Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
201910118 Faktúra za servisný zásah - kamerový systém Medveďov 00305588 Maxnetwork s.r.o. 36250481 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 90,17 € 30.07.2019 19.08.2019 Faktúra
3/2019 Zmluva o dielo č. 2019/002 uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení Medveďov 00305588 NEUschwendtner s.r.o. 36252425 Iné 20 076,00 € 28.01.2019 28.01.2019 05.02.2019 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
3-1/2019 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 2019/002 Medveďov 00305588 NEUschwendtner s.r.o. 36252425 Iné 12 600,00 € 31.01.2019 31.01.2019 04.02.2019 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
19060 Faktúra za knihy Medveďov 00305588 Talamon s.r.o. 36274968 Kultúra, média, tlač 45,00 € 28.03.2019 31.03.2019 Faktúra
19171 Dunán innen, Csilizközben Medveďov 00305588 Talamon s.r.o. 36274968 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 9,99 € 17.09.2019 28.10.2019 Faktúra
FV211900594 Faktúra za mrazničku, tombola Medveďov 00305588 Andrea Shop s.r.o. 36277151 Iné 238,90 € 05.02.2019 11.02.2019 Faktúra
19112 Faktúra za Webhosting ADVANCED pre doménu medvedov.sk Medveďov 00305588 Epix Media s.r.o, 36278866 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 160,56 € 19.03.2019 31.03.2019 Faktúra
201902995 Faktúra za materiál pre MŠ Medveďov 00305588 Maquita s.r.o. 36316881 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 29,40 € 04.10.2019 28.10.2019 Faktúra
201902995 Faktúra za materiál pre MŠ Medveďov 00305588 Maquita s.r.o. 36316881 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 29,40 € 04.10.2019 28.10.2019 Faktúra
5021906310 Faktúra za ročný prístup - verejná správa Slovenskej republiky Medveďov 00305588 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 36371271 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 117,00 € 29.04.2019 30.04.2019 Faktúra
101991571 Faktúra za vykonanie zmeny na webovej stránky obce Medveďov 00305588 WebSupport s.r.o. 36421928 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 103,56 € 15.04.2019 30.04.2019 Faktúra
190435 Faktúra za školenie - ochrana osobných údajov Medveďov 00305588 ITAK s.r.o. 36523488 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 42,00 € 12.02.2019 28.02.2019 Faktúra
191124 Faktúra za vykonávania služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s § 46 zákona č. 18/2018 Z.z. na obdobie 6 mesiacov Medveďov 00305588 ITAK s.r.o. 36523488 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 144,00 € 07.06.2019 28.06.2019 Faktúra
191908 Faktúra za školenie - ochrana osobných údajov Medveďov 00305588 ITAK, s.r.o. 36523488 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 42,00 € 09.10.2019 28.10.2019 Faktúra
192301 Faktúra za službu Medveďov 00305588 ITAK, s.r.o. 36523488 Iné 144,00 € 09.12.2019 23.12.2019 Faktúra
16/2019 Zmluva o dielo č. 017/2019 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov Medveďov 00305588 FUNNY SPORT SLOVENSKO s.r.o. 36536245 Iné 44 121,16 € 20.09.2019 20.09.2019 20.09.2019 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
045/2019 Faktúra za beton C16/20 Medveďov 00305588 ACT - Trávnik s.r.o, 946 18 Trávnik 412 36540668 Iné 357,84 € 10.06.2019 30.07.2019 Faktúra
8920002305 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 11,66 € 22.02.2019 28.02.2019 Faktúra
8820061193 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 27,22 € 14.01.2019 31.01.2019 Faktúra
8820061189 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 6,48 € 14.01.2019 31.01.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »