Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
32/016/2020 (VS: 3081276811) PHM 02/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 SLOVNAFT, a.s. 31322832 Palivá, energie, voda, telefóny 585,13 € 04.03.2020 04.03.2020 Faktúra
32/015/2020 (VS: 2020021) Respirátor AP 321 - 50 ks, dezinfekčný gél na ruky 120 ml - 10 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 MASIM, s.r.o. 44576692 Iné 188,40 € 03.03.2020 03.03.2020 Faktúra
34/058/2020 (VS: 2020010063) Poskytovanie služieb (Fabasoft, ISPIN, Magma) 01.01.2020 - 31.03.2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 698,00 € 03.03.2020 03.03.2020 Faktúra
34/061/2020 (VS: 2020001) Chemické čistenie doskového výmenníka Stredná odborná škola stavebná 00893226 EnergoPLUS SK, s.r.o. 47760231 Iné 300,00 € 03.03.2020 03.03.2020 Faktúra
34/059/2020 (VS: 8687530444) Plyn 03/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 1 656,00 € 03.03.2020 03.03.2020 Faktúra
34/060/2020 (VS: 8687531324) Plyn 03/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 96,00 € 03.03.2020 03.03.2020 Faktúra
34/055/2020 (VS: 26855031) Pranie a prenájom rohoží 27.01. - 23.02.2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Nájmy a prenájmy 183,22 € 27.02.2020 27.02.2020 Faktúra
32/012/2020 (VS: 20200079) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 AKVAPE s.r.o. 47144432 Iné 180,98 € 26.02.2020 26.02.2020 Faktúra
32/011/2020 (VS: 300001461) Pracovné odevy - novice, tričká, okuliare, rukavice Stredná odborná škola stavebná 00893226 Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. 43909159 Iné 489,00 € 26.02.2020 26.02.2020 Faktúra
32/014/2020 (VS: 6202005604) Toner 1 ks + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 Iné 29,25 € 26.02.2020 26.02.2020 Faktúra
34/056/2020 (VS: 0189970072) Hlasové služby + internet 02/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Iné 151,12 € 26.02.2020 26.02.2020 Faktúra
34/054/2020 (VS: 9000339818) Poplatok za pripojenie OM: Žilina, Tulipánová, 4910/11 Stredná odborná škola stavebná 00893226 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 Iné 216,36 € 25.02.2020 25.02.2020 Faktúra
34/052/2020 (VS: 2020011) Stravné lístky - žiaci 02/2020 - 1000 ks raňajky, 1000 ks obedy, 1500 ks večere Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 8 124,00 € 20.02.2020 20.02.2020 Faktúra
34/053/2020 (VS: 20200046) Učebnice, pracovné zošity Stredná odborná škola stavebná 00893226 PreSpolužiakov.sk s.r.o. 51319896 Iné 36,00 € 20.02.2020 20.02.2020 Faktúra
32/013/2020 (VS: 20200704) Pracovné náradie - krížovo-bodový laser Bosch GCL2-15 G+RM 1 Stredná odborná škola stavebná 00893226 BOSNAR s.r.o. 50259881 Iné 180,40 € 20.02.2020 20.02.2020 Faktúra
34/051/2020 (VS: 432002964) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 999,10 € 18.02.2020 18.02.2020 Faktúra
34/050/2020 (VS: 432002963) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 788,08 € 18.02.2020 18.02.2020 Faktúra
34/049/2020 (VS: 20200224) Kontrolná nálepka 400 ks, Osvedčenie o EK 400 ks, Protokol o EK 400 ks, púzdro 400 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 S-EKA, spol. s r.o. 34107011 Iné 1 699,20 € 17.02.2020 17.02.2020 Faktúra
34/048/2020 (VS: 2020040159) Hovorné od 1.1.2020 do 31.1.2020 a mesačný poplatok od 1.2.2020 do 29.2.2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Palivá, energie, voda, telefóny 115,20 € 14.02.2020 14.02.2020 Faktúra
32/010/2020 (VS: 200214) Batéria pre vysielač + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 Dando s.r.o. 47348259 Iné 34,80 € 13.02.2020 13.02.2020 Faktúra
34/047/2020 (VS: 2020000005) Metrologické služby Stredná odborná škola stavebná 00893226 Vlamira, s.r.o. 35913134 Iné 291,12 € 12.02.2020 12.02.2020 Faktúra
32/009/2020 (VS: 312000164) Elektromateriál - zásuvka, skinka Stredná odborná škola stavebná 00893226 KP, s.r.o. 36402516 Iné 28,46 € 11.02.2020 11.02.2020 Faktúra
34/045/2020 (VS: 20220012) Stravné lístky zamestnanci 02/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 1 080,00 € 11.02.2020 11.02.2020 Faktúra
34/046/2020 (VS: 2020010) Stravné lístky zamestnanci 02/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 615,60 € 11.02.2020 11.02.2020 Faktúra
34/044/2020 (VS: 2010148) Činnosť zváračskej školy 01/2020 - vydaniie ID karty 2 ks, potvrdenie skúšky 1 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. 35805609 Iné 34,20 € 11.02.2020 11.02.2020 Faktúra
34/043/2020 (VS: 80598546) Hlasové služby 01/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 50,42 € 10.02.2020 11.02.2020 Faktúra
32/008/2020 (VS: 120100920) Toner 2 ks + doprava Stredná odborná škola stavebná 00893226 interNETmania SK s.r.o. 50462164 Iné 90,77 € 10.02.2020 10.02.2020 Faktúra
34/038/2020 (VS: 2064000169) Žiarové zinkovanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 Elektrovod Slovakia, s.r.o. 31615317 Iné 14,36 € 07.02.2020 07.02.2020 Faktúra
34/040/2020 (VS: 2020009) Pranie a čistenie prádla za 01/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Martinický Rastislav 31073026 Iné 112,38 € 07.02.2020 07.02.2020 Faktúra
34/039/2020 (VS: 2020010) Pranie a čistenie prádla za 01/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Martinický Rastislav 31073026 Iné 50,96 € 07.02.2020 07.02.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 »