32/090/2019 (VS: 1119060132) |
Rezivo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
Iné |
48,02 € |
19.06.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
34/159/2019 (VS: 1935107142) |
Inzercia MY Balík žilinský kraj |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
226,80 € |
20.06.2019 |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
34/161/2019 (VS: 1019062153) |
Jednorázový ročný poplatok o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protipoločenskej činnosti u zamestnávateľa |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
Iné |
156,00 € |
24.06.2019 |
|
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
34/160/2019 (VS: 8234436587) |
Internet 05/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
46,21 € |
24.06.2019 |
|
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
34/162/2019 (VS: 0819970072) |
Hlasové služby + internet 06/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
145,76 € |
27.06.2019 |
|
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
32/091/2019 (VS: 1192300346) |
Náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
31427855 |
Iné |
222,00 € |
28.06.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
34/163/2019 (VS: 1935108013) |
Inzercia MYžilina, MYkysuce |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
Iné |
108,00 € |
28.06.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
32/093/2019 (VS: 20192042) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
128,17 € |
01.07.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
32/092/2019 (VS: 20190346) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
134,06 € |
01.07.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
34/164/2019 (VS: 1904351946) |
Žilinský večerník č. 27/2019-52/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kultúra, média, tlač |
15,00 € |
01.07.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
34/165/2019 (VS: 1954590) |
Prenájom rohoží 20.05.2019 - 16.06.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
167,88 € |
01.07.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
32/094/2019 (VS: 1906070) |
Kyslíkové čidlo + dopravné + balné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ladislav Vincze - GT |
34777512 |
Iné |
162,00 € |
02.07.2019 |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
34/006/20119 (VS: 2019001) |
Strava žiaci 01/2019 - obed 500 ks, večera 800 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
3 648,00 € |
18.01.2019 |
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
34/366/2018 (VS: 2018606) |
Časopis Plynár-vodár-kúrenár-klimatizácia na rok 2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
V.O.Č. Slovakia - vydavateľstvo odborných časopisov |
36208591 |
Kultúra, média, tlač |
21,60 € |
16.01.2019 |
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
32/003/2019 (VS: 32100023) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
265,10 € |
16.01.2019 |
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
32/163/2018 (VS: 2180772) |
Materiál - plechy, rúry |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
179,23 € |
11.01.2019 |
|
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
34/019/2019 (VS: 1903898) |
Prenájom rohoží 01.12.2018 - 30.12.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
140,56 € |
11.01.2019 |
|
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
34/004/2019 (VS: 1900191) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
165,60 € |
10.01.2019 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
34/359/2018 (VS: 201190937) |
Mesačný poplatok - 2 Bezpečnostné SIM 3 mesiace |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
Iné |
21,53 € |
08.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
34/001/2019 (VS: 2019000920) |
Zverejnenie pracovnej ponuky účtovníčka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Proofesia, spol. s r.o. |
35800861 |
Iné |
106,80 € |
09.01.2019 |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
32/162/2018 (VS: 120902018) |
Kalendáre, novoročenky, potlač novoročenky, tašky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MIRA Graph, spol. s r.o. |
31635377 |
Iné |
3 453,14 € |
09.01.2019 |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
34/003/2019 (VS: 2019040081) |
Mesačný poplatok 01.01.2019 - 31.01.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
133,20 € |
09.01.2019 |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
34/361/2018 (VS: 8224041387) |
Hlasové služby + internet 12/208 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
104,09 € |
09.01.2019 |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
34/005/2019 (VS: 572019) |
Členský príspevok Cechu strechárov Slovenska na rok 2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Cech strechárov Slovenska |
31781543 |
Iné |
90,00 € |
09.01.2019 |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
34/002/2019 (VS: 20190008) |
Poskytnutie právnych služieb vo veci vymáhania pohľadávky voči Aleš Pečarka Okresný súd Čadca |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
JUDr. Peter Vachan, advokát |
42350026 |
Právne a konzultačné služby |
240,98 € |
09.01.2019 |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
34/346/2018 (VS: 10180096) |
Dodávka a montáž horizontálnych žalúzií |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SFINGA - Miroslav Sňahničan |
34933093 |
Iné |
1 286,16 € |
07.01.2019 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
34/353/2018 (VS: 732018) |
Služby realizácie prijazdu protidrogového vlaku 29.10.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
NOVÉ ČESKO, nadační fond |
24697486 |
Iné |
1 000,00 € |
07.01.2019 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
34/362/2018 (VS: 4402018) |
Prečistenie a prepláchnutie odpadovej kanalizácie tlakovým zariadením v objekte Tulipánová 2, dňa 18.12.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Šmárik Milan |
33373850 |
Iné |
130,00 € |
07.01.2019 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
34/348/2018 (VS: 2018138) |
Pranie a čistenie prádla za 12/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
167,26 € |
07.01.2019 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
34/354/2018 (VS. 2018444) |
Oprava výťahov - odstránene závad po 3.ročných skúškach |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
Iné |
2 811,40 € |
07.01.2019 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |