Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
039/2019 kancelárske potreby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Ladislav Kiss 32301383 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 231,60 € 19.03.2019 25.03.2019 Faktúra
061/2019 Školské tlačivá ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ŠEVT a.s prevdz.škol.tlačív 31331131 Iné 234,64 € 06.05.2019 10.05.2019 Faktúra
118/2019 Učebné pomôcky ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Oskar Rublik 33468915 Iné 239,69 € 23.09.2019 07.10.2019 Faktúra
009/2019 Vyúčtov.od.1.10.2018 do 31.12.2018 ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 244,64 € 17.01.2019 14.02.2019 Faktúra
173/2019 Prečistenie kanalizácie ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 AMIV s.r.o. 47590602 Stavebné práce, opravárenské práce 250,00 € 19.12.2019 20.12.2019 Faktúra
153/2020 Prečistenie kanalizácie ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 AMIV s.r.o. 47590602 Stavebné práce, opravárenské práce 250,00 € 14.10.2019 26.11.2020 Faktúra
005/2019 Poistné ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 UNION poisťovňa 31322051 Iné 250,80 € 11.01.2019 14.02.2019 Faktúra
066/2019 čistiace a hygienické potreby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 BRISTON s.r.o. 45547921 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 272,98 € 13.05.2019 30.05.2019 Faktúra
058/2019 Učebné pomôcky ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 STIEFEL EUROCART 31360513 Iné 274,00 € 03.05.2019 10.05.2019 Faktúra
083/2019 Elektrická energia ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Business Commercial Finance s.r.o. 36597007 Palivá, energie, voda, telefóny 304,75 € 02.07.2019 01.08.2019 Faktúra
172/2019 náhradný materiál ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Inštala Bertalan 32302827 Iné 312,28 € 19.12.2019 20.12.2019 Faktúra
125/2019 čistiace a hygienické potreby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 BRISTON s.r.o. 45547921 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 323,95 € 02.10.2019 07.10.2019 Faktúra
176/2019 Na stravovanie 55% ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Školská jedáleň pri Zš 36086592 Iné 338,80 € 20.12.2019 27.12.2019 Faktúra
168/2019 Digitálny fotoaparát CANON ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 NAY a.s. 35739487 Iné 379,00 € 17.12.2019 20.12.2019 Faktúra
026/2019 Na stravovanie 55% ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Školská jedáleň pri Zš 36086592 Iné 390,40 € 22.02.2019 15.03.2019 Faktúra
042/2019 Prečistenie kanalizácie ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 AMIV s.r.o. 47590602 Stavebné práce, opravárenské práce 400,00 € 25.03.2019 15.04.2019 Faktúra
086/2019 Na stravovanie 55% ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Školská jedáleň pri Zš 36086592 Iné 400,64 € 03.07.2019 01.08.2019 Faktúra
157/2020 Hygienické a dezinfekčné potreby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 BRISTON s.r.o. 45547921 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 408,00 € 21.10.2019 26.11.2020 Faktúra
149/2019 Komplexná školská agenda ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ŠEVT a,s, 31331131 Iné 418,00 € 11.11.2019 28.11.2019 Faktúra
138/2019 Kontrola a oprava hasiacích prístrojov ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Pyrokom spol.s.r.o. 18048455 Stavebné práce, opravárenské práce 430,68 € 25.10.2019 05.11.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »