Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
34/208/2017 (VS: 9792428186) Elektrická energia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stredoslovenská energetika, a. s. 36403008 Palivá, energie, voda, telefóny 378,05 € 08.08.2017 08.08.2017 Faktúra
34/207/2017 (VS: 9795737179) Elektrická energia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stredoslovenská energetika, a. s. 36403008 Palivá, energie, voda, telefóny 2 086,01 € 08.08.2017 08.08.2017 Faktúra
34/232/2017 (VS: 9795737180) Elektrická energia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stredoslovenská energetika, a. s. 36403008 Palivá, energie, voda, telefóny 2 151,54 € 07.09.2017 07.09.2017 Faktúra
34/233/2017 (VS: 9792428187) Elektrická energia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stredoslovenská energetika, a. s. 36403008 Palivá, energie, voda, telefóny 365,05 € 07.09.2017 07.09.2017 Faktúra
34/263/2017 (VS: 9795737181) Elektrická energia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stredoslovenská energetika, a. s. 36403008 Palivá, energie, voda, telefóny 2 620,43 € 06.10.2017 06.10.2017 Faktúra
34/264/2017 (VS: 9792428188) Elektrická energia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stredoslovenská energetika, a. s. 36403008 Palivá, energie, voda, telefóny 568,84 € 06.10.2017 06.10.2017 Faktúra
34/305/2017 (VS: 9792428189) Elektrická energia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stredoslovenská energetika, a. s. 36403008 Palivá, energie, voda, telefóny 867,61 € 07.11.2017 07.11.2017 Faktúra
34/306/2017 (VS: 9795737182) Elektrická energia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stredoslovenská energetika, a. s. 36403008 Palivá, energie, voda, telefóny 3 037,30 € 07.11.2017 07.11.2017 Faktúra
32/016/2017 (VS: 321700130) Elektromateriál Stredná odborná škola stavebná 00893226 KP, s.r.o. 36402516 Iné 334,42 € 21.02.2017 21.02.2017 Faktúra
32/040/2017 (VS: 321700527) Elektromateriál Stredná odborná škola stavebná 00893226 KP, s.r.o. 36402516 Iné 244,42 € 17.05.2017 17.05.2017 Faktúra
32/053/2017 (VS: 321700676) Elektromateriál Stredná odborná škola stavebná 00893226 KP, s.r.o. 36402516 Iné 34,38 € 08.06.2017 08.06.2017 Faktúra
32/058/2017 (VS: 321700749) Elektromateriál Stredná odborná škola stavebná 00893226 KP, s.r.o. 36402516 Iné 111,38 € 22.06.2017 22.06.2017 Faktúra
32/070/2017 (VS: 321700839) Elektromateriál Stredná odborná škola stavebná 00893226 KP, s.r.o. 36402516 Iné 261,02 € 18.07.2017 18.07.2017 Faktúra
32/132/2017 (VS: 321701283) Elektromateriál Stredná odborná škola stavebná 00893226 KP, s.r.o. 36402516 Iné 1 983,60 € 13.10.2017 13.10.2017 Faktúra
32/133/2017 (VS: 321701279) Elektromateriál Stredná odborná škola stavebná 00893226 KP, s.r.o. 36402516 Iné 591,86 € 19.10.2017 19.10.2017 Faktúra
32/154/2017 (VS: 321701411) Elektromateriál Stredná odborná škola stavebná 00893226 KP, s.r.o. 36402516 Iné 228,38 € 16.11.2017 16.11.2017 Faktúra
32/164/2017 (VS: 321701535) Elektromateriál Stredná odborná škola stavebná 00893226 KP, s.r.o. 36402516 Iné 176,99 € 29.11.2017 29.11.2017 Faktúra
32/184/2017 (VS: 321701608) Elektromateriál Stredná odborná škola stavebná 00893226 KP, s.r.o. 36402516 Iné 627,00 € 12.12.2017 12.12.2017 Faktúra
32/189/2017 (VS: 321701717) Elektromateriál Stredná odborná škola stavebná 00893226 KP, s.r.o. 36402516 Iné 389,66 € 21.12.2017 21.12.2017 Faktúra
31/004/2017 (VS: 321700158) Elektromateriál dielne učebňa Stredná odborná škola stavebná 00893226 KP, s.r.o. 36402516 Iné 1 294,25 € 06.03.2017 06.03.2017 Faktúra
31/009/2017 (VS: 321700310) Elektromateriál dielne učebňa Stredná odborná škola stavebná 00893226 KP, s.r.o. 36402516 Iné 977,60 € 03.04.2017 03.04.2017 Faktúra
34/379/2016 (VS: 43166286) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 10,20 € 03.01.2017 03.01.2017 Faktúra
34/005/2017 (VS: 431700262) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 115,20 € 17.01.2017 17.01.2017 Faktúra
34/003/2017 (VS: 431700153) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 485,80 € 10.01.2017 10.01.2017 Faktúra
34/038/2017 (VS: 431700927) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 2 601,00 € 09.02.2017 09.02.2017 Faktúra
34/062/2017 (VS: 431701688) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 730,60 € 09.03.2017 09.03.2017 Faktúra
34/067/2017 (VS: 431701848) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 135,60 € 14.03.2017 14.03.2017 Faktúra
34/104/2017 (VS: 431702533) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 2 006,00 € 18.04.2017 18.04.2017 Faktúra
34/114/2017 (VS: 431703139) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 975,80 € 09.05.2017 09.05.2017 Faktúra
34/124/2017 (VS: 431703237) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 526,60 € 11.05.2017 11.05.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »