Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
063/2019 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 75,80 € 06.05.2019 10.05.2019 Faktúra
064/2019 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 2 151,06 € 07.05.2019 10.05.2019 Faktúra
065/2019 Učebné pomôcky ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Publicom, s.r.o. 36337897 Iné 198,50 € 10.05.2019 30.05.2019 Faktúra
066/2019 čistiace a hygienické potreby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 BRISTON s.r.o. 45547921 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 272,98 € 13.05.2019 30.05.2019 Faktúra
067/2019 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 16,96 € 13.05.2019 30.05.2019 Faktúra
068/2019 Pobyt ( ubytovanie a stravovanie ) Škola v prírode ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Včielka - včelárske združenie Poiplia 37963520 Iné 2 000,00 € 28.05.2019 30.05.2019 Faktúra
069/2019 Traktorová kosačka CubCadet L T2 NR92 ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Oskar Rublik 33468915 Iné 1 650,00 € 30.05.2019 25.06.2019 Faktúra
070/2019 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 1 135,48 € 07.06.2019 25.06.2019 Faktúra
071/2019 Elektrická energia ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Business Commercial Finance s.r.o. 36597007 Palivá, energie, voda, telefóny 548,03 € 07.06.2019 25.06.2019 Faktúra
072/2019 náhradný materiál ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Oskar Rublik 33468915 Iné 229,00 € 11.06.2019 25.06.2019 Faktúra
073/2019 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 17,32 € 14.06.2019 25.06.2019 Faktúra
074/2019 Mesačný poplatok za internet ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 RealNet, s.r.o. 36235547 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 15,00 € 04.06.2019 25.06.2019 Faktúra
075/2019 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 76,21 € 04.06.2019 25.06.2019 Faktúra
076/2019 Plyn ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 47,00 € 05.06.2019 25.06.2019 Faktúra
077/2019 Na stravovanie 55% ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Školská jedáleň pri Zš 36086592 Iné 541,44 € 05.06.2019 25.06.2019 Faktúra
078/2019 Mes.prenájom kop.stroja ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 C-Service, s.r.o. 45681627 Nájmy a prenájmy 105,52 € 18.06.2019 25.06.2019 Faktúra
079/2019 Knihy,časopisi ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 RAABE 35908718 Iné 41,45 € 25.06.2019 01.07.2019 Faktúra
080/2019 kancelárske potreby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 AFIX - Sebőková Eva 32326718 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 224,55 € 28.06.2019 01.07.2019 Faktúra
081/2019 Servisné poplatky alarm ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 RANEX EU, s.r.o. 50434497 Iné 41,76 € 01.07.2019 01.08.2019 Faktúra
082/2019 Plyn ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 47,00 € 01.07.2019 01.08.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »