Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2019/055 Dobropis k vytavenej faktúre č. 2019/036 Medveďov 00305588 EPIC Partner a.s. 48038521 Iné -240,00 € 17.04.2019 30.04.2019 Faktúra
21-29042019 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 442,00 € 29.04.2019 31.05.2019 Faktúra
119048893 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 612,78 € 06.05.2019 31.05.2019 Faktúra
15/2019 Faktúa za obedy Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 10,24 € 10.05.2019 31.05.2019 Faktúra
0153004983 Faktúra za zber a uloženie odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 1 678,72 € 10.05.2019 31.05.2019 Faktúra
20190298 Faktúra za vypracovanie potvrdenia pre projekt ,,Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy" Medveďov 00305588 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 17058520 Iné 100,00 € 10.05.2019 31.05.2019 Faktúra
19/2019 Faktúa za režijné náklady Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 188,76 € 22.05.2019 31.05.2019 Faktúra
11/19 Faktúra za vyhotovenie polohop. a výškop. plánu Medveďov 00305588 POZPROJ - Horváth Jozef 32328435 Iné 600,00 € 30.05.2019 28.06.2019 Faktúra
31/2019 Faktúra za obrusy Medveďov 00305588 Vojtech Kuman 43303501 Iné 50,00 € 31.05.2019 28.06.2019 Faktúra
28-31052019 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 494,00 € 03.06.2019 28.06.2019 Faktúra
045/2019 Faktúra za beton C16/20 Medveďov 00305588 ACT - Trávnik s.r.o, 946 18 Trávnik 412 36540668 Iné 357,84 € 10.06.2019 30.07.2019 Faktúra
7901048081 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 616,90 € 10.06.2019 30.07.2019 Faktúra
25 Faktúra za obedy Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 10,24 € 10.06.2019 30.07.2019 Faktúra
0153004998 Faktúra za zber a odvoz TKO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 1 635,72 € 14.06.2019 30.07.2019 Faktúra
29 Faktúra za obedy Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 10,24 € 04.07.2019 30.07.2019 Faktúra
119070943 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 596,30 € 08.07.2019 30.07.2019 Faktúra
0153005082 Faktúra za zber a odvoz TKO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 1 306,26 € 10.07.2019 30.07.2019 Faktúra
31 Faktúra za režijné náklady máj - jún / 2019 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 157,08 € 18.07.2019 30.07.2019 Faktúra
13/19 Faktúra za vyhotovenie geometrického plánu Medveďov 00305588 POZPROJ - Horváth Jozef 32328435 Iné 250,00 € 18.07.2019 30.07.2019 Faktúra
19VF0036 Faktúra za prevzdušnenie trávy Medveďov 00305588 Zoltán Écsi - 4GARDEN 46285831 Iné 360,00 € 22.07.2019 30.07.2019 Faktúra
26/2019 Faktúra za prepravu obedov 1-7 / 2019 Medveďov 00305588 Vörös Marián 36897451 Iné 406,56 € 22.07.2019 30.07.2019 Faktúra
20190074 Faktúra za osobnú dopravu autobusom Medveďov 00305588 AGH, s.r.o. 36233315 Iné 160,00 € 29.07.2019 30.07.2019 Faktúra
906144 Faktúra za pozemný zásah proti komárom Medveďov 00305588 SANOVET, s.r.o. 34126503 Iné 300,00 € 30.07.2019 19.08.2019 Faktúra
8033020110004 Faktúra za PostBOX Medveďov 00305588 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Iné 7,80 € 01.08.2019 19.08.2019 Faktúra
42-31072019 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 390,00 € 01.08.2019 19.08.2019 Faktúra
7901067221 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 711,66 € 06.08.2019 19.08.2019 Faktúra
2380378568 Faktúra za občerstvenie, voda Medveďov 00305588 Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava 35958120 Iné 24,30 € 06.08.2019 19.08.2019 Faktúra
0153005180 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 1 177,67 € 12.08.2019 19.08.2019 Faktúra
34 Faktúra za obedy Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 5,76 € 12.08.2019 19.08.2019 Faktúra
37 Faktúra za obedy Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 334,00 € 12.08.2019 19.08.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »