34/033/2018 (VS: 1810086) |
Činnosť zváračskej školy 01/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
0035805609 |
Iné |
228,00 € |
13.02.2018 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
32/135/2018 (VS: 29943594) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
228,14 € |
29.11.2018 |
|
|
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
34/124/2018 (VS: 5613030471) |
PS SK - SERVIS - MANPOWER RED PLUS 60 LT |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
Iné |
238,99 € |
17.05.2018 |
|
|
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
32/115/2018 (VS: 3003112018) |
Antialergický vankúš 70x90 cm 30 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ing. Ján Bobčík RETOP |
|
Iné |
243,00 € |
26.10.2018 |
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
34/112/2018 (VS: 1118100146) |
Dosky OSB-3 SM 1250x2500x18 9 ks, LDTD biela 18x2070x2800 1 ks + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
Iné |
244,66 € |
22.10.2018 |
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
34/046/2018 (VS: 102018018) |
Preprava autobusom IVECO zo dňa 01.03.2018 na trase Žilina-Břeclav a späť |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MILANSY, s.r.o. |
46658327 |
Iné |
247,40 € |
01.03.2018 |
|
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
32/137/2018 (VS: 1825470) |
Učebné pomôcky dejepis |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Distribučná agentúra AD REM |
11782889 |
Iné |
251,00 € |
03.12.2018 |
|
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
34/308/2018 (VS: 420180221) |
Servisné práce |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
IPECON, s.r.o. |
36374784 |
Iné |
255,25 € |
29.11.2018 |
|
|
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
34/312/2018 (VS: 121811030) |
Preprava autobusom 07.11.2018 na trase Bytča-Divina-Žilina, Bánovská cesta a späť, 22.11.2018 Stráňavy - Žilina, Bánovská cesta |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SAD Žilina a.s., oddelenie zájazdovej dopravy |
36407771 |
Iné |
260,00 € |
04.12.2018 |
|
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
34/008/2018 (VS: 2018001) |
Preprava autobusom Žilina - Veľká Rača a späť 8.1.2018 a 12.1.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
LDI-TRANS, s.r.o. |
31587755 |
Iné |
264,00 € |
23.01.2018 |
|
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
34/009/2018 (VS: 2018002) |
Preprava autobusom Žilina - Veľká Rača a späť 15.1.2018 a 19.1.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
LDI-TRANS, s.r.o. |
31587755 |
Iné |
264,00 € |
23.01.2018 |
|
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
34/176/2018 (VS: 3018066) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
265,34 € |
16.07.2018 |
|
|
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
34/254/2018 (VS: 2018163) |
Stravovacie služby na akcii "Mladý stavbár 2018" |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
White Onion, s.r.o. |
44355891 |
Iné |
268,00 € |
16.10.2018 |
|
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
32/091/2018 (VS: 2018370172) |
Maliarsky materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
31633200 |
Iné |
271,87 € |
18.09.2018 |
|
|
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
32/102/2018 (VS: 20180036) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
272,50 € |
05.10.2018 |
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
32/072/2018 (VS: 20180032) |
Akumulátor SA-241 12V/2,6Ah 4 ks, bat. AA 1,5V 4ks/bal. 6 bal., batéria CR123A 22 ks, batéria siréna JA-80A, batéria LS14250 3,6 V 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
276,00 € |
09.07.2018 |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
32/095/2018 (VS: 20180433) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
276,28 € |
02.10.2018 |
|
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
34/128/2018 (VS: 2018100) |
Strava výmenná stáž žiakov z Kyjova |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
281,40 € |
18.05.2018 |
|
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
32/037/2018 (VS: 321800373) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
285,10 € |
04.04.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
32/078/2018 (VS: 187518030) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MONAL - BBG, s. r. o. |
31368671 |
Iné |
286,08 € |
09.08.2018 |
|
|
09.08.2018 |
|
|
Faktúra |
32/080/2018 (VS: 321800997) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
287,60 € |
20.08.2018 |
|
|
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
34/201/2018 (VS: 431807794) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
288,00 € |
15.08.2018 |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
32/093/2018 (VS: 5036950871) |
STANLEY diamantový kotúč segmentový na kameň 2 ks, JAD TOOLS vodováha MacHook PRO 60 cm 2 ks, Bosch professional GWS 850C 2 ks, okružná píla Hecht 1614 2 ks, Optex LX-40 digitálny laserový diaľkomer 42702 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
Iné |
293,18 € |
27.09.2018 |
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
32/116/2018 (VS: 321801381) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
295,70 € |
26.10.2018 |
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
34/335/2018 (VS: 2018013) |
Chemické čistenie doskového výmenníka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EnergoPLUS SK, s.r.o. |
47760231 |
Iné |
300,00 € |
19.12.2018 |
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
32/074/2018 (VS: 20180298) |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
307,75 € |
10.07.2018 |
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
34/055/2018 (VS: 4590936133) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
310,24 € |
06.03.2018 |
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
32/082/2018 (VS: 2182208019) |
Tlačivá |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
315,41 € |
22.08.2018 |
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
34/321/2018 (VS: 2018121) |
Pranie a čistenie prádla za 11/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
340,88 € |
07.12.2018 |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
34/256/2018 (VS: 121810008) |
Preprava osôb Žilina - Martin a späť, Žilina - Bytča - Kotešová, Divina a späť 04.10.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenská autobusová doprava Žilina, a.s. |
36407771 |
Iné |
345,00 € |
18.10.2018 |
|
|
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |