Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
001/2019 Faktúra za čistenie a kontroly komínov Medveďov 00305588 Bartalos Robert - kominár 40283267 Stavebné práce, opravárenské práce 45,00 € 11.01.2019 31.01.2019 Faktúra
0022019 Faktúra za uverejnenie inzerátu v mesačníku SzóTár Medveďov 00305588 Alex II s.r.o. 36707511 Kultúra, média, tlač 300,00 € 12.02.2019 28.02.2019 Faktúra
0143013924 Faktúra za zneškodnenie odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 165,70 € 15.01.2019 31.01.2019 Faktúra
0143014053 Faktúra za zneškodnenie odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 369,74 € 13.02.2019 28.02.2019 Faktúra
0143014216 Faktúra za zneškodnenie odpadu, prepravu kontajnera Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 576,24 € 18.03.2019 31.03.2019 Faktúra
0153004648 Faktúra za zneškodnenie odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 768,19 € 15.01.2019 31.01.2019 Faktúra
0153004709 Faktúra za zneškodnenie odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 813,83 € 13.02.2019 28.02.2019 Faktúra
0153004788 Faktúra za zneškodnenie odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 635,12 € 18.03.2019 31.03.2019 Faktúra
0153004850 Faktúra za zber a uloženie odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 1 079,69 € 11.04.2019 30.04.2019 Faktúra
0153004983 Faktúra za zber a uloženie odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 1 678,72 € 10.05.2019 31.05.2019 Faktúra
0153004998 Faktúra za zber a odvoz TKO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 1 635,72 € 14.06.2019 30.07.2019 Faktúra
0153005082 Faktúra za zber a odvoz TKO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 1 306,26 € 10.07.2019 30.07.2019 Faktúra
0153005180 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 1 177,67 € 12.08.2019 19.08.2019 Faktúra
0153005268 Faktúra za zber a odvoz KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 1 111,48 € 09.09.2019 30.09.2019 Faktúra
0153005355 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 879,02 € 11.10.2019 28.10.2019 Faktúra
0153005453 Faktúra za odvoz smeti Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 2 062,38 € 14.11.2019 20.11.2019 Faktúra
0153005575 Faktúra za odvoz smeti Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 1 247,47 € 09.12.2019 23.12.2019 Faktúra
0338870926 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 47,16 € 23.01.2019 31.01.2019 Faktúra
0338870926 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 89,28 € 25.03.2019 31.03.2019 Faktúra
0338870926 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 72,88 € 24.04.2019 30.04.2019 Faktúra
0338870926 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 112,47 € 21.06.2019 30.07.2019 Faktúra
042019 Faktúra za vyhotovenie projektovej dokumentácie - pre stavebné povolenie - multifunkčné ihrisko Medveďov Medveďov 00305588 S-plan s.r.o. 36825719 Iné 600,00 € 10.04.2019 30.04.2019 Faktúra
045/2019 Faktúra za beton C16/20 Medveďov 00305588 ACT - Trávnik s.r.o, 946 18 Trávnik 412 36540668 Iné 357,84 € 10.06.2019 30.07.2019 Faktúra
0552019 Faktúra za vykonanie kontroly hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov Medveďov 00305588 Mgr. Csaba Orbán 50548719 Stavebné práce, opravárenské práce 187,50 € 18.07.2019 30.07.2019 Faktúra
1/2019 Fakta za obedy 1/2019 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 7,68 € 06.02.2019 11.02.2019 Faktúra
10/2019 Faktúra za vykonané opravy plynových kotlov v nájomných bytoch Medveďov 00305588 Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 37488112 Stavebné práce, opravárenské práce 283,00 € 12.04.2019 30.04.2019 Faktúra
101991571 Faktúra za vykonanie zmeny na webovej stránky obce Medveďov 00305588 WebSupport s.r.o. 36421928 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 103,56 € 15.04.2019 30.04.2019 Faktúra
1056666 Faktúra za asfaltové práce Medveďov 00305588 KISINVEST KFT 26276546213 Stavebné práce, opravárenské práce 2 500,00 € 11.02.2019 28.02.2019 Faktúra
11/19 Faktúra za vyhotovenie polohop. a výškop. plánu Medveďov 00305588 POZPROJ - Horváth Jozef 32328435 Iné 600,00 € 30.05.2019 28.06.2019 Faktúra
119005010 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 378,46 € 08.01.2019 31.01.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »