Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
32/081/2019 (VS: 119101919) Tonery 2 ks + prepravná služba DPD Stredná odborná škola stavebná 00893226 interNETmania SK s.r.o. 50462164 Iné 107,22 € 22.05.2019 22.05.2019 Faktúra
34/131/2019 (VS 2019040) Stravné lístky žiaci 05/2019 - 200ks raňajky, 500ks obedy, 400ks večere Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 2 724,00 € 22.05.2019 22.05.2019 Faktúra
34/132/2019 (VS: 2019041) Strava na výmennej stáži žiakov z Kyjova (6 žiakov + 1 ped.dozor) 13.05.-17.05.2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 223,92 € 22.05.2019 22.05.2019 Faktúra
32/133/2019 (VS: 2019039) Stravné lístky zamestnanci 05/2019 - 50ks obedy Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 162,00 € 22.05.2019 22.05.2019 Faktúra
34/081/2019 (VS: 0189970072) Hlasové služby + internet 05/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 146,72 € 27.05.2019 27.05.2019 Faktúra
32/082/2019 (VS: 20190514) Materiál - cement Stredná odborná škola stavebná 00893226 ARTCO, s.r.o. 36743569 Iné 20,16 € 27.05.2019 27.05.2019 Faktúra
34/136/2019 (VS: 1946363) Pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Iné 128,41 € 27.05.2019 27.05.2019 Faktúra
32/083/2019 (VS: 20190298) Remsl tlak. pumpa Push 115000 R Stredná odborná škola stavebná 00893226 AKVAPE s.r.o. 47144432 Iné 182,00 € 30.05.2019 30.05.2019 Faktúra
32/082/2019 (VS: 1192300322) Sada bitov 37-Bit BOX 3ks, vrták 8.0 Teco 10ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 DEXIS SLOVAKIA s.r.o. 31427855 Iné 45,76 € 31.05.2019 31.05.2019 Faktúra
34/137/2019 (VS: 431906523) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 36,00 € 03.06.2019 03.06.2019 Faktúra
31/002/2019 (VS: 20190023) PD "SOŠ stavebná, Tulipánová 2 Žilina, stavebné úpravy, 1.strechy školy so zateplením" - projekt pre stavebné polovolenie v podrobnostiach realizačného projektu Stredná odborná škola stavebná 00893226 GOLD PROJECT, s.r.o. 44925671 Iné 2 400,00 € 03.06.2019 03.06.2019 Faktúra
34/139/2019 (VS: 2190027624) Elektrická energia Bánovská 05/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Energie2, a.s. 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny 867,36 € 05.06.2019 05.06.2019 Faktúra
34/138/2019 (VS: 2190027625) Elektrická energia Tulipánová 05/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Energie2, a.s. 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny 2 843,10 € 05.06.2019 05.06.2019 Faktúra
32/085/2019 (VS: 4591147650) PHM Stredná odborná škola stavebná 00893226 SLOVNAFT, a.s. 31322832 Palivá, energie, voda, telefóny 669,29 € 05.06.2019 05.06.2019 Faktúra
34/141/2019 (VS:26019) Maliarske práce v objekte Dielne praktického vyučovania: Stanica STK, Kancelária EK, Miestnosť majstrov OV Stredná odborná škola stavebná 00893226 Vladimír Kufel - Xentrix 37596608 Stavebné práce, opravárenské práce 990,35 € 06.06.2019 06.06.2019 Faktúra
34/140/2019 (VS: 2190028935) Elektrická energia Vrátna 05/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Energie2, a.s. 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny 71,42 € 06.06.2019 06.06.2019 Faktúra
32/086/2019 (VS: 124319030) materiál, tmel, silikon, držiak, spray Stredná odborná škola stavebná 00893226 MONAL - BBG, s. r. o. 31368671 Iné 155,42 € 07.06.2019 07.06.2019 Faktúra
34/143/2019 (VS:2019046) Pranie a čistenie prádla za 5/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Martinický Rastislav 31073026 Iné 135,35 € 07.06.2019 07.06.2019 Faktúra
34/144/2019 (VS: 8234358604) Hlasové služby + internet 05/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 76,28 € 07.06.2019 07.06.2019 Faktúra
34/142/2019 (VS: 4701030519) Teplo 05/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinská teplárenská, a. s. 36403032 Palivá, energie, voda, telefóny 6 804,05 € 07.06.2019 07.06.2019 Faktúra
34/147/2019 (VS: 80598546) Hlasové služby 05/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 O2 Slovakia, s.r.o. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 50,22 € 10.06.2019 10.06.2019 Faktúra
34/145/2019 (VS: 431907464) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 792,00 € 10.06.2019 10.06.2019 Faktúra
34/148/2019 (VS:201900012) Doména chata, webhosting chata, SSL certifikát chata od 07/19-06/20 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Velamen Technik, s.r.o. 36409014 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 164,00 € 10.06.2019 10.06.2019 Faktúra
34/146/2019 (VS: 431907537) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 648,80 € 10.06.2019 10.06.2019 Faktúra
32/087/2019 (VS: 321900785) Elektromateriál Stredná odborná škola stavebná 00893226 KP, s.r.o. 36402516 Iné 86,70 € 11.06.2019 11.06.2019 Faktúra
34/149/2019 (VS: 9119001658) aSc Agenda upgrade SŠ 2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 229,00 € 11.06.2019 11.06.2019 Faktúra
34/150/2019 (VS: 2019010154) Poskytovanie služieb (Fabasoft, ISPIN, Magma) 05/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 698,00 € 13.06.2019 13.06.2019 Faktúra
34/151/2019 (VS: 2019040498) Mesačný poplatok 01.06.2019 - 30.06.2019 a hovorné 01.05.2019 - 31.05.2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Palivá, energie, voda, telefóny 115,93 € 13.06.2019 13.06.2019 Faktúra
34/152/2019 (VS: 1910576) Činnosť zváračskej školy 05/2019, vystavenie 2ks ZP, autorizovná skúška Stredná odborná škola stavebná 00893226 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. 0035805609 Iné 34,20 € 13.06.2019 13.06.2019 Faktúra
34/166/2019 (VS: 2019047) Stravné lístky - zamestnanci 06/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 505,44 € 13.06.2019 13.06.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »