Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
639/2021/SK Faktúra za reklamné predmety pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 ImaGO! Polska Sp. z o.o. Sp. k. 361457843 Kultúra, média, tlač 99,00 € 23.03.2022 23.03.2022 Faktúra
220101735 Faktúra za textilné nástenky - KD Streda nad Bodrogom 00331970 ALLBOARDS Česko s.r.o. 05855772 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 177,10 € 24.03.2022 24.03.2022 Faktúra
22-OSS/131 Faktúra za stropnú koľajničku - KD Streda nad Bodrogom 00331970 ROLMAJSTER Iné 229,20 € 25.03.2022 25.03.2022 Faktúra
22012 Faktúra za dvere do kult.domu Streda nad Bodrogom 00331970 Štefan Sirovec - STAVIMPEX 33156409 Iné 317,50 € 30.03.2022 31.03.2022 Faktúra
202204040 Odborná literatúra pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 Kultúra, média, tlač 45,86 € 16.03.2022 31.03.2022 Faktúra
2022/131 Vývoz odpadových vôd - / ZŠ, MŠ / Streda nad Bodrogom 00331970 Ladislav Jakub - CSACSA 40938191 Iné 504,00 € 27.03.2022 31.03.2022 Faktúra
2022300 Odmena za obdobie 03/2022 Streda nad Bodrogom 00331970 MAHUT Group a.s. 50788973 Právne a konzultačné služby 118,80 € 31.03.2022 31.03.2022 Faktúra
3942200827 Zálohová faktúra za dezinfekčný materiál - MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 ZENCO Corp. a.s. 09862421 Iné 272,76 € 31.03.2022 31.03.2022 Faktúra
2222201553 Faktúra za osvedčenie pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 ŠEVT a. s. 31331131 Kultúra, média, tlač 0,00 € 28.03.2022 31.03.2022 Faktúra
2682298 Finančný bonus za obdobie 01.02.2022-28.02.2022 Streda nad Bodrogom 00331970 MILK-AGRO,spol. s r.o. 17147786 Iné -4,44 € 28.02.2022 04.04.2022 Faktúra
FV2211666 Zelenina a ovocie pre ŠJ pri MŠ za 03/2022 Streda nad Bodrogom 00331970 M.A.D.D. FRUIT s.r.o. 36730866 Iné 87,70 € 28.03.2022 04.04.2022 Faktúra
FM2242824 Chlad. mäso pre ŠJ pri MŠ za 03/2022 Streda nad Bodrogom 00331970 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 Iné 133,22 € 29.03.2022 04.04.2022 Faktúra
22850007 Bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za 03/2022 Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 00168874 Iné 353,08 € 31.03.2022 04.04.2022 Faktúra
3242206935 faktúra za dezinfekčný materiál - MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 ZENCO Corp. a.s. 09862421 Iné 0,00 € 01.04.2022 04.04.2022 Faktúra
20220030 Faktúra za právne služby za 03/2022 Streda nad Bodrogom 00331970 JUDr. Dušan Szabó, advokát 31265855 Právne a konzultačné služby 360,00 € 04.04.2022 05.04.2022 Faktúra
4474502710 Faktúra za zemný plyn - MKS Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 411,60 € 01.04.2022 05.04.2022 Faktúra
4474502711 Faktúra za zemný plyn - materská škola Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 140,00 € 01.04.2022 05.04.2022 Faktúra
4474502712 Faktúra za zemný plyn - požiarna zbrojnica Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 132,40 € 01.04.2022 05.04.2022 Faktúra
4474502713 Faktúra za zemný plyn - Športový areál, verej.osvetlenie Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 167,50 € 01.04.2022 05.04.2022 Faktúra
6861841902 Faktúra za prenájom oceľovej fľaše Streda nad Bodrogom 00331970 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 Nájmy a prenájmy 22,32 € 05.04.2022 05.04.2022 Faktúra
8303600313 Poplatky za telekomunikačné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Slovak Telekom a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 222,28 € 01.04.2022 05.04.2022 Faktúra
102022026 Faktúra za vypracovanie PD pre staveb. povolenie a realizáciu stavby "Zberný dvor v obci Streda nad Bodrogom" Streda nad Bodrogom 00331970 APRO s.r.o. Trebišov 31716270 Iné 6 000,00 € 05.04.2022 05.04.2022 Faktúra
FV220026 Faktúra za poskytovanie služby kybernetickej bezpečnosti 1.Q 2022 Streda nad Bodrogom 00331970 KB Protect s.r.o. 53396031 Iné 135,00 € 04.04.2022 06.04.2022 Faktúra
202202052 Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 03/2022 a za opravu tlačiarne Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 130,00 € 05.04.2022 06.04.2022 Faktúra
21SK003375 Faktúra za kancelárske stoličky - KD Streda nad Bodrogom 00331970 KOBOTEC TOOLS s.r.o. 07051069 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 212,85 € 31.03.2022 31.03.2022 Faktúra
5073530933 Faktúra za práčku Gorenje pre OHZ Streda nad Bodrogom 00331970 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 Iné 315,50 € 31.03.2022 31.03.2022 Faktúra
7294346092 Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 839,55 € 07.04.2022 08.04.2022 Faktúra
7292648867 Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 373,67 € 07.04.2022 08.04.2022 Faktúra
7292648868 Faktúra za elektrinu - MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 198,20 € 07.04.2022 08.04.2022 Faktúra
5570041023 Faktúra za licenciu STP APV pre matriku Streda nad Bodrogom 00331970 IVES Košice 00162957 Iné 0,00 € 04.04.2022 08.04.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »