32/145/2019 (VS: 5047554130) |
Konvektory + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
Iné |
49,60 € |
07.11.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
34/267/2019 (VS:2201901320) |
Ubytovanie na poradu riaditeľov 10.10.-11.10.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Družba s.r.o. |
36017302 |
Iné |
83,00 € |
11.10.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
34/366/2018 (VS: 2018606) |
Časopis Plynár-vodár-kúrenár-klimatizácia na rok 2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
V.O.Č. Slovakia - vydavateľstvo odborných časopisov |
36208591 |
Kultúra, média, tlač |
21,60 € |
16.01.2019 |
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
32/062/2019 (VS: 12011328) |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
759,83 € |
25.04.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
32/068/2019 (VS: 12011378) |
rukavice Ansell Bi-colour 50 párov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
Iné |
85,80 € |
30.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
32/108/2019 (VS: 12012176) |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 605,04 € |
02.09.2019 |
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
32/152/2019 (VS: 1202317) |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 484,52 € |
12.11.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
32/192/2019 (VS: 965190104) |
Materiál - ARVA oplachová, benzín technický, riedidlá |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
HET SLOVAKIA, s.r.o. |
36230782 |
Iné |
45,60 € |
04.12.2019 |
|
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
34/039/2019 (VS:656190054) |
Kysucko-Čadčiansko-Kysuckonovomestsko, Považsko-Bystricko-Púchovsko, Žilinsko-Bytčiansko |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
Iné |
781,20 € |
20.02.2019 |
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
34/045/2019 (VS:656190067) |
Kysucko-Čadčiansko-Kysuckonovomestsko, Považsko-Bystricko-Púchovsko, Žilinsko-Bytčiansko |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
Kultúra, média, tlač |
327,60 € |
28.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
34/321/2019 (VS:655190108) |
Inzercia v Kysucko-Čadčiansko-Kysuckonovomestsko, Považsko-Bystricko-Púchovsko, Žilinsko-Bytčiansko - nábor žiakov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
Kultúra, média, tlač |
781,20 € |
02.12.2019 |
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
34/117/2019 (VS: 2190061) |
Práce technika, power board + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
assuport s.r.o. |
36255467 |
Iné |
285,60 € |
07.05.2019 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
32/217/2019 (VS: 1942100555) |
Materiál a inštal. náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
META - GAS. spol. s r.o. |
36256391 |
Iné |
681,66 € |
19.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
32/179/2019 VS: 190736603 |
Športový materiál + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
inSPORTline, s.r.o. |
36311723 |
Iné |
81,80 € |
27.11.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
32/147/2019 (VS: 9300020650) |
Gola sada |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DAMO Slovakia s.r.o. |
36344419 |
Iné |
444,00 € |
07.11.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
32/169/2019 (VS: 9300021730) |
Nasadzovač manžiet jednoúčelový pre osobné vozidlo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DAMO Slovakia s.r.o. |
36344419 |
Iné |
91,35 € |
22.11.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
32/065/2019 (VS: 1900793) |
závažia, pneu gel, ventily, závažia lepiace FE |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
Iné |
175,57 € |
26.04.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
32/010/2019 (VS:2019240002) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Keramika Soukup SR, s.r.o. |
36372498 |
Iné |
40,34 € |
30.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
32/158/2018 (VS: 8230383) |
Materiál - dlažba |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Keramika Soukup SR, s.r.o. |
36372498 |
Iné |
2 031,94 € |
03.01.2019 |
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
32/218/2019 (VS: 2019260604) |
Materiál - obklady |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Keramika Soukup SR, s.r.o. |
36372498 |
Iné |
998,05 € |
19.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
32/200/2019 (VS:2019016) |
Grafické práce - náramok, odznaky, samolepky s potlačou á 500 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARAVIS, s.r.o. |
36376621 |
Iné |
813,60 € |
11.12.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
32/018/2019 (VS:20192008) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
504,90 € |
06.02.2019 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
32/006/2019 (VS:20192005) |
materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
349,58 € |
25.01.2019 |
|
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
32/064/2019 (VS: 20192027) |
materiál - ventily, tesnenia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
291,96 € |
25.04.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
32/054/2019 (VS: 20192024) |
materiál - dávkovač mydla 4 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
66,38 € |
09.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
32/093/2019 (VS: 20192042) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
128,17 € |
01.07.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
32/127/2019 (VS: 20192067) |
Inštalatérsky materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
396,54 € |
02.10.2019 |
|
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
32/126/2019 (VS: 20192026) |
Inštalatérsky materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
193,25 € |
02.10.2019 |
|
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
32/215/2019 (VS: 20192094) |
Inštalatérsky materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
998,98 € |
19.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
34/100/2019 (VS: 1904502018) |
Krovinozez Sparta 381 T |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Mountfiled SK, s.r.o. |
36377147 |
Iné |
380,00 € |
19.07.2019 |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |