34/145/2018 (VS: 4701030518) |
Teplo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 062,55 € |
07.06.2018 |
|
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
34/146/2018 (VS: 2018133) |
Stravné lístky 06/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
1 620,00 € |
07.06.2018 |
|
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
34/139/2018 (VS: 8209987159) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
105,72 € |
07.06.2018 |
|
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
34/140/2018 (VS: 2018054) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
37,98 € |
07.06.2018 |
|
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
34/141/2018 (VS: 2018055) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
116,39 € |
07.06.2018 |
|
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
34/135/2018 (VS: 8210053308) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
39,42 € |
06.06.2018 |
|
|
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
32/060/2018 (VS: 20182053) |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
175,62 € |
05.06.2018 |
|
|
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
32/061/2018 (VS: 321800615) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
108,12 € |
05.06.2018 |
|
|
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
34/138/2018 (VS: 4590978649) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
539,29 € |
05.06.2018 |
|
|
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
34/132/2018 (VS: 1837434) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
123,52 € |
29.05.2018 |
|
|
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
34/133/2018 (VS: 6771) |
Pobytové náklady výmenný pobyt ERAZMUS + |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Berufsforderungswerk e.v. |
|
Iné |
1 920,00 € |
29.05.2018 |
|
|
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
34/131/2018 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
142,90 € |
28.05.2018 |
|
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
34/126/2018 (VS: 20180864) |
Kontrolná nálepka 400 ks, Osvedčenie o EK 400 ks, Protokol o EK 400 ks, púzdro 400 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
1 526,40 € |
22.05.2018 |
|
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
34/129/2018 (VS: 2018103) |
Stravné lístky 05/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
1 620,00 € |
25.05.2018 |
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
34/130/2018 (VS: 2018104) |
Stravné lístky - žiaci 5/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
4 410,00 € |
25.05.2018 |
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
34/127/2018 (VS: 2120180520) |
Práce vykonané vozidlami Renault Midluma CASK Man Kroll |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Iné |
104,60 € |
24.05.2018 |
|
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
34/134/2018 (VS: 041118) |
Oprava vozidla Citroen Berlingo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
C.H:Servis s.r.o. |
45465631 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
226,46 € |
30.05.2018 |
|
|
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
34/124/2018 (VS: 5613030471) |
PS SK - SERVIS - MANPOWER RED PLUS 60 LT |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
Iné |
238,99 € |
17.05.2018 |
|
|
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
32/059/2018 (VS: 1118050148) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
Iné |
223,58 € |
22.05.2018 |
|
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
34/125/2018 (Vs: 20180838) |
Vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Webpomoc s.r.o. |
46465375 |
Iné |
166,80 € |
18.05.2018 |
|
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
34/128/2018 (VS: 2018100) |
Strava výmenná stáž žiakov z Kyjova |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
281,40 € |
18.05.2018 |
|
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
32/058/2018 (VS: 5033796975) |
Woody húpací kruh čierny priemer 85 cm |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
Iné |
59,55 € |
16.05.2018 |
|
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
34/122/2018 (VS: 431804320) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 033,60 € |
15.05.2018 |
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
34/123/2018 (VS: 431804345) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 720,40 € |
15.05.2018 |
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
32/056/2018 (VS: 201805006) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARTCO, s.r.o. |
36743569 |
Iné |
220,34 € |
15.05.2018 |
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
32/057/2018 (VS: 201805005) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARTCO, s.r.o. |
36743569 |
Iné |
60,60 € |
15.05.2018 |
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
32/055/2018 (VS: 2994997) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
24,90 € |
15.05.2018 |
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
32/054/2018 (VS: 2181029045) |
Toner 2 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
121,79 € |
14.05.2018 |
|
|
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
32/052/2018 (VS: 2187400994) |
Koberec SAVANNAH + prechod |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BRENO, s.r.o. |
36660710 |
Iné |
361,94 € |
11.05.2018 |
|
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
32/053/2018 (VS: 180646) |
RapiClear THC 10 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CLEARSKIN II., s.r.o. |
36383848 |
Iné |
20,02 € |
11.05.2018 |
|
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |