039/2019 |
kancelárske potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Ladislav Kiss |
32301383 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
231,60 € |
19.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
061/2019 |
Školské tlačivá |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ŠEVT a.s prevdz.škol.tlačív |
31331131 |
Iné |
234,64 € |
06.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
118/2019 |
Učebné pomôcky |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Oskar Rublik |
33468915 |
Iné |
239,69 € |
23.09.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
009/2019 |
Vyúčtov.od.1.10.2018 do 31.12.2018 |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
244,64 € |
17.01.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
173/2019 |
Prečistenie kanalizácie |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
AMIV s.r.o. |
47590602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
250,00 € |
19.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
153/2020 |
Prečistenie kanalizácie |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
AMIV s.r.o. |
47590602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
250,00 € |
14.10.2019 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
005/2019 |
Poistné |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
UNION poisťovňa |
31322051 |
Iné |
250,80 € |
11.01.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
066/2019 |
čistiace a hygienické potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
BRISTON s.r.o. |
45547921 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
272,98 € |
13.05.2019 |
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
058/2019 |
Učebné pomôcky |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
STIEFEL EUROCART |
31360513 |
Iné |
274,00 € |
03.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
083/2019 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
304,75 € |
02.07.2019 |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
172/2019 |
náhradný materiál |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Inštala Bertalan |
32302827 |
Iné |
312,28 € |
19.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
125/2019 |
čistiace a hygienické potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
BRISTON s.r.o. |
45547921 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
323,95 € |
02.10.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
176/2019 |
Na stravovanie 55% |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školská jedáleň pri Zš |
36086592 |
Iné |
338,80 € |
20.12.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
168/2019 |
Digitálny fotoaparát CANON |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
NAY a.s. |
35739487 |
Iné |
379,00 € |
17.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
026/2019 |
Na stravovanie 55% |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školská jedáleň pri Zš |
36086592 |
Iné |
390,40 € |
22.02.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
042/2019 |
Prečistenie kanalizácie |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
AMIV s.r.o. |
47590602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
400,00 € |
25.03.2019 |
|
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
086/2019 |
Na stravovanie 55% |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školská jedáleň pri Zš |
36086592 |
Iné |
400,64 € |
03.07.2019 |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
157/2020 |
Hygienické a dezinfekčné potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
BRISTON s.r.o. |
45547921 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
408,00 € |
21.10.2019 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
149/2019 |
Komplexná školská agenda |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ŠEVT a,s, |
31331131 |
Iné |
418,00 € |
11.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
138/2019 |
Kontrola a oprava hasiacích prístrojov |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Pyrokom spol.s.r.o. |
18048455 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
430,68 € |
25.10.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |