Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
34/069/2019 (VS: 2019040250) Mesačný poplatok 01.03.2019 - 31.03.2019 a hovorné 01.02.2019 - 28.02.2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Palivá, energie, voda, telefóny 133,20 € 14.03.2019 14.03.2019 Faktúra
34/070/2019 (VS: 2019035) Odborné prehliadky výťahov Stredná odborná škola stavebná 00893226 Allevat, s.r.o. 46824685 Iné 132,00 € 19.03.2019 19.03.2019 Faktúra
34/071/2019 (VS: 431903459) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 36,00 € 19.03.2019 19.03.2019 Faktúra
34/072/2019 (VS: 08290145) Členský príspevok 2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovenská obchodná a priemyselná komora, ŽRK 30842654 Iné 200,00 € 30.01.2019 30.01.2019 Faktúra
34/073/2019 (VS: 2019006) Výrub 2 ks stromov a odvoz na legálnu skládku Stredná odborná škola stavebná 00893226 SIEDL, s.r.o. 47582316 Iné 566,00 € 25.03.2019 25.03.2019 Faktúra
34/074/2019 (VS: 2019024) Strava zamestnanci 500 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 1 620,00 € 25.03.2019 25.03.2019 Faktúra
34/075/2019 (VS: 2019023) Strava žiaci 03/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 4 788,00 € 25.03.2019 25.03.2019 Faktúra
34/076/2019 (VS: 2019010077) Poskytovanie služieb (Fabasoft, ISPIN, Magma) Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 698,00 € 25.03.2019 25.03.2019 Faktúra
34/077/2019 (VS: 9000319037) Náklady súvisiace s pripojením odberného plynového zariadenie k distribučnej sieti SPP-D Stredná odborná škola stavebná 00893226 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 Iné 116,03 € 25.03.2019 25.03.2019 Faktúra
34/078/2019 (VS: 20190348) Predplatné časopisu ŠKOLA 2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Marian Medlen - JurisDat 11821973 Kultúra, média, tlač 25,00 € 25.03.2019 25.03.2019 Faktúra
34/079/2019 (VS: 431904431) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 75,60 € 11.04.2019 11.04.2019 Faktúra
34/080/2019 (VS: 20190500) Kontrolná nálepka 400 ks, Osvedčenie o EK 400 ks, Protokol o EK 400 ks, púzdro 400 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 S-EKA, spol. s r.o. 34107011 Iné 1 699,20 € 26.03.2019 26.03.2019 Faktúra
34/081/2019 (VS: 0189970072) Hlasové služby + internet 05/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 146,72 € 27.05.2019 27.05.2019 Faktúra
34/081/2019 (VS: 0189970072) Hlasové služby + internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Iné 146,74 € 26.03.2019 26.03.2019 Faktúra
34/082/2019 (VS: 201900003) Doména, webhosting, SSL certifikát sosstavebna.sk Stredná odborná škola stavebná 00893226 Velamen Technik, s.r.o. 36409014 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 164,00 € 01.04.2019 01.04.2019 Faktúra
34/083/2019 (VS: 1929042) Pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Iné 192,17 € 02.04.2019 02.04.2019 Faktúra
34/084/2019 (VS: 115/19) Pobytové náklady v rámci projektu Erasmus+ 2018/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Verein der Freunde der BerVerein der Freunde der Berufsschule fur Sanitär-und Heizungsinstallateure in Zistersdorf Iné 6 090,00 € 03.04.2019 03.04.2019 Faktúra
34/085/2019 (VS: 2019029) Strava pri príležitosti Dňa učiteľov 29.03.2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 583,08 € 04.04.2019 04.04.2019 Faktúra
34/086/2019 (VS: 2019023) Pranie a čistenie prádla za 3/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Martinický Rastislav 31073026 Iné 139,15 € 04.04.2019 04.04.2019 Faktúra
34/087/2019 (VS: 4701030319) Teplo 03/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 žilinská teplárenská 36403032 Palivá, energie, voda, telefóny 10 630,45 € 05.04.2019 05.04.2019 Faktúra
34/088/2019 (VS: 8230261700) Internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 46,21 € 08.04.2019 08.04.2019 Faktúra
34/089/2019 (VS: 1910333) Za činnosť zváračskej školy 03/2019 - vystavenie zváračských preukazov 7ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. 0035805609 Iné 79,80 € 09.04.2019 09.04.2019 Faktúra
34/090/2019 (VS: 8230175820) Hlasové služby + internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 97,32 € 09.04.2019 09.04.2019 Faktúra
34/091/2019 (VS: 201191623) Mesačný poplatok - 2 Bezpečnostné SIM 3 mesiace Stredná odborná škola stavebná 00893226 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 Iné 21,53 € 10.04.2019 10.04.2019 Faktúra
34/092/2019 (VS: 2190017022) Elektrická energia Tulipánová 2 3/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Energie2, a.s. 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny 3 027,82 € 10.04.2019 10.04.2019 Faktúra
34/093/2019 (VS: 2190017279) Elektrická energia Vrátna 3/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Energie2, a.s. 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny 85,21 € 10.04.2019 10.04.2019 Faktúra
34/094/2019 (VS: 2190017021) Elektrická energia Bánovská 9 3/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Energie2, a.s. 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny 1 009,73 € 10.04.2019 10.04.2019 Faktúra
34/095/2019 (VS: 80598546) Hlasové služby 03/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 50,66 € 09.04.2019 09.04.2019 Faktúra
34/096/2019 (VS: 1904023) Kalibrácia prístrojov AT605/113 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Ladislav Vincze - GT 34777512 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 267,12 € 11.04.2019 11.04.2019 Faktúra
34/097/2019 (VS: 431904427) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 083,60 € 11.04.2019 11.04.2019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »