32/063/2018 (VS: 2181035709) |
Toner 1 ks + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
90,59 € |
14.06.2018 |
|
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
34/147/2018 (VS: 2018135) |
Odborné prehliadky výťahov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
Iné |
196,00 € |
14.06.2018 |
|
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
32/065/2018 (VS: 321800702) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
222,48 € |
18.06.2018 |
|
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
32/064/2018 (VS: 571427) |
Športový materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
inSPORTline, s.r.o. |
36311723 |
Iné |
427,70 € |
18.06.2018 |
|
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
34/156/2018 (VS: 8207973383) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
116,04 € |
19.06.2018 |
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
34/155/2018 (VS: 18011379) |
Školenie 19.06.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
Iné |
39,00 € |
19.06.2018 |
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
34/154/2018 (VS: 1804078321) |
Žilinský večerník č. 27/2018-52/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kultúra, média, tlač |
15,00 € |
19.06.2018 |
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
32/066/2018 (VS: 20180270) |
Náradie a materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
893,38 € |
20.06.2018 |
|
|
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
34/157/2018 (VS: 20180040) |
Právne služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
JUDr. Peter Vachan, advokát |
42350026 |
Iné |
155,03 € |
20.06.2018 |
|
|
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
32/067/2018 (VS: 180722241) |
Športový materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
inSPORTline, s.r.o. |
36311723 |
Iné |
406,90 € |
21.06.2018 |
|
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
34/158/2018 (VS: 20181077) |
Kontrolná nálepka 400 ks, Osvedčenie o EK 400 ks, Protokol o EK 400 ks, púzdro 400 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
1 526,40 € |
22.06.2018 |
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
32/068/2018 (VS: 21818501) |
Detektor vlhkosti, poštovné + balné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
Iné |
43,32 € |
22.06.2018 |
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
34/159/2018 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
143,32 € |
26.06.2018 |
|
|
26.06.2018 |
|
|
Faktúra |
34/160/2018 (VS: 2018010151) |
Zabezpečenie poskytnutia služieb Fabasoft, ISPIN, Magma |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
698,00 € |
27.06.2018 |
|
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
32/069/2018 (VS: 1800199) |
Náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLS - TECHNACO, s.r.o. |
31559581 |
Iné |
87,23 € |
27.06.2018 |
|
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
34/161/2018 (VS: 1845471) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
162,98 € |
27.06.2018 |
|
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
34/162/2018 (VS: 60180298) |
Rezanie plechov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MONT-IRP, s.r.o. |
694142 |
Iné |
72,00 € |
28.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
34/163/2018 (VS: 2018139) |
Stravné lístky žiaci 6/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
1 830,00 € |
28.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
34/164/2018 (VS: 2018142) |
Strava pri príležitosti Dňa stavbárov a ukončenia školského roka 21.06.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
810,00 € |
28.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
34/165/2018 (VS: 4590991993) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
467,14 € |
04.07.2018 |
|
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
32/070/2018 (VS: 29941665) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
34,34 € |
04.07.2018 |
|
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
32/071/2018 (VS: 1808155) |
Náradie a materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLS - TECHNACO, s.r.o. |
31559581 |
Iné |
136,08 € |
04.07.2018 |
|
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
34/167/2018 (VS: 9792428197) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
583,28 € |
09.07.2018 |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
34/166/2018 (VS: 9795737190) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 413,63 € |
09.07.2018 |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
34/169/2018 (VS: 8212174240) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
39,42 € |
09.07.2018 |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
34/168/2018 (VS: 4701030618) |
Teplo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 147,36 € |
09.07.2018 |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
32/072/2018 (VS: 20180032) |
Akumulátor SA-241 12V/2,6Ah 4 ks, bat. AA 1,5V 4ks/bal. 6 bal., batéria CR123A 22 ks, batéria siréna JA-80A, batéria LS14250 3,6 V 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
276,00 € |
09.07.2018 |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
34/170/2018 (VS: 201800031) |
Doména chata, webhosting chata, SSL certifikát chata od 07/18-06/19 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
160,00 € |
09.07.2018 |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
34/178/2018 (VS: 180001) |
Ubytovanie 03.07.2018 - 04.07.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MUDr. Peter Hudák SHR |
42114306 |
Iné |
357,08 € |
10.07.2018 |
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
32/074/2018 (VS: 20180298) |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
307,75 € |
10.07.2018 |
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |