Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
34/031/2020 (VS: 2020006) Dobropis k faktúre 2020001 - stravné lístky zamestnancov 01/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné -574,56 € 04.02.2020 04.02.2020 Faktúra
32/025/2020 (VS: 2020062) Dobropis - tekutá pasta Damito 53 + dávkovač 9 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 MASIM, s.r.o. 44576692 Stavebné práce, opravárenské práce -145,80 € 30.03.2020 30.03.2020 Faktúra
34/353/2019(VS: 1924801) Prenájom fliaš techn.plynov Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Nájmy a prenájmy 2,27 € 07.01.2020 07.01.2020 Faktúra
34/038/2020 (VS: 2064000169) Žiarové zinkovanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 Elektrovod Slovakia, s.r.o. 31615317 Iné 14,36 € 07.02.2020 07.02.2020 Faktúra
34/001/2020 (VS: 201201074) Mesačný poplatok - 2 Bezpečnostné SIM 3 mesiace Stredná odborná škola stavebná 00893226 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 Iné 21,53 € 13.01.2020 13.01.2020 Faktúra
34/022/2020 (VS: 200068) Kniha Stredná odborná škola stavebná 00893226 Richard Šrobár - Littera 33580511 Iné 23,90 € 28.01.2020 28.01.2020 Faktúra
34/018/2020 (VS:920991198) Predplatné časopisu ŠKOLA 2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Mgr. Martin Medlen - JurisDat 52829821 Kultúra, média, tlač 25,00 € 27.01.2020 27.01.2020 Faktúra
32/009/2020 (VS: 312000164) Elektromateriál - zásuvka, skinka Stredná odborná škola stavebná 00893226 KP, s.r.o. 36402516 Iné 28,46 € 11.02.2020 11.02.2020 Faktúra
32/014/2020 (VS: 6202005604) Toner 1 ks + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 Iné 29,25 € 26.02.2020 26.02.2020 Faktúra
32/001/2020 (VS: 2201001899) Toner 2 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 29,52 € 22.01.2020 22.01.2020 Faktúra
32/004/2020 (VS: 6202002805) Toner 1 ks, GLS 1ks + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 Iné 30,58 € 31.01.2020 31.01.2020 Faktúra
34/044/2020 (VS: 2010148) Činnosť zváračskej školy 01/2020 - vydaniie ID karty 2 ks, potvrdenie skúšky 1 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. 35805609 Iné 34,20 € 11.02.2020 11.02.2020 Faktúra
32/010/2020 (VS: 200214) Batéria pre vysielač + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 Dando s.r.o. 47348259 Iné 34,80 € 13.02.2020 13.02.2020 Faktúra
34/053/2020 (VS: 20200046) Učebnice, pracovné zošity Stredná odborná škola stavebná 00893226 PreSpolužiakov.sk s.r.o. 51319896 Iné 36,00 € 20.02.2020 20.02.2020 Faktúra
32/017/2020 (VS: 2000033518) Materiál - skoby murárske, hladítko, rezacie kotuče Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavebniny DEK s.r.o. 43821103 Iné 38,16 € 06.03.2020 06.03.2020 Faktúra
(VS: 8249647605) Internet 12/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 46,21 € 07.01.2020 07.01.2020 Faktúra
34/042/2020 (VS: 8251875267) Internet 01/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 46,21 € 07.02.2020 07.02.2020 Faktúra
34/064/2020 (VS:8254127581) Internet 02/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 46,21 € 06.03.2020 06.03.2020 Faktúra
34/003/2020 (VS: 20203424) Sprostredkovanie pobytu Stredná odborná škola stavebná 00893226 Szallas.hu Zrt. 0510000622 Iné 49,40 € 13.01.2020 13.01.2020 Faktúra
34/363/2019 (VS: 80598546) Hlasové služby 12/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 50,06 € 10.01.2020 10.01.2020 Faktúra
34/043/2020 (VS: 80598546) Hlasové služby 01/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 50,42 € 10.02.2020 11.02.2020 Faktúra
34/039/2020 (VS: 2020010) Pranie a čistenie prádla za 01/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Martinický Rastislav 31073026 Iné 50,96 € 07.02.2020 07.02.2020 Faktúra
32/225/2019 (VS: 1911441) Činnosť zváračskej školy 12/2019, vydanie ID karty 2 ks, vydanie ID karty so zvár.preukazom 1 ks, potvrdenie skúšky ZP/ID 1 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. 35805609 Iné 51,00 € 07.01.2020 07.01.2020 Faktúra
34/064/2020 (VS: 80598546) Hlasové služby 02/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 51,18 € 09.03.2020 09.03.2020 Faktúra
32/002/2020 (VS: 2201003017) Toner 2 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 60,55 € 22.01.2020 22.01.2020 Faktúra
34/357/2019 (VS: 1904484721) MY ŽILINSKÉ NOVINY 01/2020-50/2020, Žilinský večerník 02/2020-27/2020, predplatné Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Kultúra, média, tlač 60,60 € 07.01.2020 07.01.2020 Faktúra
32/003/2020 (VS: 2201003381) Toner 1 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 61,64 € 22.01.2020 22.01.2020 Faktúra
34/359/2019 (VS: 2019107) Pranie a čistenie prádla za 12/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Martinický Rastislav 31073026 Iné 66,11 € 09.01.2020 09.01.2020 Faktúra
34/020/2020 (VS: 432001284) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 67,40 € 27.01.2020 27.01.2020 Faktúra
34/362/2019 (VS: 8249560126) Hlasové služby + internet 12/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 77,77 € 10.01.2020 10.01.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 »