Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
119038265 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 645,74 € 04.04.2019 30.04.2019 Faktúra
119027613 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 649,86 € 07.03.2019 28.03.2019 Faktúra
119018425 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 670,46 € 13.02.2019 28.02.2019 Faktúra
119005010 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 378,46 € 08.01.2019 31.01.2019 Faktúra
11/19 Faktúra za vyhotovenie polohop. a výškop. plánu Medveďov 00305588 POZPROJ - Horváth Jozef 32328435 Iné 600,00 € 30.05.2019 28.06.2019 Faktúra
1056666 Faktúra za asfaltové práce Medveďov 00305588 KISINVEST KFT 26276546213 Stavebné práce, opravárenské práce 2 500,00 € 11.02.2019 28.02.2019 Faktúra
101991571 Faktúra za vykonanie zmeny na webovej stránky obce Medveďov 00305588 WebSupport s.r.o. 36421928 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 103,56 € 15.04.2019 30.04.2019 Faktúra
10/2019 Faktúra za vykonané opravy plynových kotlov v nájomných bytoch Medveďov 00305588 Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 37488112 Stavebné práce, opravárenské práce 283,00 € 12.04.2019 30.04.2019 Faktúra
1/2019 Fakta za obedy 1/2019 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 7,68 € 06.02.2019 11.02.2019 Faktúra
0552019 Faktúra za vykonanie kontroly hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov Medveďov 00305588 Mgr. Csaba Orbán 50548719 Stavebné práce, opravárenské práce 187,50 € 18.07.2019 30.07.2019 Faktúra
045/2019 Faktúra za beton C16/20 Medveďov 00305588 ACT - Trávnik s.r.o, 946 18 Trávnik 412 36540668 Iné 357,84 € 10.06.2019 30.07.2019 Faktúra
042019 Faktúra za vyhotovenie projektovej dokumentácie - pre stavebné povolenie - multifunkčné ihrisko Medveďov Medveďov 00305588 S-plan s.r.o. 36825719 Iné 600,00 € 10.04.2019 30.04.2019 Faktúra
0338870926 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 47,16 € 23.01.2019 31.01.2019 Faktúra
0338870926 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 89,28 € 25.03.2019 31.03.2019 Faktúra
0338870926 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 72,88 € 24.04.2019 30.04.2019 Faktúra
0338870926 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 112,47 € 21.06.2019 30.07.2019 Faktúra
0153005575 Faktúra za odvoz smeti Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 1 247,47 € 09.12.2019 23.12.2019 Faktúra
0153005453 Faktúra za odvoz smeti Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 2 062,38 € 14.11.2019 20.11.2019 Faktúra
0153005355 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 879,02 € 11.10.2019 28.10.2019 Faktúra
0153005268 Faktúra za zber a odvoz KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 1 111,48 € 09.09.2019 30.09.2019 Faktúra
0153005180 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 1 177,67 € 12.08.2019 19.08.2019 Faktúra
0153005082 Faktúra za zber a odvoz TKO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 1 306,26 € 10.07.2019 30.07.2019 Faktúra
0153004998 Faktúra za zber a odvoz TKO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 1 635,72 € 14.06.2019 30.07.2019 Faktúra
0153004983 Faktúra za zber a uloženie odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 1 678,72 € 10.05.2019 31.05.2019 Faktúra
0153004850 Faktúra za zber a uloženie odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 1 079,69 € 11.04.2019 30.04.2019 Faktúra
0153004788 Faktúra za zneškodnenie odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 635,12 € 18.03.2019 31.03.2019 Faktúra
0153004709 Faktúra za zneškodnenie odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 813,83 € 13.02.2019 28.02.2019 Faktúra
0153004648 Faktúra za zneškodnenie odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 768,19 € 15.01.2019 31.01.2019 Faktúra
0143014216 Faktúra za zneškodnenie odpadu, prepravu kontajnera Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 576,24 € 18.03.2019 31.03.2019 Faktúra
0143014053 Faktúra za zneškodnenie odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 369,74 € 13.02.2019 28.02.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »