ARTCO, s.r.o.
Informácie
- Názov: ARTCO, s.r.o.
- IČO: 36743569
- Adresa: Žitná 14, 010 01 Žilina, fakturačná:Kamenná 7
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32/224/2019 (VS: 101912021) | Materiál - kline, lišty, žľaby kolená, objímky, skrutky | Stredná odborná škola stavebná | 00893226 | ARTCO, s.r.o. | 36743569 | Iné | 267,96 € | 07.01.2020 | 07.01.2020 | Faktúra | ||||
32/047/2019 (VS: 101903038) | parapetný plech hr. 0,7 RAL 8017 r.š., parapetné koncovky | Stredná odborná škola stavebná | 00893226 | ARTCO, s.r.o. | 36743569 | Iné | 33,97 € | 02.04.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | ||||
32/082/2019 (VS: 20190514) | Materiál - cement | Stredná odborná škola stavebná | 00893226 | ARTCO, s.r.o. | 36743569 | Iné | 20,16 € | 27.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | ||||
05/2019 | Darovacia zmluva č. 05/2019 | Stredná odborná škola stavebná | 00893226 | ARTCO, s.r.o. | 36743569 | Iné | 2 000,00 € | 28.06.2019 | 04.07.2019 | 03.07.2019 | Ing. Josef Ilčík, PhD. | riaditeľ | Zmluva | |
32/101/2019 (VS: 201907003) | Materiál - skrutka, pásky, farby | Stredná odborná škola stavebná | 00893226 | ARTCO, s.r.o. | 36743569 | Iné | 49,24 € | 06.08.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||
32/115/2019 (VS: 101909017) | Materiál - zvodová rúra, skrutky, klince, koleno, nity, háky | Stredná odborná škola stavebná | 00893226 | ARTCO, s.r.o. | 36743569 | Iné | 167,16 € | 17.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | ||||
12/2019 | Darovacia zmluva č. 12/2019 | Stredná odborná škola stavebná | 00893226 | ARTCO, s.r.o. | 36743569 | Iné | 1 500,00 € | 21.11.2019 | 25.11.2019 | 22.11.2019 | Ing. Josef Ilčík, PhD. | riaditeľ | Zmluva | |
32/076/2018 (VS: 201807014) | Vnútorná farba Polifarbe inntaler 15l 3 ks | Stredná odborná škola stavebná | 00893226 | ARTCO, s.r.o. | 36743569 | Iné | 53,82 € | 19.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | ||||
32/017/2018 (VS: 101802006) | Materiál | Stredná odborná škola stavebná | 00893226 | ARTCO, s.r.o. | 36743569 | Iné | 141,91 € | 13.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | ||||
32/039/2018 (VS: 201804002) | Materiál | Stredná odborná škola stavebná | 00893226 | ARTCO, s.r.o. | 36743569 | Iné | 126,72 € | 11.04.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | ||||
32/073/2018 (VS: 201806038) | Polifarbe inntaler vnútorná farba 15l 2 ks | Stredná odborná škola stavebná | 00893226 | ARTCO, s.r.o. | 36743569 | Iné | 33,60 € | 10.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | ||||
32/056/2018 (VS: 201805006) | Materiál | Stredná odborná škola stavebná | 00893226 | ARTCO, s.r.o. | 36743569 | Iné | 220,34 € | 15.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | ||||
32/057/2018 (VS: 201805005) | Materiál | Stredná odborná škola stavebná | 00893226 | ARTCO, s.r.o. | 36743569 | Iné | 60,60 € | 15.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | ||||
32/096/2018 (VS: 201809015) | Materiál | Stredná odborná škola stavebná | 00893226 | ARTCO, s.r.o. | 36743569 | Iné | 383,62 € | 02.10.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | ||||
32/114/2018 (VS: 201810008) | Materiál | Stredná odborná škola stavebná | 00893226 | ARTCO, s.r.o. | 36743569 | Iné | 132,29 € | 25.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | ||||
32/181/2016 (VS: 101612038) | Náradie | Stredná odborná škola stavebná | 00893226 | ARTCO, s.r.o. | 36743569 | Iné | 785,03 € | 11.01.2017 | 11.01.2017 | Faktúra | ||||
32/023/2017 (VS: 101703015) | Materiál | Stredná odborná škola stavebná | 00893226 | ARTCO, s.r.o. | 36743569 | Iné | 90,36 € | 15.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | ||||
32/067/2017 (VS: 101706049) | Materiál | Stredná odborná škola stavebná | 00893226 | ARTCO, s.r.o. | 36743569 | Iné | 206,18 € | 11.07.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | ||||
32/023/2016 (VS: 101602011) | Materiál | Stredná odborná škola stavebná | 00893226 | ARTCO, s.r.o. | 36743569 | Iné | 109,78 € | 10.03.2016 | 10.03.2016 | Faktúra | ||||
32/050/2016 (VS: 101605009) | Materiál | Stredná odborná škola stavebná | 00893226 | ARTCO, s.r.o. | 36743569 | Iné | 221,41 € | 11.05.2016 | 11.05.2016 | Faktúra |