32/017/2018 (VS: 101802006) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARTCO, s.r.o. |
36743569 |
Iné |
141,91 € |
13.02.2018 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
32/039/2018 (VS: 201804002) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARTCO, s.r.o. |
36743569 |
Iné |
126,72 € |
11.04.2018 |
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
32/073/2018 (VS: 201806038) |
Polifarbe inntaler vnútorná farba 15l 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARTCO, s.r.o. |
36743569 |
Iné |
33,60 € |
10.07.2018 |
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
32/056/2018 (VS: 201805006) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARTCO, s.r.o. |
36743569 |
Iné |
220,34 € |
15.05.2018 |
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
32/057/2018 (VS: 201805005) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARTCO, s.r.o. |
36743569 |
Iné |
60,60 € |
15.05.2018 |
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
32/096/2018 (VS: 201809015) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARTCO, s.r.o. |
36743569 |
Iné |
383,62 € |
02.10.2018 |
|
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
32/114/2018 (VS: 201810008) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARTCO, s.r.o. |
36743569 |
Iné |
132,29 € |
25.10.2018 |
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
34/153/2018 (VS: 9180001245) |
aSc Agenda upgrade SŠ z 2018 na 2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
219,00 € |
12.06.2018 |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
34/305/2018 (VS: 9180001687) |
aSc Rozvrhy 2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
63,00 € |
26.11.2018 |
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
34/155/2018 (VS: 18011379) |
Školenie 19.06.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
Iné |
39,00 € |
19.06.2018 |
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
34/276/2018 (VS: 394/18) |
Pobytové náklady v rámci projektu Erasmus+ "Odborný rast a flexibilita na pracovnom trhu" |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Associacao Intercultural Amigos da Mobilidade |
|
Iné |
4 715,00 € |
05.11.2018 |
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
34/277/2018 (VS: 396/18) |
Pobytové náklady monitorovacej návštevy v rámci projektu Erasmus+ "Odborný rast a flexibilita na pracovnom trhu" |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Associacao Intercultural Amigos da Mobilidade |
|
Iné |
495,00 € |
05.11.2018 |
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
34/275/2018 (VS: 395/18) |
Pobytové náklady v rámci projektu Erasmus+ "Odborný rast a flexibilita na pracovnom trhu" |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Associacao Intercultural Amigos da Mobilidade |
|
Iné |
2 295,00 € |
05.11.2018 |
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
32/121/2018 (VS: 1201213) |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
Iné |
545,45 € |
29.10.2018 |
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
32/193/2017 (VS: 20172118) |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
711,80 € |
04.01.2018 |
|
|
04.01.0218 |
|
|
Faktúra |
32/013/2018 (VS: 20182012) |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
70,54 € |
08.02.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
32/025/2018 (VS: 20182019) |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
217,66 € |
28.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
32/050/2018 (VS: 20182044) |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
90,52 € |
10.05.2018 |
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
32/060/2018 (VS: 20182053) |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
175,62 € |
05.06.2018 |
|
|
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
32/132/2018 (VS: 20182101) |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
411,00 € |
28.11.2018 |
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
32/130/2018 (VS: 20182100) |
Náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
513,20 € |
28.11.2018 |
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
34/133/2018 (VS: 6771) |
Pobytové náklady výmenný pobyt ERAZMUS + |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Berufsforderungswerk e.v. |
|
Iné |
1 920,00 € |
29.05.2018 |
|
|
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
34/234/2018 (VS: 7145) |
Pobytové náklady výmenný pobyt ERAZMUS + |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Berufsforderungswerk e.v. |
|
Iné |
7 129,00 € |
05.10.2018 |
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
32/035/2018 (VS: 2018000917) |
Šmýkačka REX 2,4 m + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BPP s.r.o. |
36045721 |
Iné |
53,00 € |
29.03.2018 |
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
32/052/2018 (VS: 2187400994) |
Koberec SAVANNAH + prechod |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BRENO, s.r.o. |
36660710 |
Iné |
361,94 € |
11.05.2018 |
|
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
34/181/2018 (VS: 20180090) |
Preprava osôb zo dňa 3.7.2018 a 4.7.2018 na trase Žilina-Zlaté Moravce-Mochovce-Vieska n/Žitavou-Podhájska-D.Oháj-Nitra-Topoľčianky-Žilina |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Busy, s.r.o. |
47178027 |
Iné |
428,93 € |
12.07.2018 |
|
|
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
34/134/2018 (VS: 041118) |
Oprava vozidla Citroen Berlingo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
C.H:Servis s.r.o. |
45465631 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
226,46 € |
30.05.2018 |
|
|
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
32/081/2018 (VS: 1816107068) |
Toner 1 ks + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
Iné |
78,90 € |
27.08.2018 |
|
|
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
32/033/2018 (VS: 1816103186) |
Toner 1 ks + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
Iné |
42,90 € |
26.03.2018 |
|
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
34/015/2018 (VS: 772018) |
Členský príspevok Cechu strechárov Slovenska na rok 2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Cech strechárov Slovenska |
31781543 |
Iné |
90,00 € |
25.01.2018 |
|
|
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |