Hanus Vladimír
Informácie
- Názov: Hanus Vladimír
- IČO: 33342181
- Adresa: Konská 353, 01313 Konská
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34/075/2019 (VS: 2019023) | Strava žiaci 03/2019 | Stredná odborná škola stavebná | 00893226 | Hanus Vladimír | 33342181 | Iné | 4 788,00 € | 25.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | ||||
34/074/2019 (VS: 2019024) | Strava zamestnanci 500 ks | Stredná odborná škola stavebná | 00893226 | Hanus Vladimír | 33342181 | Iné | 1 620,00 € | 25.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | ||||
34/058/2019 (VS:2019020) | Strava pre účastníkov stáže z PL-projekt Erasmus+ | Stredná odborná škola stavebná | 00893226 | Hanus Vladimír | 33342181 | Iné | 959,64 € | 11.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | ||||
34/038/2019 (VS:2019012) | Stravné lístky zamestnanci 02/2019 | Stredná odborná škola stavebná | 00893226 | Hanus Vladimír | 33342181 | Iné | 1 620,00 € | 18.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | ||||
34/037/2019 (VS:2019013) | stravné lístky žiaci 02/2019 | Stredná odborná škola stavebná | 00893226 | Hanus Vladimír | 33342181 | Iné | 4 218,00 € | 18.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | ||||
34/028/2019 (VS:2019005) | Pohostenie Erasmus + podprogram Strategické partnerstvo | Stredná odborná škola stavebná | 00893226 | Hanus Vladimír | 33342181 | Iné | 843,60 € | 11.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | ||||
34/003/2015 (VS: 2015004) | Stravné lístky | Stredná odborná škola stavebná | 00893226 | Hanus Vladimír | 33342181 | Iné | 1 500,00 € | 14.01.2015 | 16.01.2015 | Faktúra | ||||
34/011/2015 (VS: 2015010) | Stravné lístky - žiaci 01/2015 | Stredná odborná škola stavebná | 00893226 | Hanus Vladimír | 33342181 | Iné | 3 780,00 € | 27.01.2015 | 30.01.2015 | Faktúra | ||||
34/026/2015 (VS: 2015020) | Stravné lístky 02/2015 | Stredná odborná škola stavebná | 00893226 | Hanus Vladimír | 33342181 | Iné | 1 500,00 € | 09.02.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | ||||
34/045/2015 (VS: 2015026) | Stravné lístky - žiaci 02/2015 | Stredná odborná škola stavebná | 00893226 | Hanus Vladimír | 33342181 | Iné | 4 188,00 € | 25.02.2015 | 25.02.2015 | Faktúra | ||||
34/079/2015 (VS: 2015053) | Stravné lístky - žiaci 03/2015 | Stredná odborná škola stavebná | 00893226 | Hanus Vladimír | 33342181 | Iné | 6 156,00 € | 24.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | ||||
34/080/2015 (VS: 2015045) | Stravné lístky | Stredná odborná škola stavebná | 00893226 | Hanus Vladimír | 33342181 | Iné | 2 100,00 € | 24.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | ||||
34/088/2015 (VS: 2015054) | Strava na pedagogickej rade pri príležitosti Dňa učiteľov | Stredná odborná škola stavebná | 00893226 | Hanus Vladimír | 33342181 | Iné | 631,92 € | 07.04.2015 | 07.04.2015 | Faktúra | ||||
34/100/2015 (VS: 2015070) | Stravné lístky | Stredná odborná škola stavebná | 00893226 | Hanus Vladimír | 33342181 | Iné | 2 100,00 € | 09.04.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | ||||
34/113/2015 (VS: 2015069) | Stravné lístky | Stredná odborná škola stavebná | 00893226 | Hanus Vladimír | 33342181 | Iné | 3 588,00 € | 22.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | ||||
34/137/2015 (VS: 2015096) | Stravné lístky 05/2015 | Stredná odborná škola stavebná | 00893226 | Hanus Vladimír | 33342181 | Iné | 2 400,00 € | 12.05.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | ||||
34/144/2015 (VS: 2015095) | Stravné lístky žiaci 05/2015 | Stredná odborná škola stavebná | 00893226 | Hanus Vladimír | 33342181 | Iné | 2 868,00 € | 22.05.2015 | 22.05.2015 | Faktúra | ||||
34/172/2015 (VS: 2015114) | Stravné lístky - žiaci 06/2015 | Stredná odborná škola stavebná | 00893226 | Hanus Vladimír | 33342181 | Iné | 1 601,52 € | 26.06.2015 | 26.06.2015 | Faktúra | ||||
34/180/2015 (VS: 2015121) | Strava a občerstvenie | Stredná odborná škola stavebná | 00893226 | Hanus Vladimír | 33342181 | Iné | 795,72 € | 30.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | ||||
34/228/2015 (VS: 2015148) | Stravné lístky 08/2015 | Stredná odborná škola stavebná | 00893226 | Hanus Vladimír | 33342181 | Iné | 2 400,00 € | 04.09.2015 | 04.09.2015 | Faktúra |