Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
34/009/2020 (VS:10200001) Dodávka a montáž žalúzí, sieťok a okna Stredná odborná škola stavebná 00893226 Miroslav Sňahničan - SFINGA 34933093 Iné 1 622,40 € 20.01.2020 20.01.2020 Faktúra
34/363/2019 (VS: 80598546) Hlasové služby 12/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 50,06 € 10.01.2020 10.01.2020 Faktúra
34/043/2020 (VS: 80598546) Hlasové služby 01/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 50,42 € 10.02.2020 11.02.2020 Faktúra
34/064/2020 (VS: 80598546) Hlasové služby 02/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 51,18 € 09.03.2020 09.03.2020 Faktúra
34/352/2019 (VS: 0189970072) Hlasové služby + internet 12/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 127,58 € 07.01.2020 07.01.2020 Faktúra
34/018/2020 (VS: 0188970072) Hlasové služby + internet 01/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 156,96 € 27.01.2020 27.01.2020 Faktúra
34/056/2020 (VS: 0189970072) Hlasové služby + internet 02/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Iné 151,12 € 26.02.2020 26.02.2020 Faktúra
34/080/2020 (VS: 0189970072) Hlasové služby + internet 03/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 141,08 € 30.03.2020 30.03.2020 Faktúra
34/032/2020 (VS: 2035100752) MY Balík Žilinský kraj inzercia 27.1.2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. 35790253 Kultúra, média, tlač 480,00 € 05.02.2020 05.02.2020 Faktúra
32/011/2020 (VS: 300001461) Pracovné odevy - novice, tričká, okuliare, rukavice Stredná odborná škola stavebná 00893226 Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. 43909159 Iné 489,00 € 26.02.2020 26.02.2020 Faktúra
32/022/2020 (VS: 300002595) Pracovné odevy - nohavce, tričká, blúzy, potlač Logo Stredná odborná škola stavebná 00893226 Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. 43909159 Iné 115,28 € 30.03.2020 30.03.2020 Faktúra
34/053/2020 (VS: 20200046) Učebnice, pracovné zošity Stredná odborná škola stavebná 00893226 PreSpolužiakov.sk s.r.o. 51319896 Iné 36,00 € 20.02.2020 20.02.2020 Faktúra
32/225/2019 (VS: 1911441) Činnosť zváračskej školy 12/2019, vydanie ID karty 2 ks, vydanie ID karty so zvár.preukazom 1 ks, potvrdenie skúšky ZP/ID 1 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. 35805609 Iné 51,00 € 07.01.2020 07.01.2020 Faktúra
34/044/2020 (VS: 2010148) Činnosť zváračskej školy 01/2020 - vydaniie ID karty 2 ks, potvrdenie skúšky 1 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. 35805609 Iné 34,20 € 11.02.2020 11.02.2020 Faktúra
34/067/2020 (VS: 2010314) Činnosť zváračskej školy 02/2020 - vydaniie ID karty 11 ks, potvrdenie skúšky 3 ks, certifikáty 9 ks, zápis kvalifikácie do elektronického konta 5 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. 35805609 Iné 913,15 € 09.03.2020 09.03.2020 Faktúra
34/022/2020 (VS: 200068) Kniha Stredná odborná škola stavebná 00893226 Richard Šrobár - Littera 33580511 Iné 23,90 € 28.01.2020 28.01.2020 Faktúra
34/049/2020 (VS: 20200224) Kontrolná nálepka 400 ks, Osvedčenie o EK 400 ks, Protokol o EK 400 ks, púzdro 400 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 S-EKA, spol. s r.o. 34107011 Iné 1 699,20 € 17.02.2020 17.02.2020 Faktúra
34/360/2019 (VS:3191093420) Vodné a stočné Bánovská cesta 07-12/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 36672297 Palivá, energie, voda, telefóny 601,55 € 09.01.2020 09.01.2020 Faktúra
34/366/2019 (VS:3191097037) Vodné a stočné Tulipánová 07-12/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 36672297 Palivá, energie, voda, telefóny 9 499,63 € 13.01.2020 13.01.2020 Faktúra
32/227/2019 (VS: 193675) Mat - lišty,hmoždiny,ceresity,vruty Stredná odborná škola stavebná 00893226 SLOSMAT, s.r.o. 31568840 Iné 362,28 € 07.01.2020 07.01.2020 Faktúra
32/023/2020 (VS: 200511) Materiál a náradie Stredná odborná škola stavebná 00893226 SLOSMAT, s.r.o. 31568840 Iné 157,92 € 30.03.2020 30.03.2020 Faktúra
(VS: 8249647605) Internet 12/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 46,21 € 07.01.2020 07.01.2020 Faktúra
34/362/2019 (VS: 8249560126) Hlasové služby + internet 12/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 77,77 € 10.01.2020 10.01.2020 Faktúra
34/033/2020 (VS: 8251781249) Hlasové služby + internet 01/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 85,81 € 07.02.2020 07.02.2020 Faktúra
34/042/2020 (VS: 8251875267) Internet 01/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 46,21 € 07.02.2020 07.02.2020 Faktúra
34/064/2020 (VS:8254127581) Internet 02/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 46,21 € 06.03.2020 06.03.2020 Faktúra
34/070/2020 (VS: 8254033471) Hlasové služby + internet 02/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 108,90 € 10.03.2020 10.03.2020 Faktúra
34/021/2020 (VS: 08200141) Členský príspevok 2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovenská obchodná a priemyselná komora, ŽRK 30842654 Iné 200,00 € 27.01.2020 27.01.2020 Faktúra
34/357/2019 (VS: 1904484721) MY ŽILINSKÉ NOVINY 01/2020-50/2020, Žilinský večerník 02/2020-27/2020, predplatné Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Kultúra, média, tlač 60,60 € 07.01.2020 07.01.2020 Faktúra
34/365/2019 (VS:8400021845) Odber plynu 2019 (kuchyňa) Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 2 649,86 € 13.01.2020 13.01.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 »