32/013/2020 (VS: 20200704) |
Pracovné náradie - krížovo-bodový laser Bosch GCL2-15 G+RM 1 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BOSNAR s.r.o. |
50259881 |
Iné |
180,40 € |
20.02.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
34/054/2020 (VS: 9000339818) |
Poplatok za pripojenie OM: Žilina, Tulipánová, 4910/11 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
Iné |
216,36 € |
25.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
32/014/2020 (VS: 6202005604) |
Toner 1 ks + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
Iné |
29,25 € |
26.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
34/055/2020 (VS: 26855031) |
Pranie a prenájom rohoží 27.01. - 23.02.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
183,22 € |
27.02.2020 |
|
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
34/056/2020 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet 02/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Iné |
151,12 € |
26.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
32/015/2020 (VS: 2020021) |
Respirátor AP 321 - 50 ks, dezinfekčný gél na ruky 120 ml - 10 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MASIM, s.r.o. |
44576692 |
Iné |
188,40 € |
03.03.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
34/058/2020 (VS: 2020010063) |
Poskytovanie služieb (Fabasoft, ISPIN, Magma) 01.01.2020 - 31.03.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
698,00 € |
03.03.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
32/016/2020 (VS: 3081276811) |
PHM 02/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
585,13 € |
04.03.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
34/061/2020 (VS: 2020001) |
Chemické čistenie doskového výmenníka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EnergoPLUS SK, s.r.o. |
47760231 |
Iné |
300,00 € |
03.03.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
34/059/2020 (VS: 8687530444) |
Plyn 03/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 656,00 € |
03.03.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
34/060/2020 (VS: 8687531324) |
Plyn 03/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,00 € |
03.03.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
34/057/2020 (VS: 9792428205) |
Elektrická energia Bánovská 02/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 025,04 € |
06.03.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
Zmluva o zverení majetku do správy správcovi |
Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi uzatvorená v súlade s ustanovením §6 a §6a zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s článkom 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Iné |
1 085,48 € |
06.03.2020 |
09.03.2020 |
|
06.03.2020 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní stravovania 1/2019/strava |
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní stravovania 1/2019/strava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
0,00 € |
28.02.2020 |
02.03.2020 |
31.08.2020 |
28.02.2020 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
34/064/2020 (VS:8254127581) |
Internet 02/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
46,21 € |
06.03.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
34/062/2020 (VS: 4701030220) |
Teplo 02/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12 245,51 € |
06.03.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
34/064/2020 (VS: 80598546) |
Hlasové služby 02/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
51,18 € |
09.03.2020 |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
34/065/2020 (VS: 7224617037) |
Elektrická energia Vrátna 02/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
735,23 € |
10.03.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
34/066/2020 (VS: 9795737198) |
Elektrická energia Tulipánová 02/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 767,84 € |
10.03.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
32/017/2020 (VS: 2000033518) |
Materiál - skoby murárske, hladítko, rezacie kotuče |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
Iné |
38,16 € |
06.03.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |