Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
32/057/2018 (VS: 201805005) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 ARTCO, s.r.o. 36743569 Iné 60,60 € 15.05.2018 15.05.2018 Faktúra
34/045/2018 (VS: 20180018) Právne služby Stredná odborná škola stavebná 00893226 JUDr. Peter Vachan, advokát 42350026 Právne a konzultačné služby 61,50 € 28.02.2018 28.02.2018 Faktúra
32/157/218 Materiál - jadrová omietka Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 62,50 € 18.12.2018 18.12.2018 Faktúra
34/305/2018 (VS: 9180001687) aSc Rozvrhy 2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 63,00 € 26.11.2018 26.11.2018 Faktúra
34/393/2017 (VS: 9000222888) Demontáž meradla Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Iné 63,84 € 16.01.2018 16.01.2018 Faktúra
34/078/2018 (VS: 431802756) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 64,60 € 27.03.2018 27.03.2018 Faktúra
32/003/2018 (VS: 180003) ZZ RED.VENT. 03 2 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 FERRO - zváracia technika s.r.o. 50769073 Iné 64,78 € 15.01.2018 15.01.2018 Faktúra
32/026/2018 (VS: 2182202215) Tlačivá maturity Stredná odborná škola stavebná 00893226 ŠEVT, a.s. 31331131 Iné 65,38 € 02.03.2018 02.03.2018 Faktúra
32/021/2018 (VS: 2994202) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 66,77 € 22.02.2018 22.02.2018 Faktúra
34/096/2018 (VS: 1810375) Činnosť zváračskej školy 03/2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. 0035805609 Iné 68,40 € 13.04.2018 13.04.2018 Faktúra
32/013/2018 (VS: 20182012) Vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Bekom, s.r.o. 36376965 Iné 70,54 € 08.02.2018 08.02.2018 Faktúra
34/239/2018 (VS: 2018100) Pranie a čistenie prádla Stredná odborná škola stavebná 00893226 Martinický Rastislav 31073026 Iné 70,72 € 05.10.2018 05.10.2018 Faktúra
34/072/2018 (VS: 431802312) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 71,40 € 13.03.2018 13.03.2018 Faktúra
34/105/2018 (VS: 431803554) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 71,40 € 17.04.2018 17.04.2018 Faktúra
34/162/2018 (VS: 60180298) Rezanie plechov Stredná odborná škola stavebná 00893226 MONT-IRP, s.r.o. 694142 Iné 72,00 € 28.06.2018 28.06.2018 Faktúra
32/092/2018 (VS: 2181054331) Toner 2 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 72,58 € 19.09.2018 19.09.2018 Faktúra
32/022/2018 (VS: 2101801911) Toner Canon CRG708 + doprava Stredná odborná škola stavebná 00893226 T&J Invest s.r.o. 50991698 Iné 74,20 € 21.02.2018 21.02.2018 Faktúra
34/264/2018 (VS: 1841792) Technické plyny + prenájom plynových fliaš Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Iné 75,05 € 19.10.2018 19.10.2018 Faktúra
34/198/2018 (VS: 431807789) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 75,60 € 15.08.2018 15.08.2018 Faktúra
32/086/2018 (VS: 201815358) Toner 1 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 Soft-Tech, s.r.o. 45917272 Iné 77,08 € 05.09.2018 05.09.2018 Faktúra
32/034/2018 (VS: 2994503) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 77,88 € 27.03.2018 27.03.2018 Faktúra
34/238/2018 (VS: 2018099) Pranie a čistenie prádla Stredná odborná škola stavebná 00893226 Martinický Rastislav 31073026 Iné 78,83 € 05.10.2018 05.10.2018 Faktúra
32/081/2018 (VS: 1816107068) Toner 1 ks + doprava Stredná odborná škola stavebná 00893226 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 Iné 78,90 € 27.08.2018 27.08.2018 Faktúra
32/020/2018 (VS: 2994275) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 81,91 € 22.02.2018 22.02.2018 Faktúra
34/188/2018 (VS: 1853305) Prenájom rohoží Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Nájmy a prenájmy 84,05 € 06.08.2018 06.08.2018 Faktúra
34/207/2018 (VS: 1861115) Prenájom rohoží Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Nájmy a prenájmy 84,05 € 27.08.2018 27.08.2018 Faktúra
34/209/2018 (VS: 3081018383) PHM Stredná odborná škola stavebná 00893226 SLOVNAFT, a.s. 31322832 Palivá, energie, voda, telefóny 86,73 € 05.09.2018 05.09.2018 Faktúra
32/083/2018 (VS: 2181050339) Toner 1 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 86,93 € 03.09.2018 03.09.2018 Faktúra
32/069/2018 (VS: 1800199) Náradie Stredná odborná škola stavebná 00893226 SLS - TECHNACO, s.r.o. 31559581 Iné 87,23 € 27.06.2018 27.06.2018 Faktúra
32/030/2018 (VS: 2994467) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 89,39 € 20.03.2018 20.03.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »