Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
32/011/2020 (VS: 300001461) Pracovné odevy - novice, tričká, okuliare, rukavice Stredná odborná škola stavebná 00893226 Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. 43909159 Iné 489,00 € 26.02.2020 26.02.2020 Faktúra
32/022/2020 (VS: 300002595) Pracovné odevy - nohavce, tričká, blúzy, potlač Logo Stredná odborná škola stavebná 00893226 Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. 43909159 Iné 115,28 € 30.03.2020 30.03.2020 Faktúra
32/015/2020 (VS: 2020021) Respirátor AP 321 - 50 ks, dezinfekčný gél na ruky 120 ml - 10 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 MASIM, s.r.o. 44576692 Iné 188,40 € 03.03.2020 03.03.2020 Faktúra
32/024/2020 (VS: 2020027) Hygienické prostriedky - Protex mydlo 300 ks, Protex tek.mydlo 12 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 MASIM, s.r.o. 44576692 Iné 369,36 € 30.03.2020 30.03.2020 Faktúra
32/026/2020 (VS: 2020063) Hygienické prostriedky - tekutá pasta 53 + dávkovač 9 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 MASIM, s.r.o. 44576692 Iné 178,20 € 30.03.2020 30.03.2020 Faktúra
32/025/2020 (VS: 2020062) Dobropis - tekutá pasta Damito 53 + dávkovač 9 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 MASIM, s.r.o. 44576692 Stavebné práce, opravárenské práce -145,80 € 30.03.2020 30.03.2020 Faktúra
34/355/2019 (VS: 2190068617) Elektrická energia Bánovská 12/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Energie2, a.s. 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny 1 042,10 € 07.01.2020 07.01.2020 Faktúra
34/354/2019 (VS: 2190068616) Elektrická energia Vrátna 12/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Energie2, a.s. 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny 394,27 € 07.01.2020 07.01.2020 Faktúra
34/356/2019 (VS: 2190068618) Elektrická energia Tulipánová 12/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Energie2, a.s. 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny 2 806,10 € 07.01.2020 07.01.2020 Faktúra
34/075/2020 (VS: 2020046) Vykonanie odborných prehliadok výťahov Stredná odborná škola stavebná 00893226 Allevat, s.r.o. 46824685 Iné 140,00 € 30.03.2020 30.03.2020 Faktúra
34/002/2020 (VS:432000570) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 756,36 € 13.01.2020 13.01.2020 Faktúra
34/008/2020 (VS: 432000727) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 923,78 € 17.01.2020 17.01.2020 Faktúra
34/020/2020 (VS: 432001284) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 67,40 € 27.01.2020 27.01.2020 Faktúra
34/051/2020 (VS: 432002964) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 999,10 € 18.02.2020 18.02.2020 Faktúra
34/050/2020 (VS: 432002963) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 788,08 € 18.02.2020 18.02.2020 Faktúra
34/078/2020 (VS: 432004364) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie 03/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 79,29 € 30.03.2020 30.03.2020 Faktúra
34/077/2020 (VS: 432004309) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie 03/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 355,93 € 30.03.2020 30.03.2020 Faktúra
34/076/2020 (VS: 432004346) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie 03/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 688,96 € 30.03.2020 30.03.2020 Faktúra
32/012/2020 (VS: 20200079) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 AKVAPE s.r.o. 47144432 Iné 180,98 € 26.02.2020 26.02.2020 Faktúra
32/010/2020 (VS: 200214) Batéria pre vysielač + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 Dando s.r.o. 47348259 Iné 34,80 € 13.02.2020 13.02.2020 Faktúra
32/018/2020 (VS: 202003419) Ochranné masky / respirátor 20 ks + kuriér + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 UDERMAN, s.r.o. 47485353 Iné 602,90 € 10.03.2020 10.03.2020 Faktúra
34/061/2020 (VS: 2020001) Chemické čistenie doskového výmenníka Stredná odborná škola stavebná 00893226 EnergoPLUS SK, s.r.o. 47760231 Iné 300,00 € 03.03.2020 03.03.2020 Faktúra
32/004/2020 (VS: 6202002805) Toner 1 ks, GLS 1ks + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 Iné 30,58 € 31.01.2020 31.01.2020 Faktúra
32/014/2020 (VS: 6202005604) Toner 1 ks + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 Iné 29,25 € 26.02.2020 26.02.2020 Faktúra
32/013/2020 (VS: 20200704) Pracovné náradie - krížovo-bodový laser Bosch GCL2-15 G+RM 1 Stredná odborná škola stavebná 00893226 BOSNAR s.r.o. 50259881 Iné 180,40 € 20.02.2020 20.02.2020 Faktúra
34/011/2020 (VS: 1) Stravovanie študentov počas lyžiarskeho a snowbordingového kurzu 13.-17.01.2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Kysucká Koliba s.r.o. 50375610 Iné 1 835,98 € 22.01.2020 22.01.2020 Faktúra
34/012/2020 (VS: 2) Stravovanie študentov počas lyžiarskeho a snowbordingového kurzu 20.-24.01.2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Kysucká Koliba s.r.o. 50375610 Iné 2 243,97 € 22.01.2020 22.01.2020 Faktúra
32/008/2020 (VS: 120100920) Toner 2 ks + doprava Stredná odborná škola stavebná 00893226 interNETmania SK s.r.o. 50462164 Iné 90,77 € 10.02.2020 10.02.2020 Faktúra
32/007/2020 (VS: 200030) Zvárací materiál + opraqva Stredná odborná škola stavebná 00893226 FERRO - zváracia technika s.r.o. 50769073 Iné 112,36 € 07.02.2020 07.02.2020 Faktúra
34/053/2020 (VS: 20200046) Učebnice, pracovné zošity Stredná odborná škola stavebná 00893226 PreSpolužiakov.sk s.r.o. 51319896 Iné 36,00 € 20.02.2020 20.02.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 »