Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
32/023/2018 (VS: 1820169) Samolepiace fólie, nôž do plottra Stredná odborná škola stavebná 00893226 Multiexpo Sk s. r. o. 45605807 Iné 55,43 € 26.02.2018 26.02.2018 Faktúra
32/193/2017 (VS: 20172118) Vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Bekom, s.r.o. 36376965 Iné 711,80 € 04.01.2018 04.01.0218 Faktúra
34/373/2017 (VS: 656170649) Inzercia Stredná odborná škola stavebná 00893226 regionPRESS, s.r.o. 36252417 Iné 1 029,60 € 04.01.2018 04.01.2018 Faktúra
32/191/2017 (VS: 29933340) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 39,94 € 04.01.2018 04.01.0218 Faktúra
32/192/2017 (VS: 29933268) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 21,16 € 04.01.2018 04.01.0218 Faktúra
34/372/2017 (VS: 1735121838) Inzercia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. 35790253 Iné 1 500,00 € 04.01.2018 04.01.2018 Faktúra
32/001/2018 (VS: 1820011) Materiál na Roll up Stredná odborná škola stavebná 00893226 Multiexpo Sk s. r. o. 45605807 Iné 115,20 € 08.01.2018 08.01.2018 Faktúra
32/002/2018 (VS: 20180001) Bateria APC RBC2, RBC4 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Velamen Technik, s.r.o. 36409014 Iné 119,00 € 09.01.2018 09.01.2018 Faktúra
34/001/2018 (VS: 431800234) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 584,40 € 09.01.2018 09.01.2018 Faktúra
34/388/2017 (VS: 1795007) Pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Iné 135,66 € 09.01.2018 09.01.2018 Faktúra
34/385/2017 (VS: 2017142) Pranie a čistenie prádla Stredná odborná škola stavebná 00893226 Martinický Rastislav 31073026 Iné 201,58 € 09.01.2018 09.01.2018 Faktúra
34/389/2017 (VS: 903685882) Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM 3 mesiace Stredná odborná škola stavebná 00893226 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 Iné 10,76 € 10.01.2018 10.01.2018 Faktúra
32/003/2018 (VS: 180003) ZZ RED.VENT. 03 2 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 FERRO - zváracia technika s.r.o. 50769073 Iné 64,78 € 15.01.2018 15.01.2018 Faktúra
34/393/2017 (VS: 9000222888) Demontáž meradla Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Iné 63,84 € 16.01.2018 16.01.2018 Faktúra
34/392/2017 (VS: 9000222889) Montáž meradla Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Iné 123,89 € 16.01.2018 16.01.2018 Faktúra
34/004/2018 (VS: 431800452) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 383,80 € 16.01.2018 16.01.2018 Faktúra
34/003/2018 (VS: 2018040081) Mesačný poplatok 1.1.2018-31.1.2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Iné 111,00 € 16.01.2018 16.01.2018 Faktúra
32/005/2018 (VS: 201800080) Konferenčná stolička 5 ks, konferenčné kreslo 1 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 Nowy Styl SK, s.r.o. 36688631 Iné 1 260,84 € 16.01.2018 16.01.2018 Faktúra
32/004/2018 (VS: 2181003134) Toner 3 ks + dobierka, dopravné náklady Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 131,27 € 16.01.2018 16.01.2018 Faktúra
34/394/2017 (VS: 201712) Odborné prehliadky a skúšky elektrickej inštalácie a zariadenia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lukáš Oleš 44434723 Iné 2 587,50 € 15.01.2018 15.01.2018 Faktúra
32/195/2017 (VS: 17122824) Náradie Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovmetra, s.r.o. 46238522 Iné 1 883,00 € 18.01.2018 18.01.2018 Faktúra
32/194/2017 (VS: 17122925) Náradie Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovmetra, s.r.o. 46238522 Iné 1 645,60 € 18.01.2018 18.01.2018 Faktúra
34/007/2018 (VS: 431800669) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 30,60 € 23.01.2018 23.01.2018 Faktúra
32/006/2018 (VS: 299436) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 36,06 € 23.01.2018 23.01.2018 Faktúra
34/008/2018 (VS: 2018001) Preprava autobusom Žilina - Veľká Rača a späť 8.1.2018 a 12.1.2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 LDI-TRANS, s.r.o. 31587755 Iné 264,00 € 23.01.2018 23.01.2018 Faktúra
34/009/2018 (VS: 2018002) Preprava autobusom Žilina - Veľká Rača a späť 15.1.2018 a 19.1.2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 LDI-TRANS, s.r.o. 31587755 Iné 264,00 € 23.01.2018 23.01.2018 Faktúra
34/006/2018 (VS: 2018002) Stravné lístky pre zamestnancov 1/2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 900,00 € 23.01.2018 23.01.2018 Faktúra
34/005/2018 (VS: 2018003) Stravné lístky - žiaci 1/2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 4 320,00 € 23.01.2018 23.01.2018 Faktúra
32/008/2018 (VS: 20180172) Kreslo 2 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 Monika Karolina Grata 04295501 Iné 214,00 € 25.01.2018 25.01.2018 Faktúra
34/010/2018 (VS: 1180295) Prehliadka auta Hyundai i30 Stredná odborná škola stavebná 00893226 ALTERIA MOTOR, s.r.o. 36805394 Iné 218,78 € 25.01.2018 25.01.2018 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »