32/003/2020 (VS: 2201003381) |
Toner 1 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
61,64 € |
22.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
32/005/2020 (VS: 2201006230) |
Toner 6 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
137,22 € |
05.02.2020 |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
32/021/2020 (VS: 2201013272) |
Toner 3 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
134,32 € |
30.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
34/352/2019 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet 12/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
127,58 € |
07.01.2020 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/018/2020 (VS: 0188970072) |
Hlasové služby + internet 01/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
156,96 € |
27.01.2020 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/056/2020 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet 02/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Iné |
151,12 € |
26.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
34/080/2020 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet 03/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
141,08 € |
30.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
34/367/2019 (VS: 2016106) |
Pranie a prenájom rohoží 01.12 - 29.12.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
128,41 € |
13.01.2020 |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/037/2020 (VS: 2025155) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
140,16 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
34/055/2020 (VS: 26855031) |
Pranie a prenájom rohoží 27.01. - 23.02.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
183,22 € |
27.02.2020 |
|
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
34/074/2020 (VS: 2042937) |
Pranie a prenájom rohoží 24.02. - 22.03.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
140,16 € |
30.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
(VS: 8249647605) |
Internet 12/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
46,21 € |
07.01.2020 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/362/2019 (VS: 8249560126) |
Hlasové služby + internet 12/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
77,77 € |
10.01.2020 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/033/2020 (VS: 8251781249) |
Hlasové služby + internet 01/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
85,81 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
34/042/2020 (VS: 8251875267) |
Internet 01/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
46,21 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
34/064/2020 (VS:8254127581) |
Internet 02/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
46,21 € |
06.03.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
34/070/2020 (VS: 8254033471) |
Hlasové služby + internet 02/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
108,90 € |
10.03.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
34/353/2019(VS: 1924801) |
Prenájom fliaš techn.plynov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Nájmy a prenájmy |
2,27 € |
07.01.2020 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/025/2020 (VS: 2001190) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
193,10 € |
30.01.2020 |
|
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/032/2020 (VS: 2035100752) |
MY Balík Žilinský kraj inzercia 27.1.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
480,00 € |
05.02.2020 |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
32/225/2019 (VS: 1911441) |
Činnosť zváračskej školy 12/2019, vydanie ID karty 2 ks, vydanie ID karty so zvár.preukazom 1 ks, potvrdenie skúšky ZP/ID 1 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
35805609 |
Iné |
51,00 € |
07.01.2020 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/044/2020 (VS: 2010148) |
Činnosť zváračskej školy 01/2020 - vydaniie ID karty 2 ks, potvrdenie skúšky 1 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
35805609 |
Iné |
34,20 € |
11.02.2020 |
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
34/067/2020 (VS: 2010314) |
Činnosť zváračskej školy 02/2020 - vydaniie ID karty 11 ks, potvrdenie skúšky 3 ks, certifikáty 9 ks, zápis kvalifikácie do elektronického konta 5 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
35805609 |
Iné |
913,15 € |
09.03.2020 |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
34/365/2019 (VS:8400021845) |
Odber plynu 2019 (kuchyňa) |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 649,86 € |
13.01.2020 |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/364/2019 (VS: 8402624379) |
Odber plynu 2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12 392,47 € |
13.01.2020 |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/006/2020 (VS: 8677781089) |
Plyn 01/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 812,00 € |
16.01.2020 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/007/2020 (VS: 8677781989) |
Plyn 01/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,00 € |
16.01.2020 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/029/2020 (VS: 8697178006) |
Plyn 02/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,00 € |
04.02.2020 |
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
34/030/2020 (VS: 8697177126) |
Plyn 02/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 756,00 € |
04.02.2020 |
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
34/059/2020 (VS: 8687530444) |
Plyn 03/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 656,00 € |
03.03.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |