088/2020 |
hygienické potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
LED ARENA s.r.o. |
47355867 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 148,40 € |
12.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
100/2020 |
Mes.prenájom kop.stroja |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
OPC Europe,s.r.o. |
52941701 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
50,05 € |
13.07.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
132/2020 |
čistiace a hygienické potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
BRISTON s.r.o. |
45547921 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
458,05 € |
11.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
163/2020 |
Hygienické a dezinfekčné potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
BRISTON s.r.o. |
45547921 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
622,80 € |
04.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
164/2020 |
Hygienické a dezinfekčné potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Bojtika s.r.o. |
52933415 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
120,00 € |
04.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
174/2020 |
čistiace a hygienické potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Trend Higyena, s.r.o. |
44783892 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
54,28 € |
12.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
192/2020 |
čistiace a hygienické potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Kovács Barnabáš |
30721644 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
294,52 € |
11.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
001/2020 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
02.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
002/2020 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
76,34 € |
07.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
003/2020 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 983,44 € |
10.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
006/2002 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,22 € |
13.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
009/2020 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
105,00 € |
15.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
010/2020 |
Vyúčtovanie plyn r.2019 |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
605,24 € |
16.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
011/2020 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
593,00 € |
17.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
013/2020 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
03.02.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
014/2020 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
105,00 € |
04.02.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
016/2002 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 983,44 € |
06.02.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
017/2020 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
76,88 € |
06.02.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
020/2020 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
758,93 € |
07.02.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
023/2020 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,80 € |
12.02.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |