Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
32/017/2018 (VS: 101802006) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 ARTCO, s.r.o. 36743569 Iné 141,91 € 13.02.2018 13.02.2018 Faktúra
32/039/2018 (VS: 201804002) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 ARTCO, s.r.o. 36743569 Iné 126,72 € 11.04.2018 11.04.2018 Faktúra
32/073/2018 (VS: 201806038) Polifarbe inntaler vnútorná farba 15l 2 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 ARTCO, s.r.o. 36743569 Iné 33,60 € 10.07.2018 10.07.2018 Faktúra
32/056/2018 (VS: 201805006) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 ARTCO, s.r.o. 36743569 Iné 220,34 € 15.05.2018 15.05.2018 Faktúra
32/057/2018 (VS: 201805005) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 ARTCO, s.r.o. 36743569 Iné 60,60 € 15.05.2018 15.05.2018 Faktúra
32/096/2018 (VS: 201809015) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 ARTCO, s.r.o. 36743569 Iné 383,62 € 02.10.2018 02.10.2018 Faktúra
32/114/2018 (VS: 201810008) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 ARTCO, s.r.o. 36743569 Iné 132,29 € 25.10.2018 25.10.2018 Faktúra
34/153/2018 (VS: 9180001245) aSc Agenda upgrade SŠ z 2018 na 2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 219,00 € 12.06.2018 12.06.2018 Faktúra
34/305/2018 (VS: 9180001687) aSc Rozvrhy 2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 63,00 € 26.11.2018 26.11.2018 Faktúra
34/155/2018 (VS: 18011379) Školenie 19.06.2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Asociácia správcov registratúry 37922190 Iné 39,00 € 19.06.2018 19.06.2018 Faktúra
34/276/2018 (VS: 394/18) Pobytové náklady v rámci projektu Erasmus+ "Odborný rast a flexibilita na pracovnom trhu" Stredná odborná škola stavebná 00893226 Associacao Intercultural Amigos da Mobilidade Iné 4 715,00 € 05.11.2018 05.11.2018 Faktúra
34/277/2018 (VS: 396/18) Pobytové náklady monitorovacej návštevy v rámci projektu Erasmus+ "Odborný rast a flexibilita na pracovnom trhu" Stredná odborná škola stavebná 00893226 Associacao Intercultural Amigos da Mobilidade Iné 495,00 € 05.11.2018 05.11.2018 Faktúra
34/275/2018 (VS: 395/18) Pobytové náklady v rámci projektu Erasmus+ "Odborný rast a flexibilita na pracovnom trhu" Stredná odborná škola stavebná 00893226 Associacao Intercultural Amigos da Mobilidade Iné 2 295,00 € 05.11.2018 05.11.2018 Faktúra
32/121/2018 (VS: 1201213) Čistiace prostriedky Stredná odborná škola stavebná 00893226 BANCHEM, s.r.o. 36227901 Iné 545,45 € 29.10.2018 29.10.2018 Faktúra
32/193/2017 (VS: 20172118) Vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Bekom, s.r.o. 36376965 Iné 711,80 € 04.01.2018 04.01.0218 Faktúra
32/013/2018 (VS: 20182012) Vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Bekom, s.r.o. 36376965 Iné 70,54 € 08.02.2018 08.02.2018 Faktúra
32/025/2018 (VS: 20182019) Vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Bekom, s.r.o. 36376965 Iné 217,66 € 28.02.2018 28.02.2018 Faktúra
32/050/2018 (VS: 20182044) Vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Bekom, s.r.o. 36376965 Iné 90,52 € 10.05.2018 10.05.2018 Faktúra
32/060/2018 (VS: 20182053) Vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Bekom, s.r.o. 36376965 Iné 175,62 € 05.06.2018 05.06.2018 Faktúra
32/132/2018 (VS: 20182101) Vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Bekom, s.r.o. 36376965 Iné 411,00 € 28.11.2018 28.11.2018 Faktúra
32/130/2018 (VS: 20182100) Náradie Stredná odborná škola stavebná 00893226 Bekom, s.r.o. 36376965 Iné 513,20 € 28.11.2018 28.11.2018 Faktúra
34/133/2018 (VS: 6771) Pobytové náklady výmenný pobyt ERAZMUS + Stredná odborná škola stavebná 00893226 Berufsforderungswerk e.v. Iné 1 920,00 € 29.05.2018 29.05.2018 Faktúra
34/234/2018 (VS: 7145) Pobytové náklady výmenný pobyt ERAZMUS + Stredná odborná škola stavebná 00893226 Berufsforderungswerk e.v. Iné 7 129,00 € 05.10.2018 05.10.2018 Faktúra
32/035/2018 (VS: 2018000917) Šmýkačka REX 2,4 m + doprava Stredná odborná škola stavebná 00893226 BPP s.r.o. 36045721 Iné 53,00 € 29.03.2018 29.03.2018 Faktúra
32/052/2018 (VS: 2187400994) Koberec SAVANNAH + prechod Stredná odborná škola stavebná 00893226 BRENO, s.r.o. 36660710 Iné 361,94 € 11.05.2018 11.05.2018 Faktúra
34/181/2018 (VS: 20180090) Preprava osôb zo dňa 3.7.2018 a 4.7.2018 na trase Žilina-Zlaté Moravce-Mochovce-Vieska n/Žitavou-Podhájska-D.Oháj-Nitra-Topoľčianky-Žilina Stredná odborná škola stavebná 00893226 Busy, s.r.o. 47178027 Iné 428,93 € 12.07.2018 12.07.2018 Faktúra
34/134/2018 (VS: 041118) Oprava vozidla Citroen Berlingo Stredná odborná škola stavebná 00893226 C.H:Servis s.r.o. 45465631 Stavebné práce, opravárenské práce 226,46 € 30.05.2018 30.05.2018 Faktúra
32/081/2018 (VS: 1816107068) Toner 1 ks + doprava Stredná odborná škola stavebná 00893226 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 Iné 78,90 € 27.08.2018 27.08.2018 Faktúra
32/033/2018 (VS: 1816103186) Toner 1 ks + doprava Stredná odborná škola stavebná 00893226 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 Iné 42,90 € 26.03.2018 26.03.2018 Faktúra
34/015/2018 (VS: 772018) Členský príspevok Cechu strechárov Slovenska na rok 2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Cech strechárov Slovenska 31781543 Iné 90,00 € 25.01.2018 25.01.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »