS 12 kg, Wall ball HMS 8 kg, dopravné,balné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
R M B - group, s.r.o. |
47053933 |
Iné |
262,97 € |
25.04.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
32/049/2019 (VS: 1916103095) |
Toner 1 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
Iné |
22,94 € |
04.04.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
34/089/2019 (VS: 1910333) |
Za činnosť zváračskej školy 03/2019 - vystavenie zváračských preukazov 7ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
0035805609 |
Iné |
79,80 € |
09.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
34/090/2019 (VS: 8230175820) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,32 € |
09.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
32/054/2019 (VS: 20192024) |
materiál - dávkovač mydla 4 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
66,38 € |
09.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
34/095/2019 (VS: 80598546) |
Hlasové služby 03/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,66 € |
09.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
34/091/2019 (VS: 201191623) |
Mesačný poplatok - 2 Bezpečnostné SIM 3 mesiace |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
Iné |
21,53 € |
10.04.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
34/092/2019 (VS: 2190017022) |
Elektrická energia Tulipánová 2 3/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 027,82 € |
10.04.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
34/093/2019 (VS: 2190017279) |
Elektrická energia Vrátna 3/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
85,21 € |
10.04.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
34/094/2019 (VS: 2190017021) |
Elektrická energia Bánovská 9 3/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 009,73 € |
10.04.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
34/079/2019 (VS: 431904431) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
75,60 € |
11.04.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
34/097/2019 (VS: 431904427) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 083,60 € |
11.04.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
34/098/2019 (VS: 431904420) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 533,60 € |
11.04.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
34/096/2019 (VS: 1904023) |
Kalibrácia prístrojov AT605/113 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ladislav Vincze - GT |
34777512 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
267,12 € |
11.04.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |