Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
32/023/2020 (VS: 200511) Materiál a náradie Stredná odborná škola stavebná 00893226 SLOSMAT, s.r.o. 31568840 Iné 157,92 € 30.03.2020 30.03.2020 Faktúra
32/021/2020 (VS: 2201013272) Toner 3 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 134,32 € 30.03.2020 30.03.2020 Faktúra
32/027/2020 (VS: 20202018) Materiál - čerpadlo, kľúče Stredná odborná škola stavebná 00893226 Bekom, s.r.o. 36376965 Iné 89,41 € 31.03.2020 31.03.2020 Faktúra
34/353/2019(VS: 1924801) Prenájom fliaš techn.plynov Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Nájmy a prenájmy 2,27 € 07.01.2020 07.01.2020 Faktúra
34/037/2020 (VS: 2025155) Pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Nájmy a prenájmy 140,16 € 07.02.2020 07.02.2020 Faktúra
34/055/2020 (VS: 26855031) Pranie a prenájom rohoží 27.01. - 23.02.2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Nájmy a prenájmy 183,22 € 27.02.2020 27.02.2020 Faktúra
34/074/2020 (VS: 2042937) Pranie a prenájom rohoží 24.02. - 22.03.2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Nájmy a prenájmy 140,16 € 30.03.2020 30.03.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5