Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
34/033/2018 (VS: 1810086) Činnosť zváračskej školy 01/2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. 0035805609 Iné 228,00 € 13.02.2018 13.02.2018 Faktúra
32/135/2018 (VS: 29943594) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 228,14 € 29.11.2018 29.11.2018 Faktúra
34/124/2018 (VS: 5613030471) PS SK - SERVIS - MANPOWER RED PLUS 60 LT Stredná odborná škola stavebná 00893226 NCH SLOVAKIA, s.r.o. 34096043 Iné 238,99 € 17.05.2018 17.05.2018 Faktúra
32/115/2018 (VS: 3003112018) Antialergický vankúš 70x90 cm 30 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 Ing. Ján Bobčík RETOP Iné 243,00 € 26.10.2018 26.10.2018 Faktúra
34/112/2018 (VS: 1118100146) Dosky OSB-3 SM 1250x2500x18 9 ks, LDTD biela 18x2070x2800 1 ks + doprava Stredná odborná škola stavebná 00893226 SEZAM, s.r.o. 00633194 Iné 244,66 € 22.10.2018 22.10.2018 Faktúra
34/046/2018 (VS: 102018018) Preprava autobusom IVECO zo dňa 01.03.2018 na trase Žilina-Břeclav a späť Stredná odborná škola stavebná 00893226 MILANSY, s.r.o. 46658327 Iné 247,40 € 01.03.2018 01.03.2018 Faktúra
32/137/2018 (VS: 1825470) Učebné pomôcky dejepis Stredná odborná škola stavebná 00893226 Distribučná agentúra AD REM 11782889 Iné 251,00 € 03.12.2018 03.12.2018 Faktúra
34/308/2018 (VS: 420180221) Servisné práce Stredná odborná škola stavebná 00893226 IPECON, s.r.o. 36374784 Iné 255,25 € 29.11.2018 29.11.2018 Faktúra
34/312/2018 (VS: 121811030) Preprava autobusom 07.11.2018 na trase Bytča-Divina-Žilina, Bánovská cesta a späť, 22.11.2018 Stráňavy - Žilina, Bánovská cesta Stredná odborná škola stavebná 00893226 SAD Žilina a.s., oddelenie zájazdovej dopravy 36407771 Iné 260,00 € 04.12.2018 04.12.2018 Faktúra
34/008/2018 (VS: 2018001) Preprava autobusom Žilina - Veľká Rača a späť 8.1.2018 a 12.1.2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 LDI-TRANS, s.r.o. 31587755 Iné 264,00 € 23.01.2018 23.01.2018 Faktúra
34/009/2018 (VS: 2018002) Preprava autobusom Žilina - Veľká Rača a späť 15.1.2018 a 19.1.2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 LDI-TRANS, s.r.o. 31587755 Iné 264,00 € 23.01.2018 23.01.2018 Faktúra
34/176/2018 (VS: 3018066) Pranie a čistenie prádla Stredná odborná škola stavebná 00893226 Martinický Rastislav 31073026 Iné 265,34 € 16.07.2018 16.07.2018 Faktúra
34/254/2018 (VS: 2018163) Stravovacie služby na akcii "Mladý stavbár 2018" Stredná odborná škola stavebná 00893226 White Onion, s.r.o. 44355891 Iné 268,00 € 16.10.2018 16.10.2018 Faktúra
32/091/2018 (VS: 2018370172) Maliarsky materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 PPG Deco Slovakia, s.r.o. 31633200 Iné 271,87 € 18.09.2018 18.09.2018 Faktúra
32/102/2018 (VS: 20180036) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Velamen Technik, s.r.o. 36409014 Iné 272,50 € 05.10.2018 05.10.2018 Faktúra
32/072/2018 (VS: 20180032) Akumulátor SA-241 12V/2,6Ah 4 ks, bat. AA 1,5V 4ks/bal. 6 bal., batéria CR123A 22 ks, batéria siréna JA-80A, batéria LS14250 3,6 V 2 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 Velamen Technik, s.r.o. 36409014 Iné 276,00 € 09.07.2018 09.07.2018 Faktúra
32/095/2018 (VS: 20180433) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 AKVAPE s.r.o. 47144432 Iné 276,28 € 02.10.2018 02.10.2018 Faktúra
34/128/2018 (VS: 2018100) Strava výmenná stáž žiakov z Kyjova Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 281,40 € 18.05.2018 18.05.2018 Faktúra
32/037/2018 (VS: 321800373) Elektromateriál Stredná odborná škola stavebná 00893226 KP, s.r.o. 36402516 Iné 285,10 € 04.04.2018 04.04.2018 Faktúra
32/078/2018 (VS: 187518030) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 MONAL - BBG, s. r. o. 31368671 Iné 286,08 € 09.08.2018 09.08.2018 Faktúra
32/080/2018 (VS: 321800997) Elektromateriál Stredná odborná škola stavebná 00893226 KP, s.r.o. 36402516 Iné 287,60 € 20.08.2018 20.08.2018 Faktúra
34/201/2018 (VS: 431807794) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 288,00 € 15.08.2018 15.08.2018 Faktúra
32/093/2018 (VS: 5036950871) STANLEY diamantový kotúč segmentový na kameň 2 ks, JAD TOOLS vodováha MacHook PRO 60 cm 2 ks, Bosch professional GWS 850C 2 ks, okružná píla Hecht 1614 2 ks, Optex LX-40 digitálny laserový diaľkomer 42702 2 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 Iné 293,18 € 27.09.2018 27.09.2018 Faktúra
32/116/2018 (VS: 321801381) Elektromateriál Stredná odborná škola stavebná 00893226 KP, s.r.o. 36402516 Iné 295,70 € 26.10.2018 26.10.2018 Faktúra
34/335/2018 (VS: 2018013) Chemické čistenie doskového výmenníka Stredná odborná škola stavebná 00893226 EnergoPLUS SK, s.r.o. 47760231 Iné 300,00 € 19.12.2018 19.12.2018 Faktúra
32/074/2018 (VS: 20180298) Vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 AKVAPE s.r.o. 47144432 Iné 307,75 € 10.07.2018 10.07.2018 Faktúra
34/055/2018 (VS: 4590936133) PHM Stredná odborná škola stavebná 00893226 SLOVNAFT, a.s. 31322832 Palivá, energie, voda, telefóny 310,24 € 06.03.2018 06.03.2018 Faktúra
32/082/2018 (VS: 2182208019) Tlačivá Stredná odborná škola stavebná 00893226 ŠEVT, a.s. 31331131 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 315,41 € 22.08.2018 22.08.2018 Faktúra
34/321/2018 (VS: 2018121) Pranie a čistenie prádla za 11/2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Martinický Rastislav 31073026 Iné 340,88 € 07.12.2018 07.12.2018 Faktúra
34/256/2018 (VS: 121810008) Preprava osôb Žilina - Martin a späť, Žilina - Bytča - Kotešová, Divina a späť 04.10.2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovenská autobusová doprava Žilina, a.s. 36407771 Iné 345,00 € 18.10.2018 18.10.2018 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »