34/017/2020 (VS: 2020020) |
5-denný skipas 2 ks na lyžiarsky kurz 13.01-17.01.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Snowparadise a.s. |
36760048 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
90,00 € |
27.01.2020 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
32/025/2020 (VS: 2020062) |
Dobropis - tekutá pasta Damito 53 + dávkovač 9 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MASIM, s.r.o. |
44576692 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
-145,80 € |
30.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
01/2020/SOŠSŽa |
ZMLUVA O DIELO č. 01/2020/SOŠSŽA |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ELDAS, s.r.o. |
36757713 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
80 416,48 € |
09.10.2020 |
12.10.2020 |
30.11.2020 |
09.10.2020 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
(VS: 8249647605) |
Internet 12/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
46,21 € |
07.01.2020 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/042/2020 (VS: 8251875267) |
Internet 01/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
46,21 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
34/058/2020 (VS: 2020010063) |
Poskytovanie služieb (Fabasoft, ISPIN, Magma) 01.01.2020 - 31.03.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
698,00 € |
03.03.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
34/064/2020 (VS:8254127581) |
Internet 02/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
46,21 € |
06.03.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
9911058463 |
Výpoveď zmluvy 9911058463 o poskytovaní verejných služieb |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
04.03.2020 |
06.03.2020 |
|
05.03.2020 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
32/020/2020 (VS: 200248) |
UBNT UniFi Switch USW-16-POE Gen2 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Webcoms s.r.o. |
36516244 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
301,06 € |
30.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
29/2020 |
Doména, webhosting, SSL certifikát sosstavebna.sk od 04/2020 do 03/2021 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Wifilan, s.r.o. |
43877362 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
80,00 € |
27.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
34/352/2019 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet 12/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
127,58 € |
07.01.2020 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
32/226/2019 (VS: 4591249388) |
PHM 12/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
426,63 € |
07.01.2020 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/355/2019 (VS: 2190068617) |
Elektrická energia Bánovská 12/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 042,10 € |
07.01.2020 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/354/2019 (VS: 2190068616) |
Elektrická energia Vrátna 12/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
394,27 € |
07.01.2020 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/356/2019 (VS: 2190068618) |
Elektrická energia Tulipánová 12/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 806,10 € |
07.01.2020 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/360/2019 (VS:3191093420) |
Vodné a stočné Bánovská cesta 07-12/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
601,55 € |
09.01.2020 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/362/2019 (VS: 8249560126) |
Hlasové služby + internet 12/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
77,77 € |
10.01.2020 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/363/2019 (VS: 80598546) |
Hlasové služby 12/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,06 € |
10.01.2020 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/361/2019 (VS: 4701031219) |
Teplo 12/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12 545,09 € |
10.01.2020 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/366/2019 (VS:3191097037) |
Vodné a stočné Tulipánová 07-12/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9 499,63 € |
13.01.2020 |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |