Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1900773 Faktúra za všeobecný materiál - DHZ Medveďov 00305588 DP KONTROL s.r.o. 35885131 Iné 1 470,00 € 27.08.2019 30.09.2019 Faktúra
4111182019 Faktúra za údržbu detského ihriska Medveďov 00305588 Dunstav prefabeton s r.o., 45340412 Stavebné práce, opravárenské práce 53,93 € 29.04.2019 30.04.2019 Faktúra
19080 Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 379,50 € 11.02.2019 28.02.2019 Faktúra
19024 Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 379,50 € 15.01.2019 31.01.2019 Faktúra
19151 Faktúra za poskytovanie služieb verejného osvetlenia Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 379,50 € 15.03.2019 30.04.2019 Faktúra
19211 Faktúra za poskytovanie služieb verejného osvetlenia Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 379,50 € 17.04.2019 30.04.2019 Faktúra
19268 Faktúra za poskytovanie služieb za správy verejného osvetlenia Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 379,50 € 22.05.2019 27.06.2019 Faktúra
19325 Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 379,50 € 14.06.2019 30.07.2019 Faktúra
19383 Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 398,56 € 09.07.2019 30.07.2019 Faktúra
19440 Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 398,56 € 03.09.2019 30.09.2019 Faktúra
19496 Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 398,56 € 24.09.2019 28.10.2019 Faktúra
19554 Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 398,56 € 17.10.2019 18.10.2019 Faktúra
19615 Faktúra za verejného osvetlenia Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Iné 332,13 € 20.11.2019 23.12.2019 Faktúra
19672 Faktúra za službu správy verejného osvetlenia Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Iné 398,56 € 11.12.2019 15.01.2020 Faktúra
19kdi00064 Faktúra za kontrolu detského ihriska Medveďov 00305588 EKOTEC spol. s.r.o. 00687022 Iné 193,20 € 08.02.2019 28.02.2019 Faktúra
19kdi00075 Faktúra za kontrolu detského ihriska Medveďov 00305588 EKOTEC spol. s.r.o. 00687022 Stavebné práce, opravárenské práce 193,20 € 05.02.2019 11.02.2019 Faktúra
2/2019 Zmluva č. ZNR 1111201824 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov a súčasne podľa § 59 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Medveďov 00305588 ENVI-PAK a.s. 35858010 Iné 0,00 € 01.01.2019 01.01.2019 20.02.2019 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
2019/036 Faktúra za vypracovanie žiadosti o NFP ,,Podpora rozvoja športu na rok 2019" Medveďov 00305588 EPIC Partner a.s. 48038521 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 600,00 € 28.03.2019 31.03.2019 Faktúra
2019/055 Dobropis k vytavenej faktúre č. 2019/036 Medveďov 00305588 EPIC Partner a.s. 48038521 Iné -240,00 € 17.04.2019 30.04.2019 Faktúra
19112 Faktúra za Webhosting ADVANCED pre doménu medvedov.sk Medveďov 00305588 Epix Media s.r.o, 36278866 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 160,56 € 19.03.2019 31.03.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »